Ежегодно увеличивается сеть предприятий торговли и общественного питания. В 2014 году введено 8 предприятий МСБ: — отель «Синильга»


Утверждено решением
сессии Зерендинского
районного маслихата от
«1» ноября 2017 г.
№14 - 121


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020 годы
СОДЕРЖАНИЕ
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 4
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 8
НАПРАВЛЕНИЕ: Развитие экономики района 8
Региональная макроэкономика 8
Развитие центров экономического роста 13
Развитие промышленности16
Развитие энергетики17
Агропромышленный комплекс17
Растениеводство18
Животноводство19
Переработка сельскохозяйственной продукции21
Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства22
Развитие конкуренции27
Инновации и инвестиции27
НАПРАВЛЕНИЕ: Социальная сфера30
Образование30
Здравоохранение42
Обеспечение занятости и эффективной
системы социальной защиты граждан47
Культура47
Языковая политика50
Физическая культура и спорт52
Развитие туризма55
Внутренняя политика56
Развитие информационного пространства59
Реализация государственной молодежной политики60
НАПРАВЛЕНИЕ: Общественная безопасность и правопорядок63
Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера65
НАПРАВЛЕНИЕ: Инфраструктура66
Связь и коммуникации66
Строительство66
Водоснабжение70
Водоотведение71
Дороги73
Теплоснабжение75
Благоустройство76
Архитектура и градостроительство77
НАПРАВЛЕНИЕ: Экология и земельные ресурсы77
НАПРАВЛЕНИЕ: Государственные услуги78
Бюджет81
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ83
4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (согласно Плану мероприятий по реализации ПРТ) 119





ПАСПОРТ ПРОГРАММЫНаименование Программа развития территории Зерендинского района на 2016-2020 годы
Основание для разработки Указ Президента Республики Казахстан «О системе государственного планирования» от 18 июня 2009 года №827
Основные
характеристики региона Зерендинский район расположен в северной части Акмолинской области. На севере и западе граничит с районами Северо-Казахстанской области Тайыншинским и Айыртауским, на востоке с Бурабайским и на юге с Сандыктауским районами Акмолинской области. Административно разделен на 20 сельских округов, 1 поселковый округ, 1 село, объединяющих 79 населенных пунктов с населением в 39,5 тыс.человек. Административный центр – с.Зеренда, с населением в 7,5 тыс.человек расположен в 50 км к югу от областного центра г.Кокшетау.
Территория составляет 7,8 тыс.кв.км, что в административно-территориальном устройстве области составляет 5,3%.
Специализация региона – обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, производство продукции растениеводства (зерно) и животноводства.
Направления - Экономическое развитие
- Социальная сфера
- Инфраструктурный комплекс
- Территориальное (пространственное) развитие
- Система государственного местного управления и самоуправления
Цели
Программы - Развитие промышленности
- Развитие энергетики
- Повышение конкурентоспособности
- Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства
- Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций
- Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
- Улучшение здоровья населения
- Обеспечение занятости и эффективности системы социальной защиты граждан
- Сохранение историка - культурного наследия региона, развитие языков
- Развитие физической культуры и массового спорта
- Развитие туризма
- Обеспечение правопорядка и общественной безопасности
- Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона
- Обеспечение доступности жилья и развитие строительства
- Улучшение связанности экономического пространства
- Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
- Обеспечение экологической безопасности
- Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения
- Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности
- Достижение самоокупаемости бюджета региона
Целевые индикаторы - ИФО промышленности, в % к предыдущему году
- Валовая продукция сельского хозяйства, млн.тенге
- ИФО валовой продукции (услуг) сельского хозяйства, %
- Валовый выпуск продукции (услуг) растениеводства, млн.тенге
- Валовый выпуск продукции (услуг) животноводства, млн.тенге
- Индекс физического объема розничной торговли,%
- Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
- ИФО инвестиций в основой капитал, %
- Доля инновационно - активных предприятий от числа действующих предприятий, %
- Снижение количества трехсменных и аварийных школ в сравнении с предыдущим годом, %
- Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по:
естественно - математическим дисциплинам, %
общественно - гуманитарным дисциплинам, %
- Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, %
- Охват детей (3 до 6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, %
- Доля трудоустроенных выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, в первый год после окончания обучения, %
- Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, %
- Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении), %
- Индекс реальной заработной платы, %
- Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в регионе, ед.
- Доля взрослого населения, владеющего государственным языком, %
- Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
- Количество обслуженных посетителей местами размещения (чел.):
резиденты
нерезиденты
- Увеличение доли населения положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства, %
- Удельный вес преступлений, совершенных на улицах, %
- Снижение людских потерь от паводков и наводнений, оползней, землетрясений, селей, пожаров местного значения, %
- Плотность абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей, %
- Индекс физического объема строительных работ, %
- Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворенном состоянии, %
- Доля многоквартирных жилых домов, охваченных органами управления объектом кондоминиума (КСК),%
- Доля населения имеющего доступ к централизованному водоснабжению, ед.
- Доля населения, имеющего доступ к услугам водоотведения, %
- Доля модернизированных сетей от общей протяженности:
теплоснабжение, %
водоснабжение, %
водоотведение, %
газоснабжение, %
электроснабжение, %
- Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда, тыс.га
- Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения, %
- Применение системы севооборота на землях вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, %
- Привлечение специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельские населенные пункты, чел.
- Реализация проектов в рамках "Развития местного самоуправления" по Программе развитие регионов, ед.
- Доля государственных услуг, оказываемых через центры обслуживания населения, %
- Обеспеченность расходов бюджета собственными доходами, млн.тенге
Необходимые ресурсы Источники финансирования: республиканский и местный бюджет, собственные средства инвесторов, заемные средства.
Объемы финансирования: в пределах выделенных средств.
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИНАПРАВЛЕНИЕ: Развитие экономики района
Региональная макроэкономикаТерритория Зерендинского района 780810 га., из них в категории земель запаса 56154 га., что в процентном соотношении составляет 8% от общей площади. Становлению залежной земли способствует несвоевременная обработка земли под пар, неиспользование по целевому назначению в течение долгого времени.
Для Зерендинского района являющимся зерносеющим регионом области с большим потенциалом развития сельского хозяйства, данная ситуация исправима, в случае вовлечения залежных земель в сельскохозяйственный оборот.
Однако, основной проблемой на сегодняшний день является то, что землепользователи имея в наличии крупные массивы пахотно-пригодных либо пастбищных угодий не используют по целевому назначению земли и при этом передают их в качестве залога в банки, в связи с этим представляется возможным вернуть в государственную собственность земли у землепользователей, для дальнейшего вовлечения в сельскохозяйственный оборот.
Занимая всего 5% территории, район производит 9,5 процентов всей сельскохозяйственной продукции области.
Развитие агропромышленного комплекса в Зерендинском районе неразрывно связанно с реализацией проектов в рамках создания продовольственного пояса вокруг городов Астаны, Кокшетау.
В районе действуют 3 откормочные площадки, из них 1 крупное, мощностью более 3000 голов КРС (ТОО «Щучинский гормолзавод» откормочная площадка на 3000 голов маточного поголовья КРС мировых пород). Проект реализован в с.им.М.Габдуллина, и два мелких по 400 голов КРС (к/х «Беккожа» с/о им.М. Габдуллина и ТОО «Викторовское» Викторовский с/о).
ТОО «Milk project» мощностью 25 тонн в сутки, производят расфасованное молоко разной жирности, кефир, творог, сметану.
Имеются сильные позиции по перспективному развитию животноводства, в том числе мясного направления с высоким экспортным потенциалом.
Наличие пастбищных угодий дают возможность для увеличения поголовья скота и объемов производства животноводческой продукции.
Реализация проектов в рамках комплекса будет способствовать разработке, внедрению и коммерциализации новых технологий в сельском хозяйстве, что позволит существенно повысить качественные показатели развития отрасли и ее конкурентоспособность.
Все это создает предпосылки для ускоренного развития отрасли переработки сельскохозяйственного сырья и производства пищевых продуктов, для которых имеется стабильный рынок сбыта.
Промышленный потенциал района определяют крупные промышленные предприятия, производящие золото, мел, доломит, нерудные материалы (щебень, галька, гравий).
Инвестиционную привлекательность определяет наличие значительных объемов минерально-сырьевых ресурсов, что создает условия как для развития традиционных направлений развития промышленности, так и для создания новых производств. Прежде всего, это наличие развитого горно-металлургического комплекса основным системообразующим предприятием которого является ТОО «Altyntau Kokshetau». Среди средних предприятий наиболее крупными являются: Алексеевский доломитовый рудник, ТОО «Ардагер-Неруд», АО «Айдабульский спиртзавод».
В районе имеется высокий потенциал для развития логистических центров в местах пересечения транспортных путей недалеко от областного центра г. Кокшетау, что позволяет существенно уменьшить транспортные расходы. Зерендинский район находится в зоне притяжения автотранспортного коридора «Астана-Петропавловск», «Кокшетау-Костанай» на пересечении трансказахстанских железнодорожных коридоров, а также в зоне притяжения г. Астаны, что создает большой объем внутренних и транзитных грузо- и пассажиропотоков.
Состояние социальной сферы характеризуется благоприятной демографической ситуацией с положительными темпами естественного прироста населения.
По состоянию на 01.05.2016 года по данным областной статистики численность населения составляет 39 464 человек.
Количество родившихся за 2013 год составляет 561 человек, умерших - 440 человек, естественный прирост – 121 человек. Повышается уровень жизни населения, растут среднемесячная заработная плата и доходы населения.
Позитивные стороны развития сферы образования являются: открытие новых детских садов и мини-центров, наблюдается устойчивая тенденция повышения уровня материально-технического обеспечения школ на основе оснащения компьютерами, кабинетами новой модификации и широкополосным Интернетом, что повышает доступность к качественному образованию получателям услуг. Сохраняется стабильная тенденция семейного устройства детей под опеку и попечительство, что приводит к сокращению количества детей в интернатных учреждениях.
Наблюдается увеличение численности экономически активного населения и снижение уровня безработицы. Уровень экономически активного населения увеличился с 51,2% до 57,3%, уровень безработицы снизился с 6,5% до 5,6%, что на 0,9% меньше чем в 2011 году.
По состоянию на 1 января 2017 года в Зерендинском районе зарегистрировано 1825 субъектов малого и среднего предпринимательства, или 102,6% к уровню 2015 года. Из них 1372 или 75,2% являются действующими. В сфере малого и среднего бизнеса занято 4,9 тыс.человек, что составляет 102,1% к периоду 2015 года (4,8).
От их деятельности поступило налоговых платежей на 1830,5 млн.тенге, что на 90,7 % больше периода 2015 года.
В 2016 году создано 568 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства.
Основным направлением развития и поддержки малого и среднего предпринимательства является оказываемая им финансовая поддержка.
К положительным моментам развития строительной отрасли в районе относятся увеличение строительства индивидуального и арендного жилья за счет собственных средств застройщиков и арендного за счет бюджетных средств.
В качестве негативных тенденций в строительной индустрии необходимо отметить:
- отсутствие качественных, удовлетворяющих современным требованиям проектов на строительство жилья, социально-культурных объектов;
- неправильное планирование, когда без учета необходимого времени на проектирование и нормы продолжительности строительства объектов, в один год выделяются средства на разработку ПСД и производство СМР с вводом объекта в эксплуатацию;
- удорожание строительства (уже в процессе строительства цены на приобретаемые строительные материалы и изделия на 20-40 % выше,чем в проектно-сметной документации);
- из-за слабого развития строительной индустрии на местах, значительную часть строительных материалов и изделий необходимо завозить извне, что приводит к удорожанию строительства.
Строительство в районе осуществляется силами строительных организаций, хозяйствующих субъектов и индивидуальных застройщиков. Объем строительных работ в Зерендинском районе постоянно меняется. Если в 2015 году объем строительных работ составлял 3,230 млрд.тенге, ИФО -110,6%, то в 2016 году он снизился до 1,84 млрд.тенге.
К основным проблемам АПК относятся: низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции (2013г.: мясо – 9%, молоко – 15%), низкая доля племенного скота (12%) и слабое обеспечение сочными кормовыми культурами (сенаж, силос).
Доминирование личных подсобных хозяйств в структуре агропромышленного комплекса тормозит развитие отрасли, низкое качество сырья (в связи с преобладанием крестьянского забоя, несоблюдением норм санитарного контроля и слабой кормовой базой), а также слабая технологическая оснащенность перерабатывающих производств влияет на качество продукции. Мелкотоварность сельскохозяйственного производства не позволяет проводить крупномасштабную селекционно-племенную работу, соблюдать научно-обоснованный севооборот, широко использовать современные технологии, механизацию и автоматизацию процессов производства.
Позитивной стороной спортивной сферы Зерендинского района можно считать увеличение количества спортивных сооружений и людей, систематически занимающихся спортом, высокую обеспеченность школ преподавателями физкультуры и тот факт, что большинство спортивных учреждений оказывают свои услуги на бесплатной основе, увеличивая доступность населения к спортивным объектам.
К негативным сторонам в сфере развития конкуренции на отдельных товарных рынках относится:
недостаточное количество пунктов промышленного забоя, что снижает качественные характеристики мяса;
резкое отставание сельских районов по степени развития инфраструктуры тепло и электроснабжения, по объемам потребления энергии может привести к снижению предпринимательской активности населения;
- низкая динамика ввода в действие инновационных проектов.
К негативным сторонам развития здравоохранения следует отнести наличие случаев: младенческой смертности, причиной является недостаточная информированность населения о принципах здорового образа жизни и профилактики заболеваний, низкий индекс здоровья женщин фертильного возраста, недостаточное их оздоровление, так как на первом месте смертности- перинатальные причины:
- наличие случаев младенческой смертности, причиной является недостаточная информированность населения о принципах здорового образа жизни и профилактики заболеваний, низкий индекс здоровья женщин фертильного возраст, недостаточное оздоровление, так как на первом месте смертности - перинатальные причины.
- дефицит врачебных кадров, показатель обеспеченности врачами на 10000 чел. населения во врачебных амбулаториях остаётся низким. Причинами является в первую очередь нежелание молодых специалистов трудиться в сельских населенных пунктах;
- повышение степени физического и морального износа зданий учреждений здравоохранения;
- низкая степень обеспеченности медицинских учреждений современным оборудованием (от 10% до 30%);
- отсутствие стабильности;
- повышенная нагрузка на должность врача общей практики и участкового врача;
- несоответствие площадей и зданий ПМСП требованиям Сан Пин.
К негативным сторонам сферы образования района можно отнести: неполный охват детей в возрасте от 3 до 6 лет услугами дошкольного образования, перманентный дефицит педагогических кадров, слабая наполняемость малокомплектных школ, значительный физический износ зданий образования, низком уровне обеспеченности объектов дошкольного, среднего образования соответствующим оборудованием и инвентарем.
К негативным сторонам относятся слабая обеспеченность населения спортивным инвентарем в сельской местности.
В качестве негативных тенденций в строительной индустрии необходимо отметить:
– отсутствие качественных, удовлетворяющих современным требованиям проектов на строительство жилья, социально-культурных объектов;
– неправильное планирование, когда без учета необходимого времени на проектирование и нормы продолжительности строительства объектов, в один год выделяются средства на разработку ПСД и производство СМР с вводом объекта в эксплуатацию;
– удорожание строительства (уже в процессе строительства цены на приобретаемые строительные материалы и изделия на 20 - 40% выше, чем в проектно-сметной документации);
– из-за слабого развития строительной индустии на местах, значительную часть строительных материалов и изделий необходимо завозить извне, что приводит к удорожанию строительства.
Основной проблемой для устойчивого развития сельских населенных пунктов является недостаточный уровень развития жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
В коммунальной сфере, оказывающей услуги по поставке тепловой энергии, водообеспечение потребителей и отвод сточных вод являются в основном государственные предприятия. Изношенность объектов коммунального хозяйства, порой достигающая до 80-90%, вообще делает эту отрасль не привлекательной для инвестиций и заинтересованности частного бизнеса. Вследствие высокого износа основных фондов суммарные потери тепло-электроэнергии достигают до 30%, воды до 45%.
Несмотря на благоприятные условия развития туристического бизнеса в районе существует ряд проблем, выступающих в качестве сдерживающих факторов развития туризма. К ним можно отнести:
Слабая развитость туристкой инфраструктуры, уровня сервиса и подготовки задействованных кадров. Материальная база большинства гостиниц, домов отдыха, туристических учреждений имеет достаточно сильный уровень, как физического, так и морального износа, обновление основных фондов держится на низком уровне, в результате чего качество мест проживания для туристов не соответствует международным стандартам.
В отрасли чувствуется дефицит специализированных кадров, образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере туризма, не могут в полной мере обеспечить существующую потребность и надлежащее качество, предъявляемое отраслью современным специалистом в отрасли туризма.
Низкая туристическая привлекательность. Зерендинский район на данный момент не рассматривается большинством туристов, как место возможного отдыха, отчасти это вызвано несоответствующим уровнем сервиса и развитостью инфраструктуры.
Негативными сторонами общественного порядка и обеспечения общественной безопасности являются необходимость дальнейшего совершенствования системы профилактики роста преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, остается низкой транспортная дисциплина участников дорожного движения, неудовлетворительное техническое состояние дорог.
Развитие центров экономического роста
Анализ текущей ситуации развития села Зеренда.
В состав Зерендинского сельского округа входят 3 населенных пункта: с.Зеренда – с количеством проживающих 7 646 чел, с.Айдарлы - с количеством проживающих 370 чел, с.Коктерек - с количеством проживающих 330 чел. Расстояние до областного центра с. Зеренда - 50 км; с. Коктерек – 62 км, до районного центра – 12 км. с. Айдарлы – 40 км, до районного центра – 10 км.
Численность населения Зерендинского сельского округа составляет 8 346 человек, в том числе мужчины – 4 021, женщины – 4 325, пенсионеры – 1 187, инвалиды – 274, молодежь от 18 до 29 – 1 356, учащиеся – 1 341, работающие – 5 045, самозанятые – 374 и безработные – 203 человек.
Количество трудоспособного населения составляет 5 622 человек. В крестьянских хозяйствах заняты: ТОО «Сеним Жер» - 39 чел, ТОО «Химик» - 15 чел, ТОО «Рейн» - 115 чел, ХПП – 48 чел, ТОО «Зеренда - Астык» - 51 чел.
На территории сельского округа функционирует 47 – крестьянских хозяйств, 6 ТОО. Посевная площадь 14 480 га. Работают 69 частных магазинов.
Транспортное сообщение: трасса Кокшетау – Атбасар, Зеренда – Щучинск, Зеренда – Лобаново, маршруты общественного транспорта – Зеренда – Кокшетау, улуги оказывает ТОО «Рейн».
Телефонная связь: количество абонентов телефонной связи – с.Зеренда 2 228 аб., с .Коктерек – 35 аб., с.Айдарлы – 124 аб. юридических лиц – 354 аб.
Электроснабжение сельского округа – централизованное, ТОО «Зеренда - Энерго». Уличное освещение: с.Зеренда – 323 шт., с.Айдарлы – 24 шт., с.Коктерек – 14 шт.
Теплоснабжение: с.Зеренда – ЦК, Больница, 3 школы, ул.Школьная 13; всего – 6 котельных. 67 домов имеют централизованное отопление; 2 179 домов имеют печное отопление. с.Айдарлы 70 домов имеют печное отопление. с. Коктерек 77 домов имеют печное отопление.
Водоснабжение осуществляется через систему водопроводов протяженностью 25 км, балансодержатель – ГККП на ПХВ «Зеренда - Сервис». Количество колонок – 73 шт. Общественных колодцов – 8 шт. в с.Айдарлы осущетсвляется путем подвоза, ведется строительство водопровода. В с. Коктерек – 2 общественные скважины, балансодержатель – ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа».
Из объектов социальной сферы на территории округа функционируют 5 общеобразовательных школ. 2 детских сада, 3 мини – центра, 1 центр дошкольного воспитания в с.Зеренда.
Из 73 км внутрипоселковых дорог, асфальтированы - 11 км, между поселковых дорог асфальтированы - 7 км.
Из 51 многоквартирных жилых домов, 36 домов находятся в удовлетворительном состоянии.
В сельском округе числится 1 134 КРС, 617 лошадей, 4 105 овец и коз, 107 свинопоголовья. Из имеющихся 2 456 дворов 1496 не содержат поголовье скота.
По итогам анализа текущего состояния села Зеренда можно отметить следующие моменты:
• Имеется генеральный план с.Зеренда.Разработан в 2009 году.
• Отсутствует автостанция типового образца;
• Необходимо организация благоустройства пляжа со стороны с.Зеренда (навесы, пункты питания, автостоянка, детский аквагородок).
На селе имеются проблемы, обусловленные недостаточно высокими темпами преобразований. Основными причинами относительно медленного развития отрасли являются: низкая технико-технологическая оснащенность сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, наличие неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения, неудовлетворительный уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Все это обусловило необходимость принятия и реализации мероприятий, нашедших отражение в Плане мероприятий по развитию Зерендинского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области на 2016-2020 годы.
Анализ текущей ситуации развития села Еленовка
В составе с/о числятся населенные пункты Еленовка, Жана-аул, Жылымды, ст.Карагай, с.Карлыколь.
Общая площадь территории сельского округа составляет – 35 354 га, из них территория населенного пункта – 2 415 га, земли сельхоз назначения – 17 491 га, земли для ИЖС – 10,98 га.
Численность населения сельского округа составляет 2 336 человек, в том числе мужчины – 1 098, женщины – 1 238. Из них: пенсионеры – 313, инвалиды – 38, молодежь от 18 до 29 – 594, учащиеся – 412, работающие – 1 330, самозанятые – 569 и безработные – 4 человек.
Количество трудоспособного населения составляет 1 330 человек, из них трудоустроено в селе – 570 человек, в том числе трудоустроены в ТОО «Еленовка – Агро» - 18, ТОО «Комек – Нан» – 40, ТОО «Ашина – Тас» - 26 человек, в государственных и социальных объектах 128 человек (акимат - 12, средняя школа и детский сад - 98, объекты здравоохранения - 18).
В крестьянских хозяйствах заняты - 136, на железной дороге – 29, в сфере обслуживания - 14 человек. В других населенных пунктах региона трудоустроены 75 человек, в том числе в г.Астана – 26, г.Кокшетау – 32, других регионах – 17 человек. В результате подворного обхода выявлены 385 самозанятых, в т.ч. 13 зарегистрированных в налоговых органах и 224 занятых в личном подсобном хозяйстве и неоплачиваемые семейные работники. Из данной категории 76 человек не нуждаются в активных мерах социальной защиты.
Количество действующих предприятий и учреждений – 8, в том числе государственных – 5 (ГУ аппарат акима Булакского сельского округа, ЕСШ, Еленовкая ВА, клуб , Казпочта ) и крупных частных – 3 (ТОО «Еленовка – Агро», ТОО «Комек – Нан», ТОО «Ашина – Тас» и мельких ТОО - 11, ИП - 8, КХ - 26).
Из объектов социальной сферы на селе функционируют средняя школа-сад с казахско-русским обучением на 326 учащихся, врачебная амбулатория, клуб, спортивный зал, которые требуют проведения капитального ремонта.
В сфере обслуживания функционируют почтовое отделение, цифровая АТС, 5 магазинов, 350 частных бань и Сауна принадлежащая ТОО «Комек-Нан».
Из 15 км внутроипоселковых дорог асфальтированы 3 км, имеется центральное водоснабжение, канализация отсутствует.
Из 51 многоквартирных жилых домов, 31 (60%) находятся в удовлетворительном состоянии, 15 (30%) в хорошем, 5 (20%) в неудовлетворительном состоянии.
В сельском округе числятся 1800 голов КРС, 710 голов лошадей, 5 575 голов овец и коз, 190 свинопоголовья. Из имеющихся 606 дворов 210 не содержат поголовье скота.
По итогам анализа текущего состояния села Еленовка можно отметить следующие моменты:
• имеется генеральный план села Еленовка, разработанный в 1973 году;
• здании акимата находится в авариином состояние.
• отсутствует центр бытового обслуживания;
• отсутствует детский сад;
• дороги и тротуары находятся в аварийном состоянии;
• требуется капитальный ремонт Еленовской средней школы.
На селе имеются проблемы, обусловленные недостаточно высокими темпами преобразований. Основными причинами относительно медленного развития отрасли являются: низкая технико – технологическая оснащенность сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, наличие неиспользуемых плодородных земель селскохозяйственного назначения, неудовлетворительный уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Все это обусловило необходимость принятия и реализации мероприятий, нашедших отражение в Плане мероприятий по развитию опорного сельского населенного пункта Еленовка Зерендинского района Акмолинской области на 2016 – 2020 годы.
Развитие промышленности
Промышленное производство представляет основу для развития экономики района. В общем объеме производства района доля промышленного производства в 2014 году занимала – 70,2%, а в структуре Акмолинской области – 16,3 %, в 2015 году занимала – 77,3%, а в структуре Акмолинской области – 21,8%, в 2016 году занимала – 71,3%, а в структуре Акмолинской области – 21,8 %.
Объем выпускаемой продукции повысился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 192,5% и составил 91 812,6 млн. тенге, в 2014 году – 47 000,6 млн. тенге, в том числе:
- по крупным и средним в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем производства увеличился в 97,5%.
- по малочисленным предприятиям в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем производства повысился на 21,3% за счет увеличения производства нерудных материалов, асфальта, кирпича строительного.
- по подсобным и сельскохозяйственным предприятиям в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем производства повысился на 15,6%.
ИФО в 2016 году составил 126,7%, в 2015 году – 161,0%.
По Зерендинскому району имеется одно крупное предприятие - ТОО «Altyntau Kokshetau», которым за 2016 год произведено 23 614,0 кг золота (полу обработанного) и 564,8 кг серебра, за 2015 год произведено 18 244,0 кг золота (полу обработанного) и 381,1 кг. серебра.
Среди средних предприятий наиболее крупными являются:
- Алексеевский доломитовый рудник - объем производства продукции в натуральном выражении за 2016 год составил 226,0 тыс. тонн доломита, что составляет 69,7% к периоду 2015 года, снижение связано с уменьшением спроса на продукцию.
- ТОО «Ардагер-Неруд» - объём производства нерудных материалов в 2016 году составил 128,7 тыс.куб.м, что составляет 104,7% к 2015 году;
- АО «Айдабульский спиртзавод» объем производства продукции составил 288,2 тыс. дал этилового спирта или 139,8% к периоду 2015 года.
Если взять динамику видов деятельности отраслей промышленности по видам экономической деятельности 2016 года в сравнении с 2015 годом тут наблюдается смешанная динамика отраслей деятельности крупных промышленных предприятий:
В горнодобывающей промышленности в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение объемов на 5,3% и составил 16 289,5 млн.тг. (в 2015 году 17 196,7 млн.тг.).
В обрабатывающей промышленности в 2016 году достигнут рост к 2015 году на 252,6 % и составил 74 429,9 млн.тенге (в 2015 году 29 462,7 млн. тенге) за счет перехода контракта на недропользование в АО «АлтынтауКокшетау» от ТОО «КАЗЦИНК».
Производство и распределение теплоэнергии, электроэнергии и воды составило 1084,1 млн.тенге, что составляется 104,1% к периоду 2015 года (1041,2 млн.тенге).
Развитие энергетики.
В Зерендинском районе общая протяженность электрических сетей северного региона (ВЛ-10 КВ, ВЛ-0,4КВ)- 1 576,775 км, количество КТП- 293 шт, ВЛ -10 КВ- 930,67 км, ВЛ-0,4- 646,105 км.
Южный регион Зерендинского района ПС 110/35/10 по 3 ВЛ -35 кВ «Зеренда-Пухальск», «Зеренда-Викторовка», «Зеренда-Подлесное».
Протяженность (ВЛ-10 КВ, ВЛ-0,4КВ)- 881,775км, КТП- 175 шт, ВЛ - 10 КВ- 501,67 км, ВЛ-0,4- 380,105 км.
На территории Зерендинского района имеется энергопередающая организация ТОО «Кокшетау Энерго» Зерендинский РЭС.
В 2014 году всеми потребителями было потреблено элетроэнергии 35200 тыс.кВт/час.
Потери в сетях составили в 2014 году 10 % , что на 1,7% меньше, чем 2013 году.
Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса
Агропромышленный комплекс
Зерендинский район - один из основных сельскохозяйственных регионов области.
В сфере агропромышленного комплекса функционировали 404 крестьянских и фермерских хозяйств и 189 сельхозформирований.
Наибольшая доля фермерских хозяйств и сельхозформирований сосредоточена в Булакском с/о (15,2% фермерских хозяйств и 13,2 % сельхозформирований), в а.о.М.Габдуллина (9,1% фермерских хозяйств и 8,8 % сельхозформирований), в Троицком с/о (9,2% фермерских хозяйств и 8% сельхозформирований).
В отрасли сохраняется динамика роста производства продукции. Объём сельскохозяйственного производства в общем объёме производства района в 2014 году составляет 17096,9 млн.тенге, в том числе продукции растениеводства 8409,9 млн.тенге, животноводства 8687,0 млн.тенге.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 10,4 млрд.тенге, в 2015 году 17,3 млрд.тенге, что составило 166,3%.
Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются ТОО «Викторовское», ТОО «Зеренда-Астык», ТОО «Кокшетау Астык Инвест ЛТД», ТОО «Дихан плюс» основным видом деятельности которых является зерновое хозяйство.
Растениеводство.
Объем производства валовой продукции в действующих ценах в растениеводстве по всем категориям хозяйств составил 25128,4 млн.тенге в 2016 году тенге или 74,2 % к периоду прошлого года (2015г.-18668,1 млн.тенге, 2014 г. – 17077,7 млн.тенге).
Основным направлением в развитии отрасли является производство зерновых, под которые в 2016 году отведено 181,6 тыс.га, что составляет 116,8 % к периоду 2015 года (155,4), что связано с увеличением посевов кормовых и овощных культур, также посеяно масличных культур – 50,9 тыс.га, овощей (с населением) – 0,38 тыс.га, картофеля – 1,7 тыс.га.
Уделяется внимание развитию полноценной кормовой базы, так площадь занятая под кормовыми культурами в 2016 году составила 13,4 тыс.га, что в 1,5 раза больше чем в 2015 году - 6,044 тыс.га, в 2014 году 6,028 тыс.га.
Посевные площади сельскохозяйственных культур
Площадь посева ед.изм 2014 2015 2016
зерновых и з/бобовых культур тыс. га 155,4 155,4 181,6
масличных культур тыс. га 69,5 49,8 50,9
картофеля тыс. га 1,5 1,5 1,6
овощей тыс. га 0,38 0,38 0,38
Валовый сбор зерновых в 2016 году составил 200,4 тыс.тонн, в 2015 году составил 199,4 тыс.тонн или 101,1%, в 2014 году 198,1 тыс.тонн.
В 2015 году посевная площадь под зерновыми составила 181,6 тыс.га.
Основным и важным фактором внешнего воздействия являются природно-климатические условия, влияющие на сроки посева и уборки, на урожайность культур, так из-за неблагоприятных погодных условий возможно снижение валовой продукции по сравнению с 2015 годом. Средняя урожайность за 3 предыдущих лет составляет 15,1 ц/га.
В 2015 году собрано в зачетном весе 180,1 тыс.тонн зерна при средней урожайности 15,3 ц/га, с учетом населения убрано картофеля 13,6 тыс.тонн при средней урожайности 120,9 ц/га, овощей 3,6 тыс.тонн при средней урожайности 130,2 ц/га, масличных культур 23,5 тыс.тонн при средней урожайности 8,1 ц/га.
В 2014 году собрано в зачетном весе 177,3 тыс.тонн зерна при средней урожайности 14,6 ц/га, с учетом населения убрано картофеля 13,5 тыс.тонн при средней урожайности 120,7 ц/га, овощей 3,6 тыс.тонн при средней урожайности 130,1 ц/га, масличных культур 30,6 тыс.тонн при средней урожайности 9,4 ц/га.
Приобретено в 2016 году 97 ед. различной модификации высокопроизводительной сельскохозяйственной техники на сумму – 1 367,1 млн.тенге, 2015 году - 72 ед., в том числе зерноуборочных комбайнов 13 ед,трактаров - 21ед, посевных комплексов – 5 ед, прочие оборудование - 33 ед. на сумму - 1 038,9 тыс тенге. что в 1,3 раз больше чем в 2014 году.

Животноводство.
Объем производства валовой продукции в животноводстве по всем категориям хозяйств в действующих ценах в 2016 году составил 118842,0 млн.тенге или 101,9 % к периоду 2015 года 117297,3 млн.тенге
(2014г. – 63233,0 млн.тенге).
Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живой массе 10,2 тыс.тонн, молока 52262,6 тонн, яйца куриные 11964,7 тыс.штук.
Производство продукции по животноводству отражено в таблице:
тыс. тонн
Наименование 2014 2015 2016
Производство мяса в живой массе 9,9 10,0 10,2
Производства молока 45,7 47,9 52,2
Производство яиц
(млн.штук) 11,8 11,8 11,9
Доля животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями в общем объеме производства мясо в 2016 году 1380,0 тонн или 7,4%, молоко 13429,8 тонн или 3,9%.
В 2015 году доля животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями в общем объеме производства мясо 669,5 тонн или 7,2%, молоко 6844,5 тонн или 9,7%.
За 12 месяцев 2016 года на одну фуражную корову надоено 3000 кг молока, выход яиц на одну несушку 150 шт. Закуплено у населения 18 тыс.тонн молока и 5,4 тыс тонны мяса в живом весе. Получено приплода на каждые 100 маток 82 телят, 1024 поросят, 98 ягнят, 79 жеребят.
Динамика численности поголовья скота по годам
отражена в таблице:
тыс. голов
Наименование 2014 2015 2016
Численность КРС 35,5 39,6 39,9
в.т.ч. коров 18,9 20,3 23,0
Численность свиней 2,9 Численность овец и коз 57,8 57,4 60,5
Численность лошадей 12,6 14,0 14,1
Численность птицы 97,8 99,1 108,4
Для повышения продуктивности скота в районе функционирует 12 пунктов искусственного осеменения, осеменено в 2016 году 2175 голов КРС, в 2015 году 1990 голов КРС, что составляет 109,3% к периоду прошлого года.
В 2016 году в рамках реализации Программы «Развитие фермерских хозяйств» и по программе «Сыбаға» было осуществлено финансирование через «Аграрную кредитную корпорацию», «Фонд финансовой помощи сельского хозяйства» и получены кредитные средства по району всего на сумму 150,1 млн.тенге
В целях развития мясного животноводства для улучшения их породного состава приобретены за текущий год 228 голов племенных быков мясных пород.
Через «Аграрную кредитную корпорацию» выделено 13,2 млн.тенге, приобретено 66 головы КРС маточного поголовья.
Через «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выделено 20,2 млн.тенге, приобретено 100 головы КРС маточного поголовья.
По Программе 101 «Поддержка племенного животноводства» освоено субсидий 50,0 млн.тенге:
на проведение селекционной племенной работы 42  920 тыс.тенге;
на использование быков-производителей в общественном стаде 400 тыс.тенге;
на приобретение отечественного племенного молодняка 6 180 тыс.тенге.
В 2016 году в рамках реализации Программы «Развитие фермерских хозяйств» и по программе «Сыбаға» было осуществлено финансирование через «Аграрную кредитную корпорацию», «Фонд финансовой помощи сельского хозяйства», получены кредитные средства по району всего на сумму 90,0 млн.тенге и приобретено 500 голов КРС.
По Программе 101«Поддержка племенного животноводства» освоено субсидий 65,0 млн.тенге, в т.ч. на проведение селекционной племенной работы 60 740 тыс. тенге; на использование быков-производителей в общественном стаде 350 тыс.тенге; на приобретение отечественного племенного молодняка 5 280,0 тыс.тенге.
По Программе 102 «Повышение продуктивности и качества животноводческой продукции» освоено субсидий 25,0 млн.тенге, в т.ч. на производство молока 3 800 тыс.тенге, баранины 1 200 тыс.тенге, кумыса 200,4 тыс.тенге, конины 70,6 тыс.тенге, на удешевление стоимости грубых и сочных кормов 20 000 тыс.тенге.
За 2015-2016 годы приобретено 1700 голов маточного поголовья, что составляет 164,0%, при плане 1050 голов.
По Программе «Дорожная карта занятости 2020» в 2015 году выделено на развитие животноводства 95,2 млн.тенге, что составляет 106,5% по отношению к 2014году (89,5 млн.тенге).
В 2016 году всего выделено и освоено субсидии животноводству – 125 452 600 тенге, в том числе:
- для поддержки племенного животноводства – 114 263 000 тенге;
- на повышение продуктивности и качества животноводческой продукции - 9 110 800 тенге.
Регулярно проводятся все необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия. Строго в соответствии с планом ветеринарно-профилактических мероприятий проводится работа по недопущению острозаразных заболевании передающихся человеку от сельскохозяйственных животных.

Переработка сельскохозяйственной продукции
В районе переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются 22 субъекта, из них 13 пекарен, 1 цех по переработке мяса (ИП «Амишев»), завод по переработке молока (ТОО «Milk Project»), 6 убойных пунктов, цех по переработке кумыса (ТОО «Кумис Кокше»).
В 2013 году переработано 23 тонны мяса, удельный вес от общего производства мяса составляет 0,9%.
В районе организовано 5 пунктов закупа молока.
Переработкой молока занимается ТОО «Milk Project».
В 2012 году произведено 2382 тонны обработанного молока, 1579 тонн кисломолочной продукции, 41 тонна творога. В 2013 году произведено 5186 тонн обработанного молока, что составляет 217,7% по отношению к 2012 году (2382 тонны), 38 тонн сливочного масла, 68 тонн сыра и творога, 1384 тонн кисломолочной продукции.
На рынок столицы поставлено 974 тонны молочной продукции на 164 млн.тенге, что составляет 119,5% по отношению к 2012году (815 тонн на 148 млн. тенге).
Загруженность мощностей перерабатывающего предприятия составляет 47,6%. ТОО «Кумис Кокше» надоено молока кобыл в 2013 году 12,6 тонн на сумму 4 млн.тенге, что составляет 300% по отношению к 2012году (4,2 тонн на 1 млн. тенге).
Имеется линия по очистке и сушке зерна ТОО «Зерендинское ХПП» с. Зеренда, в 2012 году запущено хлебоприемное предприятие по хранению и переработке зерна ТОО «KazGreinTreid», мощностью 12 тыс.тонн в год п. Гранитный.
Сельхозтоваропроизводители района активно участвуют в сельскохозяйственных ярмарках, в 2014 году проведено 10 ярмарок, реализовано продукции на 3210,0 тыс.тенге.
Среди основных проблем, сдерживающих развитие АПК, выделяются следующие.
В растениеводстве к лимитирующим факторам можно отнести: зависимость от природно-климатических условий; проблемы при хранении и реализации зерна; высокую степень износа используемого оборудования.
В животноводстве основной проблемой является низкое качество сырья и производимой продукции в силу того, что основная часть поголовья скота содержится в личных подсобных хозяйствах. Доля племенного скота низкая и составляет 7,0%. Развитие высокопродуктивного животноводства также сдерживается отсутствием устойчивой кормовой базы.
В переработке сельскохозяйственного сырья основной проблемой является слабая загруженность производственных мощностей предприятий в сфере переработки животноводческой продукции – 12% и недостаточное количество пунктов промышленного забоя, что снижает качественные характеристики мяса.
Поставщиком молочной продукции на рынок столицы является ТОО «Milk Project», за 2016 год поставлено 112 тонн молочной продукции на сумму 22,7 млн.тенге.
Всего ТОО «Milk Project» произведено молочной продукции 198 тонн на сумму 2,6 млн.тенге.
Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства
Малый и средний бизнес, по состоянию на 1 января 2017 года в Зерендинском районе зарегистрировано 1 825 субъектов малого и среднего предпринимательства, или 102,6 к уровню 2015 года. Из них 1 372 или 75,2% являются действующими.
В сфере малого и среднего бизнеса занято 4,9 тыс. человек, что на 102,1% больше чем в 2015 году (4,8 тыс.человек).
От их деятельности поступило налоговых платежей на 1 830,5 млн. тенге, что на 90,7% больше периода 2015 года.
В 2016 году создано 568 новых рабочих места в сфере малого предпринимательства.Основным направлением развития и поддержки малого и среднего предпринимательства является оказываемая им финансовая поддержка.
Финансовая поддержка в рамках Единой программы развития и поддержки бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» осуществляется по следующим направлениям:
- Поддержка новых бизнес инициатив субсидирование ставки вознаграждения;
- Гарантирование кредитов в банках второго уровня;
- Грантовое финансирование;
- Развитие производственной инфраструктуры.
По программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» за 3 года в Зерендинском районе поддержку получили 14 субъектов:
2012 год
Субсидирование процентной ставки вознаграждения: 2 заявки на сумму кредитов 320,0 млн. тенге:
ТОО «Milk Project» по проекту «Приобретение основных средств, пополнение оборотных средств» на сумму кредитов 100,0 млн. тенге. План создания рабочих мест 80 человек.
ТОО «Центр отдыха «Зерен-Нур» по проекту «Инвестиции (приобретение зоны отдыха с земельным участком)» на сумму кредитов 220,0 млн. тенге. План создания рабочих мест 8 человек.
Подведение недостающей инфраструктуры: 1 заявка на сумму 98,7 млн. тенге:
ТОО «KazGrain-Trade» по проекту строительство подъездной дороги к ХПП общим объемом хранения 12 тыс. тонн в административных границах Конысбайского сельского округа Зерендинского района.
2013 год
Субсидирование процентной ставки вознаграждения: 3 заявки на сумму кредитов 74,12 млн. тенге:
ТОО «Дарбаза-А» по проекту «Приобретение комплекса системы оборудования для искусственного оснежения» на сумму кредитов 56,16 млн. тенге. План создания рабочих мест 20 человек.
ТОО «Күміс-Көкше» по проекту «Инвестиции (приобретение и разведения лошадей)» на сумму кредитов 12,71 млн. тенге. План создания рабочих мест 6 человек.
ИП «Нургалиев С.О.» по проекту «Инвестиции (приобретение стоматологической клиники) для оказания стоматологических услуг» на сумму кредитов 5,25 млн. тенге. План создания рабочих мест 1 человек.
Подведение недостающей инфраструктуры: 1 заявка на сумму 411 млн. тенге:
ТОО «Zolfo» по проекту «Создание производства качественного комбикорма, обеспечение полноценным комбикормом потребителей Республики Казахстан, экспорт производимой продукции» на строительство железнодорожного тупика, линии электропередач, автомобильной дороги, скважины, ветряного генератора, котельной на сумму подведения 411 млн. тенге.
Грантовое финансирование: 1 заявка на сумму грантов 4,4 млн. тенге:
ТОО «Бек-Сад» по проекту «Выращивание зеленного гидропонного корма» на сумму 4,4 млн. тенге. План создания рабочих мест 3 человека.
2014 год
Субсидирование процентной ставки вознаграждения: 2 заявки на сумму кредитов 107,5 млн. тенге:
ТОО «Жаксылык Agro» по проекту «Модернизация приобретение основных средств (ремонт коровника и приобретение 60 голов КРС) для выращивания и разведении молочных пород скота» на сумму кредитов 27 млн. тенге. План создания рабочих мест 18 человек.
ТОО «Рейн» по проекту «Инвестиции (приобретение здание под гостиницу) для предоставления гостиничных услуг» на сумму кредитов 52,0 млн. тенге. План создания рабочих мест 15 человек.
Частичное гарантирование по кредиту банка: 1 заявка на сумму гарантии 13,5 млн. тенге:
ТОО «Жаксылык Agro» по проекту «Модернизация приобретение основных средств (ремонт коровника и приобретение 60 голов КРС) для выращивания и разведении молочных пород скота» на сумму кредитов 27 млн. тенге и сумму гарантии 13,5 млн. тенге.
2015 год
Субсидирование процентной ставки вознаграждения: 4 заявки на сумму кредитов 298,0 млн. тенге:
- ТОО «Агро Крестьянский Двор» по проекту «приобретение основных средств по выращиванию картофеля на сумму 218,1 млн.тенге;
- ИП «Парус» - на выкуп старых домиков в доме отдыха Павлика Морозова с переоборудованием и капитальным ремонтом для организации летнего отдыха взрослых и детей на 150 мест в Зерендинской зоне отдыха. Сумма кредита 15,0 млн.тенге;
- ТОО «Дихан плюс» - на приобретение 5 единиц самосвалов КАМАЗ с прицепами. Сумма кредита составляет – 19,9 млн.тенге.
- ТОО «Агрокрестьянский Двор» - заявка на рефинансирование имеющего кредита ТОО «Агрокрестьянский двор» из Нурбанка в Фортебанк в связи с выгодными условиями. Кроме того сумма дополнительного займа при рефинансировании составляет 45,0 млн.тенге на завершение строительных работ по овощехранилищу.
2016 год
Подано 10 заявок по двум направлениям Единой программы программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» на общую сумму 1 290,3 млн.тенге, в том числе:
На «Субсидирование процентной ставки вознаграждения банков второго уровня» подано 9 заявок на сумму 1 290,3 млн.тенге:
ТОО «Дихан Плюс» на сумму кредитов - 432,8 млн.тенге (приобретение сельхозтехники);
ТОО «Агрофирма Мирас – Жер» на сумму – 110,0 млн.тенге (пополнение оборотных средств – семена, запчасти, ГСМ).
ТОО «Кокшетауавтодор» - на сумму 165,0 млн.тенге (приобретение спецтехники) «субсидирование процентной ставки вознагрождения банковвторого уровня»;
ТОО «Мilk Projekt» - на сумму 100,0 млн.тенге (пополнение оборотных средств);
ТОО «PLANT ME» - на сумму 20,0 млн.тенге (пополнение оборотных средств);
ТОО «Джаксылык Агро» - субсидирование процентной ставки кредита на приобретение КРС и оборудования для МТФ – 60,0 млн.тенге. Проект субсидируется;
ТОО «Рейн» - субсидирование процентной ставки кредита на пополнение оборотных средств – 60,0 млн.тенге. Проект субсидируется;
ТОО «Нарол» - субсидирование процентной ставки кредита на приобретение автотранспорта – 226,0 млн.тенге. Проект субсидируется;
ТОО «Умай жер» - субсидирование процентной ставки кредита на приобретение с/х техники и пополнения оборотных средств – 116,5 млн.тенге. Проект субсидируется.
На «Изменение условий субсидирования по ранее одобренным проектам» подана 1 заявка ТОО «Дихан Плюс» - в связи с валютной конвертацией общая сумма субсидий по кредиту ТОО «Техно Лизинг» увеличена с 22,4 млн.тенге до 31,6 млн. тенге, всего на сумму 9,2 млн.тенге.
Внутренняя торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. За период рыночных отношений и преобразований эта отрасль экономики претерпела крупные изменения. В связи с высокой оборачиваемостью капитала, в торговле сформировалась высокая предпринимательская активность, что привело к ускоренному развитию потребительского рынка.
Оптовый товарооборот за 2016 год по району составил 4 957,6 млн.тенге, что составляет 139,4% к периоду 2015 года (3 674,6).
Объем розничного товарооборота по району за 2016 год составил 3 938,0 млн.тенге, и вырос по сравнению с предыдущим годом на 117,5%.
На развитие розничного товарооборота оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Среди основных внешних факторов можно выделить следующие: состояние экономики в целом, уровень развития конкуренции, динамика денежных доходов и расходов населения, рост цен и т.д. К внутренним факторам относят: факторы, связанные с обеспечением товарными ресурсами, с эффективностью использования трудовых ресурсов и основных средств, и т.д. В целом развитие малого и среднего предпринимательства способствует повышению занятости населения и снижению уровня бедности, число занятых в малом предпринимательстве имеет положительную тенденцию к увеличению. Ежегодно увеличивается сеть предприятий торговли и общественного питания.
В 2014 году введено 8 предприятий МСБ:
- отель «Синильга»;
- здание придорожного сервиса (кафе-гостиница);
- кафе «Бирлик»;
- стоматологический кабинет;
- парикмахерская ИП «Савостьянова»;
- магазин после переоборудования кафе «Дар».
- комплекс по приемке, переработке и реализации с/х продукции, после переоборудования мельничного комплекса;
- цех по переработке полуфабрикатов после переоборудования здания имущественного комплекса.
В 2015 году введено 4 предприятий МСБ:
- магазин «Туражол»" после переоборудования жилого дома Муканжанов К.Ж.;
-дом отдыха «Avrora Garden» переоборудование с капитальным ремонтом 5 и 6 корпуса бывшего дома отдыха «Арман»,собственник Шураев Д.А.;
-магазин одежды и мебели «Время» в с. Зеренда, ИП «Бунина»;
- ХПП на 20,0 тыс. тонн на ст. Азат ТОО «ЭльнурГрупп».
Объекты введены в эксплуатацию после перепланировки и переоборудования в с.Зеренда.
В 2016 году введено в эксплуатацию 3 крупных объекта МСБ:
- строительство горнолыжного комплекса «Електы Парк», ТОО «Дарбаза А»;
-строительство маслозавода вблизи п.Гранитный, ТОО «BLIK TERMINAL»;
- строительство горно – обогатительного комбината, ТОО «Горизонт».
Объекты торговли и общепита:
- магазин с/х запчастей ИП «Ищанов», с.Зеренда;
- магазин смешанных товаров ИП «Шапатов», с.Чаглинка;
- продуктовый магазин ИП «Кожин», п.Гранитный;
- ветеринарная аптека ИП «Мамбеталин», с.Зеренда;
- парикмахерская «Эффект», с.Зеренда;
- продуктовый магазин «Пайда», с.Зеренда;
- магазин бытовой химии «Арзан», с.Зеренда;
- продуктовый магазин «Шах», с.Зеренда;
- пивной магазин «Рудное», с.Зеренда.
Характерной особенностью развития розничного товарооборота является снижение доли рынков в общем объеме оборота. Замедление темпов роста товарооборота, связано с сокращением кредитования на потребительские цели, повышением уровня цен на продовольственные товары. В сфере внутренней торговли наблюдается значительный объем теневого оборота, который складывается из-за непрозрачного налогообложения, как на торговых рынках,
так и в торговых домах, которые по своей сущности являются рынками.
Развитие конкуренции.
Имеющийся потенциал, основанный на природно-климатическом положении региона, создает условия для развития конкуренции в следующих отраслях:
в агропромышленном комплексе;
малый и средний бизнес в промышленности и торговли;
в сфере туризма и услуг.
Вместе с тем, в районе имеются проблемы по развитию конкуренции на отдельных товарных рынках:
недостаточное количество пунктов промышленного забоя, что снижает качественные характеристики мяса;
резкое отставание сельских районов по степени развития инфраструктуры тепло- и электроснабжения, по объемам потребления энергии может привести к снижению предпринимательской активности населения;
- низкая динамика ввода в действие инновационных проектов.
Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций
Инновации и инвестиции
За 2016 год инвестиции в основной капитал и жилищное строительство составили – 5 884,7 млн. тенге, или 101,6% к периоду 2015 года (в 2015 году – 5 793,0 млн.тенге). Основная доля инвестиций приходится на собственные средства предприятий 75,1% или 4209,0 млн. тенге, доля освоения инвестиций за счет заемных средств составляет 12,8% или 752,4 млн. тенге, за счет кредитов банка 12,2% или 719,6 млн.тенге, за счет республиканского бюджета 0,7% или 38,7 млн. тенге, за счет местного бюджета 2,8% или 165,0 млн.тенге.
По факту в 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил около 5,9 млрд.тенге, или 101,6% к уровню 2015 года.
Инвестиции за счет средств хозяйствующих субъектов будут реализовываться такие проекты, как:
- строительство зверофермы в с.Акколь ТОО «Kazyna Invest Company»;
-завершение строительства гостиницы ГЛЦ «Еликты»,ТОО «ДАРБАЗА-А»;
- строительство завода ТОО «Ардагер- Неруд»;
- строительство офиса ТОО «AVR DEVELOPVENT KAZAKHSTAN LLP»;
- строительство и обслуживание хлебоприемного пункта и железнодорожного тупика производительностью 20,0 тыс. тонн ТОО «Элнур Адил Групп» (ТОО «Таң Шығыс»);
- строительство животноводческого комплекса ТОО «Грин Азия»;
- строительство и обслуживание камнедробильной установки ТОО «ПромСтройНедра»;
- строительство маслозавода вблизи п.ГранитныйТОО«BLIC TERMINAL»;
- строительство зерносушильного комплекса ИП «Денисенко»;
- строительство асфальтобетонного завода ТОО «Казахстан KZ-2050»;
- строительство сети автогазозаправочных станций и пунктов наполнения бытовых газовых баллонов ТОО «Nika Lpg»;
- строительство производственного комплекса по изготовлению шлакоблоков ИП «Конкаева Хайдар Карипулиевич»;
- строительство и обслуживание птицефабрики и обеспечение производственного цикла мощность 12 000 тонн мяса птицы в год в Чаглинском сельском округе, ТОО «Зеренді Құс»;
- строительство и обслуживание свинокомплекса и обеспечение производственного цикла в административных границах Чаглинского сельского округа, ТОО «Смирновский бекон»;
- строительство и обслуживание овощехранилища ТОО «Агро Крестьянский Двор»;
- строительство теплиц и обслуживания тепличного хозяйства ТОО «АМАН –Агро Кокше»;
- строительство мельничного комплекса ТОО «Биманов и К»;
- строительство пруда по рыборазведению ИП «Добычин А.»;
- строительство цеха по переработке молока и козьей фермы ИП «Алиев Н.М.»;
- строительство фабрики обогащения каолина сырца ТОО «Arai Pro»;
- строительство и обслуживание склада хранения ГСМ (нефтебаза) ТОО «KazBasеAsset» Алексеевский с/округ ст.Чаглинка;
- создание молочно-товарной фермы, ТОО «Milk Project»;
- строительство и эксплуатация АЗС ИП «Жетписова» в Булакском с/округе;
- расширение производства в сфере агропромышленного комплекса и животноводства в Зерендинском районе ТОО «Агро Крестьянский Двор»;
- строительство общественного банного комплекса в селе Зеренда ИП«Асенов Ж.К.»;
- строительство птицефабрики в Зерендинском районе ТОО«Агротрейдинг»;
- строительство ветряной электростанции в Зерендинском районе ТОО«Евразиская независимая платформа по экспорту и инвестициям BN-Silk Way»;
- расширение производства в сфере животноводства и растениеводства в Зерендинском районе ТОО«Blic Terminal»;
- создание зоны отдыха на озере «Карагайчик» ИП «Антонов И.А.»;
- строительство авто газозаправочной станции в административных границах Булакского сельского округа у села Еленовка, ИП «Гродер М.Н.»;
- строительство авто газозаправочной станции в административных границах села Айдабол, ИП «Ольферт П.П.»;
- строительство тепличного комплекса и плодоовощного хозяйства в административных границах Садового сельского округа, ТОО «Наурыз 2050»;
- создание торгового павильона в административных границах Чаглинского сельского округа, ИП «Бегайдарова Н.Б. »;
- создание павильона по ремонту обуви и бытовой техники в административных границах Зерендинского сельского округа, ИП «Хасенов Р.К.»;
- строительство минифермы по разведению птицы в административных границах Чаглинского сельского округа, ИП «Мустафина Б.Г.»;
- создание торгового павильона в административных границах Зерендинского сельского округа, ИП «Ельшибаева Л.Ш.»;
- создание социального павильона в административных границах Зерендинского сельского округа, ИП «Мукатаев Т.А.»;
- создание ветеринарной клиники и аптеки в административных границах Зерендинского сельского округа, ИП «Мамбеталин Т.С.»;
- создание торгового павильона в административных границах Зерендинского сельского округа, ИП «Бексеитов Р.Д.».
- организация розничной торговли товарами народного потребления в административных границах Зерендинского сельского округа, Балтагарина А.С;
- строительство аптеки в административных границах Чаглинского сельского округа, ИП «Калядина Т.В.»;
- строительство автомойки в административных границах Зерендинского сельского округа, Бабушкин Г.Л.
- создание «Животноводческого племенного хозяйства с откормочной площадкой и разведением КРС» в селе Айдабул, ИП «Жанабаева Б.Б.»;
- создание «Молочного комплекса на 50 голов» в селе Айдабул, ИП «Акбар-Ресурс» Ахметов К.Б.;
- строительство «Элеватора и мельницы» в административных границах Симферопольского сельского округа, ТОО «Жолдыбай NS» Аленов Ж.А.;
- создание «Птицеводческого хозяйства» на территории Конысбайского сельского округа, Садыров К.С.;
- создание «Животноводческого племенного хозяйства с откормочной площадкой и разведением КРС» в селе Ондирис, ТОО «Алтын - 775»;
- создание инновационного Казахстанско-китайского сельскохозяйственного парка на станции Азат Зерендинского района со строительством элеватора, маслозавода, мукомольного завода, завода по производству комбикормов и завода по производству лапши, ТОО «Жана Үміт»;
- создание цеха по розливу питьевой воды в селе Коктерек, ИП Молдахметов Б.Д.;
- создание тепличного комплекса по выращиванию овощей в ауле имени Малика Габдулина, Ырымбек Нурболат;
- создание производственной базы для хранения и реализации строительных материалов со строительством деревообрабатывающего комбината на станции Чаглинка Зерендинского района, ТОО «Алтын Даму Азия»;
- строительство-кафе гостиницы по трассе Кокшетау-Зеренда в административных границах Зерендинского сельского округа, Сусин А.В.;
- строительство производственной площадки для производства, хранения, складированиявзрывчатых и ядовитых веществ и утилизация ядовитых средств в целях обеспечения деятельности металлургических предприятий в административных границах Конысбайского сельского округа, ТОО «NitroK» Хусаинов Д.К.;
- создание молочной фермы молокоперерабатывающим заводом с дальнейшей глубокой переработкой в административных границах Кызылсаянского сельского округа, Садыров К.
Основные факторы сдерживания инновационного развития экономики – отсутствие эффективной системы мотивации для развития инновационной деятельности. В числе сдерживающих реализацию концессионных проектов факторов находятся длительность срока и высокая стоимость реализации капитального строительства в условиях резко континентального климата, возникающие риски удорожания стоимости реализации проекта, низкий уровень доходов населения, как потенциального получателя услуг, пользующихся постоянным спросом (в сфере образования и здравоохранения) и соответственно длительный срок окупаемости инвестиций.
НАПРАВЛЕНИЕ: Социальная сфера
Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей.Образование
В Зерендинском районе имеется 54 дошкольных организации. Из них 14 детских садов и 40 мини центров. В 2017 году планируется открытие мини-центра Малотюктинской ОШ на 15 мест и мини-центр в с. Серафимовка на 15 мест. Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением составляет в 2014 году 79,7%, в 2015 году 93,2%, в 2016 году 95,5% и в 2017 году плановый показатель составит 97,5%. По данным статистического отчета 2016 года от 0 до 1 лет по району 473 детей, (1-2 лет) – 566, (2-3 лет) – 588, (3-4 лет) - 551, (4-5 лет) – 625, (5-6 лет) – 598, (6-7 лет) – 672, таким образом в 2017 году от 3 до 6 лет общее количество детей составит – 1764 детей, количество 6 летних детей относятся к предшкольным классам, общее количество детей будет составлять 598 детей, в 2016 году (3-6 лет) было охвачено дошкольным обучением и воспитанием 1285 всего количество детей составило – 1345. 1285*100/1345=95,54%.
С 2018 года до 2020 года открытие новых дошкольных организации не планируется. 2018 год (1345 количество детей), и 1315 мест или 97,5%. С таким же расчетом до 2020 года показатель оставить на уровне 97,5%.
Доля открытых новых мест для снижения количества нуждающихся детей в дошкольном обучении в 2014 году были открыты 45 мест (45*100/1626=2,7%) дополнительно открыты в д/с« Балауса» 25 мест, и 20 мест д/с «Балдырган» и в 2015 году открыты 85 новых мест (85*100/1641=5,18) Чаглинская ОШ, Симферопольская СШ и частный детский сад «Аружан», 2016 году дополнительно открыты 20 мест в мини-центре «Ботажан» при ЗСШ№ 2
Исполнение нового пункта 11. ПРТ «Доля учащихся, (успешно/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ».
В 2016-2017 учебном году в районе количество учащихся составляет 5784 учащихся (28 средних, 26 основных, 11 начальных школ), одна общеобразовательная вечерняя школа в п. Гранитный. В 2015-2016 учебном году в районе количество учащихся составляло 5812 учащихся (28 средних, 27 основных, 10 начальных школ). В 2014-2015 учебном году в районе функционировали 67 общеобразовательных школ (28 средних, 27 основных,12 начальных школ) с количеством учащихся – 5746.

Повышение уровня качества знаний по предметам естественно-математического цикла.
Фактическое исполнение данного показателя составило в 2016 году – 61,8% от общего количества (228 учащихся), т.е. 141 выпускник освоил предметы ЕМЦ на «хорошо» и «отлично». В 2015 году фактическое исполнение составило - 64,8% (147 учащихся, от общего количества – 227 учащихся). В 2014 году фактическое исполнение составило - 55,3% (120 учащихся).
«Общественно-гуманитарные дисциплины» Фактическое исполнение данного показателя составило в 2016 году – 66,7% от общего количества (228 учащихся), т.е. 152 выпускника освоили предметы ОГЦ на «хорошо» и «отлично». В 2015 году фактическое исполнение составило - 73,1% (166 учащихся, от общего количества – 227 учащихся). В 2014 году фактическое исполнение составило - 55,3% (120 учащихся).
По исполнению пункта 11.1. ПРТ «Доля педагогов с высшим педагогическим образования»
На начало 2014 учебного года по Зерендинскому району количество педагогов составляет 1158 учителей, из них с высшим образованием 986, что составляет 85,1%.
На начало 2015 учебного года по Зерендинскому району количество педагогов составляет 1206 учителей, из них с высшим образованием 1004, что составляет 84%, снижение показателя за счет закрытия 2-х начальных школ.
На начало 2016 учебного года по Зерендинскому району количество педагогов составляет 1054 учителей, из них с высшим образованием 892, что составляет 84,6%.

По исполнению пункта 12.1. ПРТ «Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями».
Созданы условия для инклюзивного образования из 65 школ в 26 школах, где количество детей с ограниченными возможностями позволяют открыть логопункты и коррекционные классы.
Согласно комплексного плана социально-экономического развития сферы образования Зерендинского района с 01 сентября 2013 года открыт специальный класс для детей с ограниченными возможностями при ЗСШ№2.
В 2014 году открыт в этом же школе логопедический пункт.
На основании Программы развития территории на 2015-2020 г. по Зерендинскому отделу образования внесены мероприятия по открытию логопунтов в следующих школах на 2015 год: Чаглинская СШ (логопед ), ЗСШ №1 (логопед), Викторовская СШ (логопед), СОШ им.М.Габдуллина (логопед).
В 2015 году введена ставка дефектолога для инклюзивного образования в следующих школах: Троицкая СШ (дефектолог), Еленовская СШ (дефектолог), Сейфуллинская СШ (логопед), Ортакская СШ (дефектолог), Абайская СШ (логопед), Алексеевская СШ (дефектолог), Айдабульская СШ (дефектолог), Айдарлинская ОШ (дефектолог), Молодежненская СШ (дефектолог), Акадырская СШ (дефектолог).
Из 14 государственных и частных садах («Арайлы» с.Зеренда, «Аружан» с.Зеренда) действуют 2 логопункта.
В 2016 году введена ставка дефектолога и логопеда в Аккольской СШ и Раздольненской СШ.
В 2016 году обучались учителя по инклюзивному образованию: Малотюктинская ОШ (1 учитель), Байтерекская ОШ (1 учитель), Зареченская ОШ (1 учитель), Булакской ОШ (1 учитель), Бирлестыкская СШ (1 учитель), Васильковская ОШ (1 учитель), Карабулакская ОШ (1 учитель), Костомаровская ОШ (1 учитель), Баратайская ОШ (1 учитель)
По исполнению пункта 12.1. ПРТ «Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием» Согласно фактических данных за 2014 год количество молодежи типичного возраста (14-24 лет) составило 6864 чел. Из них охвачено техническим и профессиональным образованием составило 1490 чел. Фактический показатель составил 21,6 %.
В 2015 году по фактическим данным количество молодежи типичного возраста (14-24 лет) составило 6882 чел. Охвачено техническим и профессиональным образованием 1335 чел. Фактический показатель составило 19,4%.
В 2016 году количество молодежи (14-24 лет) составило 7063 чел. Охвачено техническим и профессиональным образованием 1391 чел.Фактический показатель составило 19,7%.
По предварительным данным в 2017 году количество молодежи (14-24 лет) составит 8498 чел. Планируется охватить техническим и профессиональным образованием 1691 чел.Плановый показатель составит 19,9%.


По исполнению пункта ПРТ «Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей» В 2014 году количество детей из малообеспеченных семей и детей сирот составило 707 детей, все они были охвачены бесплатным горячим питанием. Количество детей из малообеспеченных семей уменьшились за счет реструктуризации школ.
В 2015 году количество детей из малообеспеченных семей и детей сирот составило 509 детей, все дети были охвачены 100% бесплатным горячим питанием, на 2016 год все 233 детей из малообеспеченных семей и детей сирот охвачены были бесплатным горячим питанием, что составило 100% исполнения, на 2017 год плановый показатель составит 366 детей из малообеспеченных семей и детей сирот, все будут охвачены бесплатным горячим питанием, что составит 100% исполнение, на 2018 год плановый показатель составит 570 детей из малообеспеченных семей и детей сирот все будут охвачены, что составит 100% исполнение, на 2019 год плановый показатель составит 585 детей из малообеспеченных семей и детей сирот, все будут охвачены, что составит 100% исполнение, на 2020 годе 612 детей из малообеспеченных семей и детей сирот, все они будут обеспечены 100% бесплатным горячим питанием.

Среднее образование По Зерендинскому району в 2016-2017 учебном году 65 школ 28 средних, 26 основных школ,11 начальных школ и 1 вечерняя школа.
По Зерендинскому району в 2014-2015 учебном году 65 школ 28 средних, 27 основных школ,10 начальных школ и 1 вечерняя школа Число полнокомплектных составляет – 12 школ.
Количество учащихся с предшколой составляет–6394 СШ - 4767, ОШ - 1463 , НШ – 164, 1870 - с казахским языком обучения, 422 - с русским языком обучения, 4102 - с казахским и русским языками обучения.
Количество учащихся.
Учебный год 1 класс Всего уч-ся с предшколой Всего уч-ся без предшколы Уч-ся 9 класса Уч-ся 11 класса
2014-2015 599 6 351 5752 558 227
2015-2016 639 6411 5763 542 228
2016-2017 662 6373 5758 597 237
2017-2018 615 6621 5971 573 225
2018-2019 650 6815 6216 612 459
2019-2020 599 6750 6162 561 436
итого 3764 39321 35622 3443 1812
О реструктуризации школ района.
В районе разработан поэтапный план реструктуризации школ Зерендинского района, утвержденный акимом района.
В силу складывающейся демографической ситуации, естественной миграции населения района, для приведения к нормативу сети учреждений образования района, в соответствии с Постановлением Правительства от 21 декабря 2007 года №1256 «Об утверждении гарантированного государственного норматива сети организации образования» в районе проводится определенная системная плановая работа по реструктуризации школ.
В 2014 учебном году согласно постановления акимата № 510 от 22.08.2014г проведена реструктуризация школ путем ликвидации Жанатлекской НШ, Жамбылской НШ, Серафимовской НШ, согласно постановления акимата № 539 от 29.08.2014г. внесено изменение статуса из основной в начальную - Уялинская ОШ. Итого 4 малокомплектные школы. В 2015 учебном году согласно постановления акимата №А-1/431 от 29.07.2015года проведена реструктуризация школ путем ликвидации Биктесенской НШ, Кызылагашской НШ. Итого 2 малокомплектные школы. В 2016 учебном году согласно постановления акимата №А-6/395 от 29.08.2016года внесено изменение статуса из основной в начальную - Ермаковской ОШ. Итого 1 малокомплектная школа.
Оснащение школ кабинетами новой модификации
Материально-техническая обеспеченность объектов среднего образования области имеет устойчивую тенденцию к росту. Степень обеспеченности школ мультимедийным оборудованием, кабинетами физики, химии, математики, биологии и информатики.
Материально-техническая обеспеченность объектов среднего образования области имеет устойчивую тенденцию к росту. Степень обеспеченности школ мультимедийным оборудованием, кабинетами физики, химии, математики, биологии и информатики.
В 2014 году приобрели 3 кабинета новой модификации за счет средств местного бюджета,1 кабинет физики на сумму 2637,0 тыс.тенге и 2 кабинета биологии на сумму 5488 тыс.тенге. Были приобретены 5 кабинетов химии за счет средств республиканского бюджета на сумму 16884,0 тыс.тенге.
Согласно плана мероприятий по реализации государственной программы развития образования РК на 2015-2020 годы, в республике к 2020 году планируется обеспечение всех учащихся обшеобразовательных организации образования, бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами, за счет средств из местного бюджета, путем поэтапного ежегодного 100% закупа учебников в соответствии с графиком переиздания. Ежегодно в первую очередь обеспечиваются категория учащихся (воспитанники интернатных организаций, дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалиды с детства, дети из семей, обладающих правом на получение государственной адресной социальной помощи, дети из многодетных семей) данная категория по району 100% обеспечена учебниками. В 2012 году на приобретение учебников выделено 13 127,0 тыс.тенге, что составляет 100 %.
На приобретение учебников в 2013 году из местного бюджета выделено 19 782,0 тыс.тенге, что составляет 100 %.
В 2014 году на приобретение учебников за счет средств местного бюджета выделено 20966,0 тыс.тенге, что составляет 100% обеспечение учебниками и исполнение комплексного плана.
В 2015 году запланировано на приобретение учебников за счет средств местного бюджета в сумме 29500,0 тыс.тенге что составляет 100% обеспечение учебниками и исполнение комплексного плана.
Оснащение компьютерами:
В 2014 году приобретение компьютерной техники за счет средств местного бюджета на сумму 2236,4 тыс.тенге, количество установленных в школах района компьютеров составляет 851 ед., т.е. 1 компьютер приходится на 6 учащихся в среднем.
В 2014 году установлено 10 интерактивных досок: Жылымдинская ОШ, Зареченская ОШ, Костомаровская ОШ, Кызылсаянская СШ, Айдарлинская ОШ, Ортакская ОШ, Игликская СШ, Ортагашская СШ, Азатская ОШ, Алексеевская СШ на сумму 3289,5 тыс.тенге.
Система охраны прав и защиты законных интересов детей
Доля детей, обеспеченных семейным устройством (опека, попечительство, патронат, усыновление) из числа вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей составляет 100% исполнение.
В 2014 году 83 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 83 детей находятся под опекой и попечительством.
В 2015 году 81 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 81 детей находятся под опекой и попечительс
В 2016 году 83 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 83 детей находятся под опекой и попечительством. твом.
Позитивными сторонами развития сферы образования являются: открытие новых детских садов и мини-центров, наблюдается устойчивая тенденция повышения уровня материально-технического обеспечения школ на основе оснащения компьютерами, кабинетами новой модификации и широкополосным Интернетом, что повышает доступность к качественному образованию получателям услуг.
К негативным сторонам сферы образования района можно отнести: неполный охват детей в возрасте от 3 до 6 лет услугами дошкольного образования, перманентный дефицит педагогических кадров, слабая наполняемость малокомплектных школ, значительный физический износ зданий образования, низком уровне обеспеченности объектов дошкольного, среднего образования соответствующим оборудованием и инвентарем.

SWOT- анализ
Сильные стороны: устойчивая тенденция повышения уровня материально-технического обеспечения школ на основе оснащения компьютерами и кабинетами новой модификации, 100% оснащенность школ кабинетами информатики.
Слабые стороны: перманентный дефицит педагогических кадров (в частности, учителя математики, английского языка) вследствие миграции населения, низкого уровня заработной платы и старения кадров; сокращение численности учащихся школ вследствие снижения рождаемости в период экономической, трансформации – с конца 80-х по 2001г. и миграции населения; сокращение доли учащихся, подтвердивший знак «Алтын белгі».
Угрозы:
стремление населения к лучшим условиям оплаты труда и проживания приводит к систематическому оттоку педагогических кадров, имеющих высокую квалификацию и опыт общения с детьми, из системы образования, что снижает качество среднего образования;
недостаточное финансирование затрат на строительство новых современных школ обуславливает сохранение доли школ, располагающихся в приспособленных помещениях в сельской местности, что увеличивает число школ, требующих проведения капитального ремонта и ограничивает доступ учащихся к услугам среднего образования в адекватных комфортных условиях и приводит к оттоку учащихся из сел в города, из городов в зарубежные страны в поисках лучших условий и качества образования.


Возможности:
- расширение бюджетного финансирования и стимулирование участия частного сектора в финансировании затрат, связанных с укреплением материально-технической базы объектов среднего образования с целью доведения численности учащихся школ, приходящихся на 1 компьютер до 5 человек и уровня комплектации школ компьютерной техникой и подключения к широкополосному Интернету до 100%;
- развитие государственно-частного партнерства в области строительства современных объектов среднего образования с целью устранения практики расположения учащихся в зданиях с высоким уровнем износа;
- разработка региональной программы, стимулирующей приверженность молодых педагогических кадров своему делу и привязанность к населенному пункту, в том числе к сельской местности.

В сфере услуг дошкольного образования будет увеличен охват детей до 6 лет услугами дошкольного образования в целом по Зерендинскому району. В разрезе населенных пунктов расширение охвата возможно за счет открытия мини-центров при общеобразовательных школах во всех населенных пунктах, строительство новых современных детских садов. Качество услуги дошкольного образования будет повышено за счет укрепления материально- технической базы дошкольных учреждений; подключения сельских детских дошкольных учреждений к горячему водоснабжению и оснащения автономной канализацией; сокращения дефицита дошкольных учреждений в квалифицированных кадрах и доведения показателя обеспеченности преподавателями в среднем по району до 10 человек. Все дети пройдут предшкольную подготовку.
В сфере среднего образования в районе будет обеспечено подключение 100% школ к Интернету (широкополостный интернет) с гарантированной скоростью передачи данных и увеличено время работы школьников в Интернете.
Материально-техническая база школ будет усилена интерактивным оборудованием и специализированными кабинетами новой модификации и специальным оборудованием и инвентарем спортивных залов и лабораторий; в школах будут проведен капитальный ремонт; будет максимально сокращено число школ, расположенных в приспособленных помещениях. Качество предоставления услуг в сфере среднего образования будет достигнуто за счет повышения квалификации преподавателей предметников и участия учащихся школ в системе внешней оценки. Учащиеся школ будут обеспечены горячим питанием и транспортом для подвоза к школе (в частности 100% охват учащихся по 4-ый класс). Дети с ограниченными возможностями будут обеспечены специальными коррекционными организациями образования, оснащенных специальным оборудованием в зависимости от потребностиТребуется вынос котельных из здания организации образования. Разработан поэтапный план выноса котельных из зданий школ.
Решение: в настоящее время требуется вынос котельных из 18 объектов образования. В отделе образования разработан поэтапный план выноса котельных 2017- 2019 годы.
В 2014 году произвели вынос котельных из зданий школ и установили блочномодульные котельные в шести школах района: Симферопольская СШ, Молодежненская СШ, Раздольненская СШ, Куропаткинская СШ, Приреченская СШ, Краснокордонская ОШ.
В 2017 году запланировано приобретения печь котлов для 9 школ: Игликская СШ, Алексеевская СШ, Карлыкольская ОШ, Сейфуллинская СШ, Коктерекская ОШ, Булакская ОШ, Первомайская ОШ, Кошкарбайская ОШ, Исаковская СШ.
Итоговая аттестация учащихся, в том числе в форме Единого национального тестирования.
В 2016 году из 228 выпускников школ района в ЕНТ приняло участие 163 учащихся, что составляет 71,5%. В 2015 году из 227 выпускников школ района в ЕНТ приняло участие 153 учащихся, что составляет 67,4%. В 2014 году из 217 выпускников школ района в ЕНТ приняло участие 152 учащихся, что составляет 70%. В 2016 учебном году средний показатель сдачи ЕНТ по пяти предметам составил 77,4 балла, понижение на 2,1 балла в сравнении с предыдущим годом; в 2014-2015 году 79,5 балла, понижение на 1,9 баллов; в 2013-2014 году 81,4 балла, рост на 7,9 баллов.
Годы Кол-во выпускников Кол-во участников ЕНТ % участников от общего кол-ва выпускников Средний балл
2015-2016 228 163 71,5 77,4
2014-2015 227 153 67,4 79,5
2013-2014 217 152 70 81,4
Претендентов на знак «Алтын белгі» в 2016 году было 12, подтвердили 2 ученика, то есть 17%.
Претендентов на знак «Алтын белгі» в 2015 году было 9, подтвердили 4 ученика, то есть 44,4%.
Претендентов на знак «Алтын белгі» в 2014 году было 6, подтвердили 4 ученика, то есть 67%.
В сфере услуг дошкольного образования будет увеличен охват детей до 6 лет услугами дошкольного образования в целом по Зерендинскому району. В разрезе населенных пунктов расширение охвата возможно за счет открытия мини-центров при общеобразовательных школах во всех населенных пунктах, строительство новых современных детских садов. Качество услуги дошкольного образования будет повышено за счет укрепления материально- технической базы дошкольных учреждений; подключения сельских детских дошкольных учреждений к горячему водоснабжению и оснащения автономной канализацией; сокращения дефицита дошкольных учреждений в квалифицированных кадрах и доведения показателя обеспеченности преподавателями в среднем по району до 10 человек. Все дети пройдут предшкольную подготовку.
Согласно отчета о реализации комплексного плана социально-экономического развития в сфере образования Зерендинского района 2016 год по Зерендинскому отделу образования охват детей с 3-до 6 лет дошкольным воспитанием составил 95,5%.
На 2014-2015 учебный год всего количество мест в дошкольных организациях образования составил 1472, количество детей от 3 до 6 по отчетным данным составляет 1848 детей, т.е 57,2% снижение показателя связано с увеличением детей дошкольного возраста. Решение данного вопроса планируется увеличением числа мест в детских дошкольных организациях в том числе при строительстве детского сада в с.Зеренда на 280 мест, в с.Еленовка на 140 мест включённым в перечень инвестиционных проектов Зерендинского района на 2015-2017г., открытие мини – центра при Чаглинской ОШ на 40 мест, группы на 15 мест в Симферопольской СШ, расширение санаторной группы на 20 мест в детском саде «Балдырган» с. Чаглинка (от 2 до 5лет, в том числе от 2 до 3 лет- 10 детей), что позволит увеличить охват дошкольным воспитанием.
В сфере среднего образования
В районе будет обеспечено подключение 100% школ к Интернету (широкополосный интернет) с гарантированной скоростью передачи данных и увеличено время работы школьников в Интернете. Материально-техническая база школ будет усилена интерактивным оборудованием и специализированными кабинетами новой модификации и специальным оборудованием и инвентарем спортивных залов и лабораторий; в школах будут проведен капитальный ремонт; будет максимально сокращено число школ, расположенных в приспособленных помещениях. Качество предоставления услуг в сфере среднего образования будет достигнуто за счет повышения квалификации преподавателей предметников и участия учащихся школ в системе внешней оценки. Учащиеся школ будут обеспечены горячим питанием и транспортом для подвоза к школе (в частности 100% охват учащихся по 4-ый класс). Дети с ограниченными возможностями будут обеспечены специальными коррекционными организациями образования, оснащенных специальным оборудованием в зависимости от потребности.
Стратегические цели и целевые индикаторы
Целевые индикаторы:
Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в организациях
образования – детей от 3 года до 6 лет в 2014 году фактический показатель составил 79,7%, в 2015 году плановый показатель составит 71,4.
Доля трудоустроенных выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, в первый год после окончания обучения в 2013году фактическое исполнение составит 52%, в 2014 году фактический показатель составил 44%, в 2015 году плановый показатель составит 45%.Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ в 2014 году фактический показатель составил 55,3%, в 2015 году плановый показатель составит 44,3%.
Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями в 2014 году фактическое исполнение показателя составит 3,2%, в 2015 году плановый показатель составит 29,9%, в 2016 году плановый показатель составит 32,9%, в 2017 году плановый показатель составит 35,9%, в 2018 году плановый показатель составит 39,8%, в 2019 году плановый показатель составит 44,8%, в 2020 году плановый показатель составит 50%.

Управление Программой развития территорий ГУ «Отдел образования» Зерендинского района на 5 лет осуществляет государственный заказчик программы. Процесс управления Программой включает следующие стадии:
- мониторинг;
- оценка;
- контроль.
1) Мониторинг программ развития территорий осуществляется два раза в год: по итогам полугодия и по итогам года.
Для проведения мониторинга программ развития территорий по итогам полугодия государственные органы, ответственные за их разработку и реализацию, в пределах своей компетенции представляют в уполномоченные органы на проведение мониторинга реализации программ развития территорий оперативную отчетность о ходе реализации в двухнедельный срок после окончания отчетного периода.
Мониторинг осуществляется по показателям задач, представленным в разделе «Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов».
Процесс управления Программой включает следующие стадии: мониторинг, оценку и контроль промежуточных и окончательных результатов.
Мониторинг программы развития территорий Акмолинской области осуществляется один раз в год по итогам года, согласно методическим инструкциям, разработанным Министерством экономического развития и торговли Республики Казахстан.
Для проведения мониторинга программы развития территорий по итогам года государственные органы-соисполнители в пределах своей компетенции представляют оперативную отчетность о ходе реализации Программы в управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. Отдел экономики и финансов Зерендинского района представляет заключение на основе информации, полученной от органов-соисполнителей, формирует отчет о реализации программы и размещает его на веб-портале в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
Результатом мониторинга являются актуальные заключения, подготовленные с учетом анализа взаимодействия различных сторон, участвующих в реализации программ, а также внешнего воздействия среды на ход реализации данных программ и принятие необходимых мер, нацеленных на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижения поставленных целей.
Оценка программы развития территорий Акмолинской области, проводится Управлением экономики и бюджетного планирования Акмолинской области один раз в три года. Оценка программы развития области осуществляется на основе оценки стратегических планов местных государственных органов области и на основе анализа достижения целевых индикаторов, представленных в разделе «Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов
Заключение по итогам проведенной оценки программы развития области представляется уполномоченным органом на проведение оценки программ развития области в Администрацию Президента Республики Казахстан не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом.
После рассмотрения итогов оценки программы развития области Администрация Президента Республики Казахстан формирует экспертное заключение и вносит Президенту Республики Казахстан не позднее 1 июля года, следующего за отчетным периодом.
3) Контроль за реализацией Программы развития территории осуществляется уполномоченными государственными органами путем мониторинга и оценки реализации Программы, определенными в Системе государственного планирования Республики Казахстан.
Улучшение здоровья населения
Здравоохранение
В 2012 году работало 47 врачей, в 2013 году работало 45 врачей, в 2014 году работало 45 врачей, в 2015 году из 484,25 штатных единиц на врачей приходится 49,5 шт.ед., на средний мед. персонал –236,75 шт.ед., на младший мед.персонал -94,5 шт.ед., прочие 103,5 шт.ед. Фактическая численность работников – 494 человек. В ЦРБ работают 45 врачей (в 2014г.-45) и 219 средних медицинских работников(в 2014г.-215). Обеспеченность населения врачами в 2015 г составляет 11,5‰ (2014г.-11,5%) обеспеченность средними медицинскими работниками составила 52,4% (2014г.-54,5%). Квалификационную категорию имеют 19 врачей и 89 средних медицинских работников .
Динамика изменения численности врачей и смр за 4 года
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
47 врача
224 смр 45 врачей
217 смр 45 врачей
215 смр 45 врачей
219 смр
Несмотря на отсутствие материнской смертности, в районе сохраняется низкий индекс здоровья женщин (30%). За 2014 год в районе родилось 528 детей (2013-560). Показатель рождаемости составил 13,2 % (за 2013 г-14,0 %). Отмечается снижение показателя рождаемости .Зарегистрировано 5 случаев младенческой смертности (за 2013-10), таким образом показатель младенческой смертности в 2014 году составил 9,5‰ на 1000 новорожденных, в 2013 г. 17,8% т.е. отмечается снижение младенческой смертности по сравнению с 2013 годом на 8,3%.
Общая смертность населения в сравнении с 2013 годом снизилась с 442 (11,0) человек до 359 в 2014году (8,9).
По причинам смерти 1 место занимают болезни ССС (сердечно сосудистая система) -60 (в 2013г.-86).
На 2 месте онкопатология -43 (в 2013г.-61).
На 3 месте травмы и отравления -40 (в 2013г.-68)
В районе отмечается положительная тенденция по заболеваемости туберкулезом. За 2014 год выявлено 33 больных с новым случаем туберкулеза (2013г.- 34), показатель заболеваемости составил 82,6 против 85,1 в 2013 году на 100 тыс.населения. Санаторно оздоровлено – 46 детей. С целью социальной поддержки органами местной исполнительной власти была оказана адресная социальная помощь оказана в 2014 г. 50 человек на сумму 1389,0 тыс. тенге (2013г. 50 больным на сумму 1298,3 тыс.тенге). Горячим питанием было обеспечено 100 школьников (2013г.-129 школьников), трудоустроено 1 больная по окончании лечения, (2013г.-5). Умерло от туберкулеза 2, показатель смертности 5,0 на 100 тыс. населения, что ниже показателя прошлого года – 7,5 (2013г. абс. число 3 случая).
По заболеваемости СПИДом по Зерендинскому району с нарастающим итогом за 2014 год зарегистрировано 8 случаев.
На качество медицинской помощи влияет соответствующая материально- техническая база объектов здравоохранения, включая оснащенность современным медицинским оборудованием, которая в районе остается на низком уровне.
Показатель оснащенности медицинских учреждений района медицинским оборудованием составляет 59,25 %, в том числе по ЦРБ 77,3% по ВА 69,39 %, ФАП 74,36 %, МП 47,01 %.
36 медицинских учреждения находится в арендованных помещениях.
Комплексная характеристика основных проблем, рисков, сдерживающих факторов, конкурентных преимуществ и возможностей устойчивого социально-экономического развития территории.

Сильные стороны Слабые стороны
Приоритет А
Существующая сеть лечебных учреждений ЦРБ соответствует государственным нормативам.
На 100 % обеспечены транспортом врачебные амбулатории
Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности в течении 3-х лет.
Приоритет В
Возможность приобретения медицинского оборудования путем лизинга .
Участие в пилотной программе «Внедрение электронного документооборота».
Участие в пилотной версии программы ЭРСБ
Приоритет С
Удовлетворительная материально-техническая база.
100% укомплектованность средним медицинским персоналом.
Компьютеризация каждого рабочего места врача и медсестры.
Телефонизированы на 100% врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и медицинские пункты.
Приоритет А
Материально-техническая база –здания не типовые(ПМСП), не соответствуют стандартам Сан ПИНа.
Недостаточная работа среднего медицинского персонала ПМСП .
Приоритет B
Дефицит финансовых средств для содержания врачебных кадров на уровне ПМСП.
Приоритет С
В районе сохраняется дефицит врачебных кадров, на уровне ПМСП.
Низкая степень обеспеченности медицинских организации современным оборудованием .
Низкая ответственность населения за своё здоровье.
Возможности Угрозы
Приоритет B
Возможность приобретения медицинского оборудования путем лизинга в 2012 году.
В процессе лечения и диагностики применение современной технологии и высокоспециализированной медицинской помощи.
Приоритет С
Возможность проведение капитального и текущего ремонта ПМСП за счет местного бюджета
Привлечение безвозмездных грантов. Приоритет B
Несовершенная законодательная база.
Территориальное расположение (областные и городские медицинские центры).
Низкая платежеспособность населения.
Отсутствует мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний, здорового питания.
* Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы разбиты на три группы А, В, С, исходя из приоритетности и возможности реализации.
Сильные стороны:
- существующая сеть лечебных учреждений ЦРБ соответствует государственным нормативам, на 100% обеспечены транспортом врачебные амбулатории, телефонизированы 100% ФАПы и медицинские пункты;
- повышение показателя обеспеченности средним медицинским персоналом;
- в районе случаи материнской смертности отсутствуют;
- обеспечение лекарственными средствами больных, подлежащих бесплатному лекарственному обеспечению;
- усиление роли медицинского персонала, социальных работников и психологов в повышении качества профилактических мероприятий и в формировании у населения модели здорового поведения;
- усиление роли медицинских сестер ПМСП в организации профилактической деятельности среди населения;
- переход предприятия на статус коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения дает возможность на коммерческую деятельность для получения дополнительных средств на приобретение новых активов;
- переход предприятия на статус коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения дает возможность на получение бюджетных средств на капитальные расходы , а именно на повышение уровня материально- технической базы, строительство новых объектов , проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений;
- возможность применения эффективных форм стимулирования труда работников предприятия то есть внедрение диффиринцированной оплаты работников по конечному результату труда;
- отсутствие кредиторской задолженности в течении ряда лет.
Слабые стороны:
- наличие случаев младенческой смертности, причиной является недостаточная информированность населения о принципах здорового образа жизни и профилактики заболеваний, низкий индекс здоровья женщин фертильного возраста, недостаточное их оздоровление, так как на первом месте смертности- перинатальные причины;
- дефицит врачебных кадров, показатель обеспеченности врачами на 10000 чел. населения во врачебных амбулаториях остаётся низким. Причинами является в первую очередь нежелание молодых специалистов трудиться в сельских населенных пунктах;
- повышение степени физического и морального износа зданий учреждений здравоохранения;
- низкая степень обеспеченности медицинских учреждений современным оборудованием (от 10% до 30%);
- отсутствие стабильности;
- повышенная нагрузка на должность врача общей практики и участкового врача;
- несоответствие площадей и зданий ПМСП требованиям Сан Пин.
Угрозы:
- перманентная дополнительная потребность учреждений здравоохранения в финансовых ресурсах приводит к значительному износу как медицинского оборудования, так и зданий медицинских организаций, что снижает своевременное диагностирование заболеваний, так и качество медицинских услуг населению;
- неадекватные условия труда и проживания медицинских работников стимулирует их отток из системы здравоохранения и отражается на снижении качества предоставления медицинских услуг;
- стремление увеличить доход приведет к снижению качества оказанных услуг;
- низкая платежеспособность населения;
- незначительная отдаленность предприятия от г.Кокшетау приведет к конкуренции со стороны других медицинских организаций .
Возможности:
- увеличение финансирования строительства современных медицинских объектов, в том числе и на принципах партнерства государственных и частных организаций;
- разработка механизма финансирования затрат, связанных с закупом нового оборудования, проведения капитального ремонта зданий;
- разработка системы мер в части прикрепления действующих медицинских кадров к месту работы и привлечения молодых специалистов, в частности в сельские населенные пункты;
- привлечение безвозмездных гарантов.
Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан
Уровень безработицы в 2016 году составил 4,9%, что соответствует уровню 2015 года и 2014 года.
Уровень экономически активного населения составляет -58,8%, что на 0,4% выше 2015 года.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за 2016 год составила 113116 тенге.
Величина прожиточного минимума с 2014 по 2016 годы увеличилась с 19315 тенге до 21645 тенге.
В отдел занятости и социальных программ за содействием в занятости обратилось 695 человек, что на 42,6% больше уровня 2015 года. При содействии отдела занятости и социальных программ трудоустроено -604 человек.
Численность официально зарегистрированных безработных - 34 человека, что на 7 человек меньше , чем на 01.01.2015 года.
В районе создано 568 новых рабочих мест или 133,6% от годового плана (425 мест), из них 203–постоянных.
В районе действует 407 предприятий, из них 288 имеют коллективные договора, что составило 70,8%.
Для предупреждения массовых высвобождений, защиты трудовых прав и гарантий работников заключены 260 Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов и обеспечению трудовых прав и гарантий работников.
В рамках социальной ответственности бизнеса за 2016 год в районе заключено 60 Меморандумов на реализацию 189 социальных проектов.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 1,6% что на 0,2 процентных пункта меньше чем в 2015 году.
По району количество малообеспеченных граждан на 01.01.2016 года составило 11 человек, в сравнении с уровнем 2015 года уменьшилось количество на 9 человек.
Назначена адресная социальная помощь 3 семьям с количеством членов в семье 11 человек на сумму 224,7 тыс. тенге. В сравнении с 2015 годом количество назначенных получателей адресной социальной помощи уменьшилось на 9 человек.
Анализ категории получателей АСП показал, что среди получателей АСП наибольшую долю составляет категории: дети до 18 лет (63,6%), лица занятые по уходу за детьми (9,1%), работающие (9,1%), самозанятые (9,1%), безработные (9,1%).
В целом, ситуация на рынке труда характеризуется положительными тенденциями: не допущено увеличения уровня безработицы, снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 0,2%.
Проблемы развития рынка труда:
а) дисбаланс на рынке труда, где наиболее дефицитными являются рабочие специальности: сварщики, электрики, водители, машинисты, трактористы;
б) недостаточные размеры социальной помощи на организацию собственного бизнеса;
в) высокий уровень самозанятого населения, проблемы трудоустройства молодежи.
Для изучения спроса и предложения рабочей силы составляется Карта занятости региона, в которой прогнозируется потребность в специалистах с учетом реализуемых государственных и отраслевых программ. Прогнозируемая потребность на 2018 год составит 475 человека, 2019 год-273 человек, 2020 год-256человека. При этом источники трудовых ресурсов будут представлены: 2018 год-570 человек, 2019 год-558 человека, 2020 год-530 человека.
Комплексная характеристика основных проблем, рисков, сдерживающих факторов, конкурентных преимуществ и возможностей устойчивого социально-экономического развития территории.
Сильные стороны Слабые стороны
Приоритет А
Развитие социального партнерства, подписано Соглашение между акиматом, объединением профсоюзов и объединением работодателей Зерендинского района на 2020-2014 годы,
в которое включены наиболее актуальные вопросы социально-
трудовых отношений, социально-экономического развития,
охраны труда, экологической безопасности, заключения
коллективных договоров.
Приоритет В
Снижение доли населения с доходами ниже черты бедности с 3,2% до 1,8%.
Средний размер ГАСП увеличил с 2012 года на 213,85 тенге.
В районе доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже среднеобластного уровеня на 0,5%.
Приоритет А
Дисбаланс на рынке труда, где наиболее дефицитными являются специалисты в области инновационного менеджмента, врачи, электрики, машинисты, трактористы.
Отсутствие доли безработных, направленных на профподготовку из числа получателей ГАСП (с 2008 по 2016 год на 0 процентных пункта);
Приоритет В
Основными проблемами уровня жизни являются низкий уровень реальной заработной платы.
Возможности Угрозы
Приоритет А
Совершенствование программ профессиональной подготовки молодежи и переподготовки безработного населения в районе в соответствии с требованиями предъявляемыми работодателями.
Привлечение рабочей силы на основе обеспечения благоприятных условий для работы и проживания в трудодефицитных населенных пунктах района: формирование базы арендного коммунального жилья, а для выпускников вузов пакета социальных льгот.
Приоритет В
Повышение качества жизни населения за счет увеличения бюджетных средств на социальные программы
Приоритет А
Низкий уровень и качества жизни в сельской местности способствует оттоку кадров, преимущественно из социальной сферы
Приоритет В
Недостаточная активность и иждивенческая ориентация получателей ГАСП.
Низкий уровень благоустройства жилья, большой процент онкологических болезней.
* Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы разбиты по степени важности.
Сохранение историка - культурного наследия региона, развития языков
Культура
На территории Зерендинского района функционирует 58 учреждения культуры, из них: 1 - РДК; 35 сельских клубов; 1 - районная библиотека; 18- сельских библиотек, 2 модельные сельские библиотеки в с.Троицк и с.Викторовка 1 – Центр обучения языков.
По району функционируют 174 клубных формирований: 61 - хоровых и вокальных; 10 - фольклорных; 9 - семейных ансамблей; 3 - оркестра народных инструментов; 39 - хореографических; 6 - драматических; 1 - ВИА; 45 - любительских объединений.
В 2015 году было проведено 1 508 мероприятий, в 2016 году проведено 1 980 мероприятий, в 2017 году планируется провести 1 650 мероприятий.
В районе звание «Народный» имеет 3 коллектива:
1) Фольклорная группа «Сударушка»;
2) Народный фольклорный ансамбль «Шежіре»;
3) Танцевальный ансамбль студии «Зерен».
Общий объем финансирования из местного бюджета за 2015 год на отрасль культуры составило 91 914,0 тыс.тенге на 2016 год общий обьем финансирования из местного бюджета составило 96 427,6 тыс.тенге.
В 2015 году денежные средства для укрепление материально технической базы не выделялись, в 2016 году на укрепление МТБ из местного бюджета было выделено 2 316,0 тыс.тенге.
Библиотечное обслуживание района осуществляется централизованной библиотечной системой. За 2016 год ЦБС посетило 17 000 читателей, выдано 259 999 экз. книг. Число пользователей услугами библиотек составляет 13 058.
В районной библиотеке работают отделы: взрослый абонемент, детский абонемент, читальный зал на 30 мест, отдел обработки и комплектования литературы, кабинет краеведения. Библиотечная система сегодня не только центр информации и просвещения, но и центр общения, объединяющий сельскую интеллигенцию, инвалидов, пенсионеров, многодетные семьи, детей и подростков.
С целью увеличения числа пользователей библиотеки, помимо непосредственного обслуживания читателей в залах библиотеки, ведется просветительная и культурно- массовая работа среди различных возрастных категорий жителей района. Для дошкольников и учащихся общеобразовательных школ района проводятся экскурсии по библиотеке, музею, тематические викторины и конкурсы.
В 2014 году с областной ОУНБ поступило 4 521 экз. книг, из них на государственном языке 3 323 экз., на русском языке 1 118 экз.
В 2015 году за 9 месяцев поступило 2 758 экз. книг из них на государственном языке 2 551, на русском языке 207 экз.
В 2016 году с областной ОУНБ поступило 2 125 экз. книг, из них на государственном языке 1 289 экз.
Языковая политика
Значительное внимание уделяется развитию и пропаганде государственного языка на территории района. На постоянной основе ведется анализ языковой ситуации и мониторинг делопроизводства на государственном языке.
Согласно ст.7, 93 Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О языке Республики Казахстан» от 11 июля 1997 года №151 - I, Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2011 года №878 «2011-2020 годы развитие и использование языков для государственных программ» строит личные планы и проводятся мероприятия в целях развития и расширения государственного языка. По вышеназванной программе в Зерендинском районе открыт для государственных служащих центр обучения государственного языка.
Принятая программа предназначена для развития государственного языка, так как ее главные цели: увеличить и укрепить социально-коммуникативную деятельность государственного языка, использовать в качестве языка государственное управление государственного языка, в этих целях в регионе района в органах государственного управления проводят собрание, совещание, советы в обязательном порядке должны проводить на государственном языке, переписка, прием граждан, их заявление, желания и ведение работы обеспечить на государственном языке.
Осуществление программы «Мәдени мұра» в основном между будущей молодежью, проводимые мероприятия и вечера, пропагандировать государственный язык, дошедшие до сегодняшних дней истории казахского народа, традиции, обычаи,национальные чувства, формировать повышение национального духовного богатства.
Районный отдел культуры и развития языков по программе 2014-2017 годы пропагандирует проживающих в Республике Казахстан культуру других национальностей основные национальные традиции, повышение национального обычая, познать миру народный казахский язык, чтобы районная культура цвела и выполнить вышеназванную программу.
Ниаменование 2014г 2015г 2016г
Численность слушателей Центра обучения языков 126 135 110
С 2014 года на основе программы "Казтест" уровень государственного языкового знания определяется у государственных служащих и сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, которые не владеют государственном языком на необходимом уровне.
      По окончании курсов по обучению государственному языку, организованных каждой организацией, сотрудники участвуют в сертифицированном тестировании по системе "Казтест", где определяется уровень знания.
      Уровень знания государственного языка сотрудников будет устанавливаться на основе национальных стандартов, определяющих коммуникативные требования.
доля государственных служащих, определяемых по системе "Казтест", владеющих государственным языком на уровне В1 (к 2017 году - 25%, к 2020 году - 35%), на уровне С1 (к 2017 году - 5%, к 2020 году - 15%);
доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, определяемых по системе "Казтест", владеющих государственным языком на уровне В1 (к 2017 году - 10%, к 2020 году - 20%), на уровне С1 (к 2017 году - 5%, к 2020 году - 10%).
Проблемные вопросы
За последние годы отмечаются следующие проблемы в сфере культуры:
- слабая инфраструктура сферы культуры, высокая степень износа объектов культуры, недостаточное финансирование на проведение капитальных ремонтов;
- сформировавшаяся тенденция снижения посещаемости населением клубных мероприятий, соответственно, смещение интересов и мест проведения досуга активной части населения в других направлениях.
Развитие физической культуры и массового спорта
Физическая культура и спорт
Уровень обеспеченности населения услугами спорта, т.е. охват систематически занимающихся спортом людей составил по району 11286 человек. С 2014 года уровень вырос на 0,2%.
Количество спортивных сооружений района составляет 198 объектов.
По отраслевой программе развития физической культуры и спорта на 2011-2015 годы в с.Зеренда в 2011 году был построен физкультурно-оздоровительный комплекс, который с 1 января 2012 года начал свою работу. Общая площадь ФОК 1985 кв.м. Имеется 1 спортзал, 1 тренажерный зал, 1 бассейн и 1 борцовский зал.
Вышеуказанное спортивное сооружение доступно всем жителям района, проводятся соревнования по всем видам спорта, учебно-тренировочные сборы команд района, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.
В целях обеспечения доступности для населения, в том числе молодежи предусмотрено льготное представление платных услуг, таких как бесплатное посещение детей до 7 лет, а также 50% скидка для воспитанников детско-юношеской спортивной школы и инвалидов.
В 2014 году было проведено более 65 спортивно-массовых мероприятий с общим число участников 5500 человек, в 2015 году 93 спортивно-массовых мероприятий, с общим числом участников 7450 человек, За 2016 год поведено 127 мероприятий с привлечением всех слоев населения с общим числом участников более 18 296 человек.
По сравнению с 2014-2015 годом к 2016 году повышение составило 50 спортивно-массовых мероприятий, где принимало участие на 10 000 человек больше.
Численность детей, посещающих учебные занятия по физической культуре в 2016 г. составила 5784 человек.
Что касается обеспеченности школ преподавателями физической культуры, то данный показатель в районе равен 100%.
Обеспечение сельских округов инструкторами-методистами по спорту:
- 2014 году в шести сельских округах Булакский с/о, Зерендинский с/о, Чаглинский с/о, Симферопольский с/о, Викторовский с/о, Кусепский с/о;
- 2015 году в пяти сельских округах Сейфулинский с/о, Конысбайский с/о, Байтерекский с/о, Аккольский с/о, Алексеевский с/о.
- 2017 году в четырех сельских округах Айдабульский с/о, Ортакский с/о, Кызылегиский с/о, с/о им.М.Габдуллина.
Итого 15 инструкторов по спорту.
Объем финансирования спортивных мероприятий района на 2016 год составил 6 066,0 тыс. тенге.
Охват граждан занимающихся физической культурой и спортом:
Наименование 2014г 2015г 2016г
Охват граждан занимающихся физической культурой и спортом %: 28,6 28,4 28,6
На областном уровне Зерендинский район по охвату граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом занимает 3 место.
Позитивной стороной спортивной сферы Зерендинского района можно считать увеличение количества спортивных сооружений и людей, систематически занимающихся спортом, высокую обеспеченность школ преподавателями физкультуры и тот факт, что большинство спортивных учреждений оказывают свои услуги на бесплатной основе, увеличивая доступность населения к спортивным объектам. К негативным сторонам относятся слабая обеспеченность населения спортивным инвентарем в сельской местности.
Анализ развития физической культуры и спорта
Рассматривая ситуацию в спортивном секторе Зерендинского района можно выделить следующее:
в 2015 году на развитие физической культуры и спорта в Зерендинском районе из местного бюджета выделено 5,1 млн.тенге, что составляет 129 тенге на 1 жителя при среднем областном показателе 180 тенге. В 1 полугодии 2015 года за счет средств местного бюджета приобретен спортивный инвентарь на сумму 1,7 млн.тенге.
В настоящее время для занятий физической культурой и спортом район располагает 198 спортивными сооружениями, в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 3 плавательных бассейна, 1 стадион, 57 спортзалов, 94 плоскостных сооружений, 36 хоккейных кортов, 2 встроенных спортивных залов, 2 лыжные базы, 1 теннисный корт.
Количество штатных физкультурных работников составляет 126 чел., высшее физкультурное образование имеют из них 95 чел. – 75,4% от общей численности. В сельских округах работает 15 инструкторов. по спорту, что составляет 68% обеспеченности сельских округов.
В коллективах физической культуры и спорта занимаются 11 286 чел. - 28,6% общего населения района. Обеспечена работа 316 спортивных секций.
Результаты на областных четырех спартакиадах за три года:
«Хрустальный колос» зимняя областная спартакиада в 2014 году – 5-6 место, в 2015 году – 2 место, в 2016 году – 6 место.
«Надежда» спартакиада среди спортсменов инвалидов в 2014 году – 2 место, в 2015 году – 3 место, в 2016 году – 2 место.
«Кулагер» спартакиада по национальным и народным видам спорта в 2014 году – 12 место, в 2015 году – 3 место, в 2016 году – 9 место.
«Ак бидай» летняя спартакиада в 2014 году – 4 место, в 2013 году – 3 место.
Количество спортсменов, принявших участие в областных комплексных соревнованиях – 229, из них стали призерами 20 спортсменов.
В 2016 году откры детско-юношеский клуб физической подготовки «Жігер» на базе Зерендинского физкультурно-оздоровительного комплекса. В настоящее время количество занимающихся составляет 134 человек. Действующие секции по видам спорта: волейбол, плавание, футбол, баскетбол, настольный теннис, асык ату.
Подготовку спортивного резерва проводит Зерендинская специализированная детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 524 человека. Действующие секции и отделения по видам спорта: қазақ күресі, тоғыз құмалақ, баскетбол, бокс, вольная борьба, тяжелая атлетика, лыжные гонки, футбол.
Воспитанники Зерендинской СДЮСШ приняли участие в областных соревнованиях СЗДЮСШ, из них 63 победителей и призеров. В республиканских соревнованиях приняло участие 74 спортсмена, из них 6 призеров.
Сильные стороны:
Увеличение уровня систематически занимающихся спортом людей.
Увеличение количества спортивных объектов.
Увеличение спортивных мероприятий с привлечением инвалидов.
Увеличение в сельских округах инструкторов по спорту.
Слабые стороны:
Обеспеченность населения спортивным инвентарем в сельской местности.
Возможности:
Создание в районной инфраструктуре возможностей для занятия спортом (создание условий для занятий на свежем воздухе – постройка спортивных сооружений: крытого хоккейного корта, восстановление биатлонной трассы)

ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Зерендинский район станет один из лидеров спортивного региона Акмолинской области. Одним из приоритетов является лыжный вид спорта. В районе две лыжные базы и одна освещенная лыжероллерная трасса. Планируется строительство крытого хоккейного корта. Также будет продолжена работа по строительству спортивных площадок и футбольных полей.
Ключевые индикаторы:
Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году составит 28,6%.
Развитие туризма
Зерендинский район, благодаря своему географическому местоположению и природно-климатическим условиям, может выступать в качестве одного из туристических центров Республики.
В районе работают оздоровительный комплекс «Сункар», центр отдыха «Зерен-нур», дом отдыха «Avrora Garden», «Карагайлы», «Парус» спортивные оздоровительные лагеря «Тулпар» Кокшетауского государственного университета им.Ш.Уалиханова и Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилёва, спортивная база Любительского союза ветеранов лыжного спорта, им. М.Габдуллина, базы отдыха «Аккаин», гостевой дом «Калкаман». Функционирует объект придорожного сервиса ТОО «Рейн» (СТО, кемпинг) на трассе Кокшетау-Атбасар, базы отдыха «Лагуна», «Восточная», летние домики с ресторанным комплексом ТОО «Ансат – KZ», дом отдыха «Калкаман», территория отдыха Номад и т.д..
Налоговые и другие отчисления в местный бюджет от туристской деятельности по состоянию на 01.01.2017 года составляют – 354,9 млн.тенге.
Для дальнейшего развития туристического кластера и привлечения туристов в Зерендинский район в период с 2011 по 2015 год в ОК «Сункар» проведена реконструкция спорткомплекса и оборудования на общую сумму 200,0 млн. тенге, сдан в эксплуатацию после реконструкции гостиничный дом ТОО «Зерен Тур» находящийся на территории п/л им. П.Морозова, сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построенный за счет бюджетных средств сумма проекта составляет 194,0 млн. тг., также сдан в эксплуатацию придорожный сервис (банный комплекс) ИП «Стерлигов Ю.В.» в с.Садовое, дом отдыха «Avrora Garden», на стадии завершения находится ИП «Парус» - дом отдыха на 150 мест в Зерендинской зоне отдыха.
Очень интересный и уникальный проект реализуется фирмой ТОО «Дарбаза-А» в с.Садовое по расширению и дальнейшему развитию горно лыжной базы «Еликты» согласно плана развития построен комплекс зданий и сооружений: гостиницы, крытый бассейн, банный комплекс, мини-ипподром, дополнительная канатная дорога и сноупарк. Также разработаны мероприятия для культурно-оздоровительных, и спортивных целей. В настоящий момент объект введен в эксплуатацию.
Частным лицом Сегизбаевым Ш.Ж., завершены работы по строительству Гостиничного комплекса на побережье Зерендинского озера.
ТОО «Колос 2014» ведет строительство базы отдыха «Ак-су» в прибрежной зоне озера Зерендинское (юго-восточнее б/о «Восточная») в настоящее время завершена работа по изготовлению ПСД, проведено экспертное заключение по рабочему проекту и получено положительное государственной экологической экспертизы, сметная стоимость строительства составляет 138,5 млн. тг. в настоящее время на базе отдыха Ак-су установлено металлическое ограждение, построено 10 летних домиков, беседки для отдыха и пляжные грибки, произведена посадка саженцев.
Также в 2016 году на территории Зерендинского района завершено строительство следующих объектов туризма:
- строительство д/о «Парус» ИП «Султанова А.», в с.Зеренда;
- строительство д/о «Тамила», в селе Зеренда;
- строительство гостиницы ИП «Пшеничная», в с.Зеренда;
- строительство банного комплекса ТОО «Сервис Плюс ЛТД», в селе Садовом.
Несмотря на благоприятные условия развития туристического бизнеса в районе существует ряд проблем, выступающих в качестве сдерживающих факторов развития туризма. К ним можно отнести:
Слабая развитость туристкой инфраструктуры, уровня сервиса и подготовки задействованных кадров. Материальная база большинства гостиниц, домов отдыха, туристических учреждений имеет достаточно сильный уровень, как физического, так и морального износа, обновление основных фондов держится на низком уровне, в результате чего качество мест проживания для туристов не соответствует международным стандартам.
В отрасли чувствуется дефицит специализированных кадров, образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере туризма, не могут в полной мере обеспечить существующую потребность и надлежащее качество, предъявляемое отраслью современным специалистом в отрасли туризма.
Низкая туристическая привлекательность. Зерендинский район на данный момент не рассматривается большинством туристов, как место возможного отдыха, отчасти это вызвано несоответствующим уровнем сервиса и развитостью инфраструктуры.
Внутренняя политика
Приоритетом в работе государственных структур является обеспечение внутриполитической стабильности, имеющей   в целом характеристику  устойчивости, благодаря  проводимым необходимым мерам по ее сохранению.
С этой целью ежеквартально нами проводится социологический опрос по актуальным проблемам жизни зерендинцев.
В целом, результаты социологического исследования в течение трех лет свидетельствуют о том, что общественно-политическая обстановка в Зерендинском районе носит стабильный характер.
Уровень поддержки местной исполнительной власти составляет 82%.
Реалии сегодняшнего дня требуют от нас принятия мер по мониторингу выявления и предупреждения очагов социальной напряженности, чтобы своевременно реагировать на проявление социальных конфликтов и принимать меры по их предотвращению и локализации.
С начала года в местные исполнительные органы заявлений о проведении шествий, митингов и пикетов не поступало.
В районе отсутствуют места компактного проживания каких-либо этнических групп.
Всего в районе осуществляют деятельность 31 религиозных объединений, из них:
- 26 исламских;
- 2 православных (с.Зеренда, с.Еленовка);
- 1 «Церковь христиан веры евангельской «Христос для всех» (с.Чаглинка);
- 1 Церковь Евангельских христиан Баптистов «Возрождение» (с.Зеренда);
- 1 «Христианская Новоапостольская церковь» (п.Гранитный).
В районе действуют 26 мечетей, 3 церкви, 1 молельный дом.
Ведется строительства мечетей в селах Чаглинка, Акан, Еленовка и строительство церкви в селе Еленовка. Разрешительные документы имеются.
Неправительственный сектор региона представлен 18 НПО, из которых 11 активно-действующих. Основными направлениями их деятельности является:
- в сфере поддержки инвалидов и социально-защищаемых слоев граждан– 6;
- в сфере поддержки ветеранов войны и труда – 2;
- в сфере поддержки предпринимателей и развития бизнеса – 2;
- в сфере развития спорта и пропаганды здорового образа жизни - 2;
- в сфере оказания медицинских услуг - 1;
- в сфере патриотического воспитания - 2;
- в сфере экологической охраны - 1;
- в сфере благотворительной деятельности - 2;
- профсоюзов – 3 (образование, здравоохранение, гос.служба).
Государственный социальный заказ для реализации проектов НПО акиматом Зерендинского района в 2017 г. составляет 1,0 млн. тенге. Ранее финансирование не предусматривалось.
Среди основных проблем развития сотрудничества с институтами гражданского общества можно выделить следующие:
На сегодняшний день в районе действуют четыре станицы, входящие в состав Общественного объединения «Акмолинский отдел Сибирских казаков», по Зерендинскому округу атаманом назначен Носачев Денис Владимирович.
В целом обстановка среди казачества Зерендинского округа стабильная. На настоящий момент каких-либо действий, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку не наблюдалось. 17 июля 2015 года был осуществлен выезд казаков района на общие сборы в Бурабайский район.
На политической арене районе по состоянию на 1 января 2017 года функционируют пять филиала и представительства политических партий:
- ЗРФ партии «НурОтан» - 2 333 членов;
- ЗРФ НППП «Ауыл» - 370 членов;
- представительство КНПК – 15 членов;
- представительство ДПК «Акжол» – 2 члена;
- ЗРФ ОСДП – 631 члена.
В районе проживает 6 участников декабрьских событий 1986 года в г.Алма-Ате. Самый активный из них Ерден Тулеген Гибратулы, проживающий в с.Карлыколь и работающий учителем истории Карлыкольской школы. Ведетт активный образ жизни, член ОО «Желтоксан Акикат», возглавляет районныйй филиал ДПК «Акжол».
Обобщенный анализ деятельности политических партий и общественно-политических движений региона в последние годы позволяет выделить наметившуюся тенденцию расширения участия гражданского общества в управлении различными сферами общественной жизни и воздействием на государственную политику. На протяжении последних лет партия «НурОтан» пользуется наибольшим доверием у населения, об этом свидетельствуют и итоги последних президентских выборов. Незначительную деятельность проявляет филиал КНПК, а активизация действий партий ЗРФ НППП «Ауыл» в последнее время вообще не отмечается. Кроме того, до настоящего времени никто из представителей вышеуказанных партий не может представить расшифровку по качественному списку членов партий. На настоящий момент филиал ОСДП в районе никто не возглавляет, подтверждения списочной численности нет. Указанная численность 631 человек зафиксирована с момента образования партии.
ЗРФ партия «НурОтан» издает два средства массовой информации на государственном языке – газету «Айқын» и на русском языке – газету «Литер».
Зерендинский филиал «Коммунистическая народная партия Казахстана» насчитывает 15 членов. Средством массовой информации является еженедельная газета «Коммунист Казахстана», которая издается с 30.06.2004 года.
Развитие информационного пространства
По состоянию на 1 января 2017 года в районе зарегистрировано и осуществляют свою деятельность четыре печатных средства массовой информации и веб-сайт акима района.
Среди печатных СМИ – это:

Общее количество районных СМИ СМИ, исполняющие госзаказ другие СМИ
4 на государственном языке на официальном языке 1
информационно – познавательная газета «Мектеп жаршысы», собственником которой является ГККП «Дом детского творчества» при отделе образования Зерендинского района. Периодичность – по декадно.
2 рекламная, экономико-социальная, информационно-аналитическая газета «Моя Зеренда» (поставлена на учет 26 февраля 2016 года). Собственник – ИП «Усенова А.К.). Периодичность два раза в месяц. Язык издания: казахский, русский. В настоящее время не издается.
1
общественная политическая газета «Зерделі Зеренді», собственником которой является ТОО «Z-Информ». Редактор Казиякпаров Кайрат Есентемирович. Периодичность – один раз в неделю (пятница). Объем – восемь полос 1
общественно-политическая газета «Зерен», собственником которой является ТОО «Z-Информ». Редактор Ким Светлана Васильевна. Периодичность – один раз в неделю ( пятница). Объем – восемь полос Государственная информационная политика реализуется через ТОО «Z-Информ» - газета «Зерен» и «Зерделі Зеренді».
Со второго полугодия 2015 года была введена штатная единица пресс-секретаря акима района.
Государственный заказ на проведение государственной информационной политики в районе:
- 2014 году составил 10 млн. 540 тысяч тенге;
- 2015 году составил 11 млн. 140 тысяч тенге;
- 2016 году составил 11 млн. 200 тысяч тенге;
- 2017 год составил 11 млн. 200 тысяч тенге.
На первое полугодие 2017 года Зерендинскому району доведен план по подписке на республиканские и областные печатные средства массовой информации, исполняющие государственный информационный заказ. В том числе:
- по газете «Егемен Қазақстан» – 400 экз. (подписано 221 экз. или 55,3 %);
- по газете «Казахстанская правда» – 270 экз. (подписано 173 экз. или 64,1 %);
- по газете «Арқа ажары» – 1009 экз. (подписано 406 экз. или 40,2 %);
- по газете «Акмолинская правда» – 459 экз. (подписано 263 экз. или 57,3 %);
На 2017 год в целях максимального охвата населения услугами Национального цифрового телевещания был доведен план-задание по продвижению услуг Национального цифрового телевещания в количестве 165 подключений к спутниковому телевидения «Отау ТВ». По состоянию на 14 июня 2017 года установлено 53 штуки или 55 %. Общий уровень проникновения составляет 44% или 4857 абонентов. До 95 % - ного охвата населения услугами «Отау ТВ» необходимо подключить 6334 абонента с учетом общего количества домохозяйств 10900.
Реализация государственной молодежной политики
Цель - создание условий для развития молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие региона.
Общее финансирование согласно Плана мероприятий по реализации молодежной политики в Зерендинском районе составляет:
Год Сумма финансирования Примечание
2014 1495,0 тыс.тенге 2015 250,0 тыс.тенге 2016 445,0 тыс.тенге Численность молодежи Зерендинского района
Общее количество молодежи из них
юношей девушек
на 01.01.2014 г – 7 756 или 20%
на 01.01.2015 г – 9 622 или 24%
на 01.01.2016 года – 9 622 или 24%
(из расчета на общую численность населения 39 464 чел) 3 917
4 850
4 864
3 839
4 772
4 758
Дата Общее количество молодежи из них
заня-тые само-занятые безра-ботные обучающаяся молодежь
01.01.2014 7 756 2 751 1 264 61 3 860
01.01.2015 9 622 4 369 2 462 58 2 733
01.01.2016 9 622 2 908 1274 49 5 391
В настоящее время в районе действует одно среднее специальное учебное заведение - колледж Агробизнеса и 65 общеобразовательных школ. В колледже Агробизнеса с.Чаглинка действует комитет по делам молодежи и студенческий маслихат.
Все районные мероприятия в сфере реализации молодежной политики реализуются с учетом патриотического воспитания подрастающего поколения.
Одним из стратегически важных направлений государственной политики является обеспечение охраны здоровья молодежи, формирования здорового образа жизни.
И сегодня свою задачу мы, местная исполнительная власть видим в том, чтобы создать оптимальные условия для гармоничного развития личности, стимулировать стремление молодых к активному проведению досуга, сводить к минимуму ничем незанятое свободное время молодых людей. Ведь молодежь это не только активная, живая часть общества, но и его основа в будущем.
Так, в сфере культуры широко развита в районе сеть культурных учреждений – Домов культуры, клубов, библиотек, кружков и творческих объединений, где молодые люди могут интересно, с пользой провести свободное время, реализовать себя в творческом плане, раскрыть свои таланты и способности. Творческий потенциал молодые зерендинцы проявляют на всевозможных конкурсах.
Для пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к ведению здорового образа жизни и занятию спортом в районе функционирует 198 спортивных сооружений, из них: 2 спортивных комплекса: ОЦ «Сункар» и ФОК в с.Зеренда, 3 крытых плавательных бассейнов, лыжероллерная и горнолыжная трассы, 36 хоккейных кортов, два сельских стадионов в Викторовке и в Исаковке, 1 теннисный корт в ОЦ «Сункар», 1 стадиона с искусственным покрытием, 4 тренажерных зала. В селе Кызылтан для занятия боксом у молодых спортсменов имеется настоящий ринг, в селах Зеренда, Акколь и Сейфуллино – борцовские ковры. То есть, любой молодой человек имеет возможность заняться тем видом спорта, который ему по душе. Тем более в районе хорошо зарекомендовала себя детско-юношеская спортивная школа, имеющая 8 отделений, в которых занимаются 486 молодых спортсменов.
Осмысливая роль и значение молодежи в современных условиях, когда наблюдается рост преступности в данной среде, вопрос организации ее досуга на территории района является наиважнейшим в работе всех заинтересованных структур.
В целях пресечения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и появления вышеуказанных лиц в ночное время суток без сопровождения родителей организованы рейдовые мероприятия, проводимые методистами ресурсного центра совместно с сотрудниками и инспекторами РОВД, а также с участием работников районного филиала нашей ведущей партии «Нур Отан».
Молодежь, особенно та, которая входит в категорию самозанятой и безработной, сильно подвержена вовлечению ее в круги деструктивных религиозных сект. Для пресечения и профилактики таких фактов в молодежной сфере проводятся встречи с представителями религиозных объединений и специалистами государственных органов, занимающихся вопросами религии с молодежью в сельских округах. В ходе данных встреч молодежь проявляет искренний интерес к традиционным религиям, узнает, в чем заключается принципиальное различие между постулатами истинной веры и псевдорелигий, как их отличить в многообразии течений, существующих на сегодняшний день.
В рамках профилактики наркомании среди молодежи также проводятся молодежные акции и ежегодно в июне организовывается выездная экскурсия в ГУ «Центр социально психологической реабилитации наркозависимых лиц» в село Раздольное. Таким образом молодые граждане района из первых уст узнают о пагубности вредных привычек, воочию видят результат их воздействия.
Говоря о трудоустройстве, мы отмечаем, что молодым специалистам приходится вести самостоятельный поиск места работы, а также Центром занятости организуются Ярмарки вакансий. Для молодежи, имеющей образование, но не имеющей опыта работы государством предусмотрена такая форма социальной защиты, как молодежная практика, которая дает возможность в течение 6 месяцев получить определенный навык работы с гарантированной заработной платой. Кроме того, эффективно действует прорывной проект«С дипломом в село», благодаря которой выпускники ВУЗов имеют возможность получить подъемное пособие и льготный кредит для приобретения жилья.
Для организации работы социальной молодежной службы с целью оказания обучающих и консультационных услуг, мониторинга ситуации в молодежной среде в районе в 2013 году открыт и функционирует КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики.
Одной из функций отдела является организация мониторинга применения и пропаганды государственных символов Республики Казахстан.
Постоянно в течение года проводятся проверки состояния и применения государственных символов в сельских округах. В течение отчетного периода проведено два семинара с руководителями государственных структур по вопросам применения и пропаганды гос. символов.
Всего в районе общее количество государственных учреждений составляет 128.
По наглядной наружной агитации в районе всего установлено 24 билбордных конструкций.
НАПРАВЛЕНИЕ: Общественная безопасность и правопорядок
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности
В результате мер, направленных на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан, а также оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок», «Быт», «Надзор», «Алкоголь», «Закон-Безопасность-Подросток», «Борышкер», «Подросток» и др., достигнуто снижение ДТП с 44 до 41, снижение количества погибших с 13 до 9 фактов
Благодаря принимаемым мерам снизились преступления:
- на улицах с 19 до 13, т.е. на 6 фактов.
Динамики преступлений, зарегистрированных в 2014г.-2016г свидетельствует,
снижение на -22,6% в 2014г.
снижение на -35,0% в 2015г.
снижение в 2016г на -44%.
В целом, в течение 3 лет криминогенная ситуация в районе остается стабильной.
Виды
преступлений
2014 год 2015год 2016 год
к-во +/- к-во к-во +/- к-во
По всем линиям 410 -22,6 375 410 -22,6 375
Убийства 2 100,0 1 2 100,0 1
Причинение ТТП 1 -66,7 6 1 -66,7 6
в т.ч. со смерт. исх. - -100,0 - - -100,0 -
Изнасилования 7 75,0 7 7 75,0 7
Разбои - -100,0 1 - -100,0 1
Грабежи 11 5 11 5
Кражи в т.ч.: 307 -11,0 189 307 -11,0 189
- из квартир 24 35 24 35
- сотовых телеф. 52 -33,3 28 52 -33,3 28
-скота 51 -16,4 32 51 -16,4 32
Угон а/трансп. 4 -63,6 11 4 -63,6 11
Разработан комплекс профилактических мер, основным звеном которых, является взаимодействие и укрепление связи с населением. Проводится работа по расширению сети общественных формирований и сферы их деятельности по охране общественного порядка (47 формирований, численностью 141). Так, с участием общественности раскрыто 37 преступлений и пресечено 26 административных правонарушения.
Принимаются меры по формированию у населения принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям. Выявлено и пресечено 235 административных правонарушений, из них мелкого хулиганства 20.
Принимаются меры по активизации работы участковых инспекторов полиции, являющихся ключевым звеном профилактики. Ими ведется профилактическая работа с лицами склонными к совершению правонарушений, в т.ч. 39 ранее судимых, 271 хронических алкоголиков, 19 условно- досрочно освобожденных.
Соотношение регистрации и раскрываемости преступлений в период с 2014г.- 2016г., выглядит следующим образом:
Динамика
регистрации и раскрываемости преступлений
за 2012-2014 гг.

Личный состав РОВД переведен на усиленный вариант несения службы. Выставлены блок - посты в Щучинском, Еленовском направлениях и в автодорога г.Кокшетау.
Существенным подспорьем в профилактике и раскрытии угонов и краж автотранспорта послужило установка камер наружного наблюдения на основных выездах из районного центра, для «фиксации» проходящего транспорта и установление видеонаблюдение на центральной площади с.Зеренда для обеспечения общественного порядка и сохранности имущества в период проведения праздничных мероприятий на центральной площади.
В целях создания единой системы профилактики был принят Закон Республики Казахстан «о профилактике правонарушений», которым определены компетенции государственных органов всех уровней в данной сфере. Целью данной Программы является повышение уровня охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач:
- обеспечение снижение уровня правонарушений (что нами выполнено);
- обеспечение вовлечения граждан и их объединений в предупреждение правонарушений;
- повышение материально- технического и информационного обеспечения ОВД.
Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Территория района по расположению имеет разнообразные природные, горно-геологические условия, которые предопределяют её подверженность природным стихийным бедствиям: паводкам, ураганам, лесным и степным пожарам, резким понижениям температуры и снежным буранам, эпидемиям и эпизоотиям, а также вторичными факторами, вызванными авариями на крупных промышленных объектах.
В зону воздействия паводков, попадают более 7 зон района, более 10 населенных пунктов с общей площадью затопления 75 км2 и численностью населения более 9 тысяч человек.
Снежные заносы могут затруднить или полностью прекратить движение автомобильного транспорта на более чем 7 участках дорог районного значения, с общей протяженностью 42 км.
Из числа природных ЧС по-прежнему наносят ощутимый ущерб степные пожары. Распространяясь на большие площади, переходя в лесные массивы и отвлекая на ликвидацию значительное количество сил и средств противопожарной службы.
В периоды низких температур воздуха осуществляется контроль над ледовой обстановкой на реках области, где образование наледей и заторов льда, выхода воды на лед могут создать угрозу затопления населенных пунктов и жилых домов.
Комплекс необходимых организационных и инженерных мер по противодействию природным, стихийным бедствиям планируется и реализуется в недостаточном объеме в связи с его капиталоемкостью.
Для обеспечения защиты территорий и населения от стихийных бедствий природного характера, снижения экономического ущерба от природных катаклизмов необходимо развивать мониторинг очагов, участков и зон, опасных по возникновению природных стихийных бедствий, реализовать комплекс инженерно-защитных мер по противодействию природным стихийным бедствиям, в том числе путем включения его в стратегии развития региона, генеральные планы застройки населенных пунктов.
НАПРАВЛЕНИЕ: Инфраструктура
Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона
Связь и коммуникации
Позитивные перемены произошли в отрасли услуг связи. Расширена зона покрытия сотовой связи «Билайн». Услуги традиционной телефонизации оказывает филиал АО «Казахтелеком» Акмолинская Зерендинский РПУТ. На сегодняшний день по ВОЛС подключены 13 АТС из 32 или 30%, только за 2015 год подключены по ВОЛС 3 АТС. На территории района функционирует 32 АТС. Все станции района цифровые, соответственно улучшилось качество связи. Общая монтированная ёмкость на 1.12.2014 года составляет 9600 номера, задействовано 9250 номеров. Общая монтированная ёмкость на 1.10.2015 года составляет 9763 номера, задействовано 9330 номеров. Широкополосный доступ в Интернет «Мегалайн» на сегодня доступен в 76 сельских населённых пунктах района, 46 из них посредством беспроводного доступа. Проникновение «Мегалайн» в районе 42%. процента. На 1.12.2014 года подключены 4696 пользователя. На 1.10.2015 года подключены 4342 пользователя. В других сёлах доступен «Зона интернет».
Обеспечение доступности жилья и развитие
Строительство
Объем строительных работ в Зерендинском районе постоянно меняется. Если в 2015 году 3,230 млрд. тенге, ИФО – 110,6%, то в 2016 году он снизился до 1,84 млрд. тенге и ИФО составил 73,8%.
Наименование факт факт План
2015 г 2016 г 2017 г
Объем строительных работ, млн. тенге 3 230,0 1842,3 1 860,7
Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м. 3,7 3,7 3,7
Арендное жилье -Коммунальное жилье, тыс. кв.м 1,9 Коммерческое жилье, тыс. кв.м ИЖС, тыс. кв.м 1,8 3,7 2,0
При этом количество нуждающихся в жилье ежегодно увеличивается. Если в 2015 году в очереди на получение жилья стояло 481 человек, то в 2016 году 497 человек, в 2017 году 505 человек и количество очередников продолжает расти. В связи с чем необходимо увеличить объемы строительства арендного жилья за счет государственных средств.
Тем не менее за последние три года было введено в эксплуатацию 11 039 кв.м (2014 – 3626 кв.м, 2015 год -3695 кв.м., 2016 год- 3718 кв. м ) жилья за счет всех источников финансирования, в том числе: 21-но квартирный жилой дом по ул. Мира 76 в с.Зеренда- 1 940 кв.м; 15 169 кв.м индивидуального жилья.
Также в 2013 году проведен конкурс на разработку ПСД на строительство 21-но квартирного жилого дома по ул.Ильясова 61. Победитель ТОО «Дизайн Центр». Разработка ПСД завершена. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 12-0503/13 от 17. 10. 2013 года. Сметная стоимость составляет 147,4 млн. тенге. Площадь земельного участка составляет 0,284 га. Этажность здания- 3 этажа, количество квартир- 21 шт.; из них: однокомнатных- 3 шт.; двухкомнатных- 9 штук; трехкомнатных- 9 шт. Продолжительность строительства составит 6,0 месяцев. Реализация данного объекта было запланирована на 2016 год.
В 2017 г. ведется разработка проектно-сметной документации на "Строительство 36-ти квартирного (3-х этажного) жилого дома по ул.Ильясова 61 в с.Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области"- 3 397, 7 тыс.тенге, Разработка проектно-сметной документации на "Благоустройство и строительство инженерных сетей к 36-ти квартирного (3-х этажного) жилого по ул.Ильясова 61 в селе Зеренда , Зерендинского района, Акмолинской области - 800,7 тыс. тенге.
К положительным моментам развития строительной отрасли в районе относятся, увеличение строительства индивидуального и арендного жилья, за счет собственных средств застройщиков и арендного за счет бюджетных средств.
В качестве негативных тенденций в строительной индустрии необходимо отметить:
– отсутствие качественных, удовлетворяющих современным требованиям проектов на строительство жилья, социально-культурных объектов;
– неправильное планирование, когда без учета необходимого времени на проектирование и нормы продолжительности строительства объектов, в один год выделяются средства на разработку ПСД и производство СМР с вводом объекта в эксплуатацию;
– удорожание строительства (уже в процессе строительства цены на приобретаемые строительные материалы и изделия на 20 - 40% выше, чем в проектно-сметной документации);
– из-за слабого развития строительной индустии на местах, значительную часть строительных материалов и изделий необходимо завозить извне, что приводит к удорожанию строительства.
Строительство объектов образования
1 .В 2016-2017 . ведутся работы по "Реконструкции здания учебного корпуса со строительством спортивного зала средней общеобразовательной школы имени М.Габдуллина по ул.Ж.Мусина 39 "А" в с.Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области. Сметная стоимость работ - 324 633,2 тыс.тенге.
2. В 2017г. ведутся работы по строительству котельной к школе на 50 мест в селе Донгулагаш Зерендинского района Акмолинской области- выделенно из областного бюджета- 35083,9 тыс.тенге.
3. В 2017 году ведется разработка ПСД на строительство блок-модульной котельной с инженерными сетями для основной школы в селе Пухальское Зерендинского района, выделено из областного бюджета –4 510,4 тыс.тенге.
Строительство объектов водоснабжения
В рамках реализации отраслевой программы «Ақ бұлақ» на 2015 – 2020 годы и в целях решения вопросов обеспечения питьевой водой за период 2015-2017 годы были проведены работы по строительству системы питьевого водоснабжения. В результате чего в сельской местности питьевой водой обеспечены около 400 человек за счет строительства водовода и разводящих сетей.
План мероприятий.
Мероприятия По годам Население (количество человек) Ответственные исполнители
с.Троицкое
разработка ПСД 2016 г. 545 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
с.Троицкое
строительство водовода и разводящих сетей 2016-2017г. 545 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
п.Алексеевка
разработка ПСД 2016г. 1643 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
п.Алексеевка
реконструкция разводящих сетей 2017-2018г. 1643 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
с. Конысбай
поисково-разведочные работы 2014-2016 г. 395 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
с. Ортагаш
поисково-разведочные работы 2014-2016 г. 345 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
с. Ортагаш
разработка ПСД 2017г. 345 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
с. Ортагаш
реконструкция водопроводных сетей 2018-2019г. 345 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
с. Дороговка
поисково-разведочные работы 2014-2016 г. 115 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
с. Дороговка
разработка ПСД 2017г. 115 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
с. Дороговка
строительство водопровода и разводящих сетей. 2018-2019г. 115 ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства и строительства»
Работа по водоснабжению Зерендинского района
1. В 2016 году проведены работы по текущему ремонту водопровода в селе Садовое Садовского сельского округа Зерендинского района в сумме 1140,0
2. В 2016 году проведены работы по текущему ремонту водопроводной сети в селе Иглик Канайбиского сельского округа Зерендинского района в сумме 1147,7 тыс.тенге;
3. В 2016 году проведены работы по текущему ремонту водопроводной сети в селе Казахстан Аккольского сельского округа Зерендинского района в сумме 1450,0 тыс.тенге;
В 2016 году проведены работы по текущему ремонту сетей водопровода в селе Викторовка Викторовского сельского округа Зерендинского района в сумме 1290,0 тыс.тенге.
В 2016 -2017 г. ведутся работы по разработке ПСД- на «Строительство водопроводных сетей и сетей электроснабжения к новому жилому массиву усадебной застройки в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области»- двухгодичный договор в 2017 году на сумму 802,4 тыс.тенге - в 2016 году на сумму 3 552,7 тыс. тенге.
На 2017 год, на «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (строительство линий электроснабжения, водопровода и водопроводных сооружений) к объектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в селе Акколь Зерендинского района, Акмолинской области» двухгодичный договор на 2016 год в сумме 4 395,9 тыс. тенге , на 2017 год 9 568,3 тыс.тенге.
Разработка ПСД на «Строительство водопроводных сетей и сетей электроснабжения в селе Садовое, Зерендинского района, Акмолинской области» двухгодичный договор на 2016 год в сумме 801,8 тыс. тенге, на 2017 год 5 550, 0 тыс. тенге.
SWOT – анализ
Сильные стороны:
Активизируется жилищное строительство за счет бюджетных средств (государственные арендные дома), в целях улучшения водообеспечения реконструируются системы питьевого водоснабжения.
Слабые стороны:
Недостаточный уровень доступности жилья для граждан (основным показателем развития жилищного строительства является  показатель ввода жилья на одного человека в год). В 2016 году на одного человека было введено 0,1 кв. метра в год.
Недостаточны объемы выделяемых средств на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры района индивидуальной застройки;
Возможности:
Обеспечение строительства арендного (коммунального) жилья.
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищной застройки.

Угрозы:
Приостановка строительных работ, отставание от графиков производства работ, не освоение бюджетных средств.
Стихийная застройка сельской территории.
Высокая стоимость отечественных строительных материалов по сравнению с зарубежными (Китай, Узбекистан, Киргизстан и др.), стагнация строительной отрасли.
Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Водоснабжение в сельской местности
В Зерендинском районе административное значение имеют 22 населенных пункта с центром округа: Акколь, Ортак, а.Байтерек, Еленовка, Викторовка, Исаковка, Зеренда, Кызылсая, п.Бирлестык, Куропаткино, Конысбай, а.М.Габдуллина, а.Карауыл-Канайби, Кызылегис, Приречное, Садовое, Симферопольское, Троицкое, Чаглинка, Алексеевка, Айдабол.
Численность населения на 01.05.2016 года составляет 39 464 человек.
Всего на территории района насчитывается 2203 различных источников водоснабжения: из них 534 общественных скважин и 767 частных скважин.
Всего 863 колодцев, из них 404 общественных колодцев, 459 частных колодцев, 31водонапорных башен и 8 родников.
В Сарыозекском, Кызылегизском округах водопроводные сети отсутствуют.
На территории Зерендинского района находится 79 населенных пунктов, централизованно водоснабжением пользуются 33 сельских населенных пункта, система водопроводных сетей общей протяженностью более 273,9км.
Проведены ремонтные работы на водопроводах:
2013год.
1.Ортак - 4,3 км, (численность населения 499 чел.), 2,0 млн. тенге.
2. Акколь - 8,5 км, (численность населения 1164 чел.), 14,02 млн. тенге.
3. Жолдыбай - 1,5 км, (численность населения 279 чел.), 2,5 млн. тенге.
4. Бирлестык - 5,7 км, (численность населения 924 чел.), 2,0 млн. тенге
5. Красиловка - 2,5 км, (численность населения 397 чел.), 11,5 млн. тенге.
6. им.М. Габдуллина - 12 км, (численность населения 569 чел.), 1,5 млн.тенге.
7. Байтерек - 3,9 км, (численность населения 513 чел.), 2,8 млн. тенге.
8. Приречное - 4,5 км, (численность населения 876 чел.), 0,5 млн. тенге.
9. Викторовка - 21,9 км, (численность населения 1437 чел.), 1,5 млн. тенге
10. Айдабол - 12 км, (численность населения 1368 чел.), 1,5 млн. тенге
11. Конысбай - 7,7 км, (численность населения 833 чел.), 2,5 млн. тенге.
12. Иглик - 4,5 км, (численность населения 124 чел.) 2,5 млн. тенге.
13. Алексеевка - 20,4 км, (численность населения 1637 чел.), 2,0 млн. тенге.
14. Зеренда участки ул. Новая 1,5 млн. тенге, ул. Куйбышева собственные средства предприятия.
2014год.
1. с.Зеренда участок водопровода 100м.от Центральной Башни до магазина «Жемис», выделено из районного бюджета 2 026 тыс.тенге.
2. с.Зеренда участок ул.Восточная 400м, выделено из районного бюджета 1 597 тыс.тенге.
3. с.Зеренда участок ул. Красноармейская 250 м, выделено из районного бюджета 1,0 млн.тенге.
4. с.Зеренда Центральная Башня Ражновского Микрорайон, выделено из районного бюджета 6 343 тыс.тенге.
5. с. Айдабол (численность населения 1368 чел.) 12км, участок 720м, выделено из районного бюджета 5 093 тыс.тенге.
6. с.Иглик (численность населения 124 чел.) 4,5 км, установка водонапорной башни, закольцовывание системы водоснабжения, выделено из районного бюджета всего 3 700 тыс.тенге.
7. с.Жолдыбай (численность населения 279 чел.) 1,5км., закольцовывание системы водоснабжения и подсоединение к водонапорной башне, выделено из районного бюджета 1 800 тыс.тенге.
8. с.Молодёжное (численность населения 756 чел.) ремонт системы водоснабжения здания средней школы, протяженностью 200м, выделено из районного бюджета 1 000 млн.тенге.
Проведен текущий ремонт сетей водоснабжения по программе развитие регионов на 2015 год:
1) п.Алексеева на сумму 1,560 тыс.тенге;
2) с.Байтерек на сумму 0,895 тыс.тенге;
3) с.Жолдыбай на сумму 1,100 тыс.тенге;
4) с.Серафимовка на сумму 1,040 тыс.тенге;
5) с.Акколь на сумму 1,764 тыс.тенге;
6) с. Ортак на сумму 0,740 тыс.тенге;
7) с.Зеренда на сумму 2,400 тыс.тенге.
В с.Приречное установлена водонапорная башня «Ражновского», выделены денежные средства в сумме 0,730 тыс.тенге.
За счет средств местного бюджета в 2015 году проведено централизованное водоснабжение в 5 школах: Зерендинская СШ №2, Айдарлинская ОШ, Краснокордонская ОШ, Жолдыбайская ОШ, им.М.Габдуллина СШ.
В 2016 году в рамках «Программы Развитие регионов» проведен текущий ремонт (4,5 км) водопроводных сетей с.Зеренда, с.Викторовка, с.Конысбай, с.М.Габдуллина, с.Садовое, с.Сейфуллино, п.Алексеевка, с.Казахстан, с.Иглик на общую сумму 17,7 млн.тенге.
За счёт собственных средств коммунального предприятия ГКП на ПХВ «Зеренда-Сервис» и районного отдела образования подведено к централизованному водоснабжению четыре школы Зерендинского района: Абайская СШ, Бирлестыкская СШ, Казахстанская ОШ, Ивановская НШ.
Улучшение связанности экономического пространства
Дороги
По территории района общая протяженность дорог составляет 1034 км в т.ч. содержащихся за счет республиканского бюджета 297 км, финансируемых из областного бюджета 207 км, финансируемый из районного бюджета 530 км (из них 138 км дорог с твердым покрытием, с гравийно-щебеночным покрытием 277 км).
Протяженность дорог уличных сетей внутри населенных пунктов составляет 298,9 км в т.ч с твердым покрытием 85,1 км, с гравийно-щебеночным 140,6 км, без покрытия 74,2.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 726 км или 76,5% от общей протяженности дорог (948,6 км.). Грузооборот и пассажирооборот в 2014 году увеличился соответственно на 0,6 % и 3,4% по сравнению с 2013 годом.
Совокупная протяженность автомобильных дорог Зерендинского района составила в 2014 году 1034 км, при этом дороги с покрытием составляют всего 67,1%.
Количество пассажирских автобусных маршрутов по сравнению с 2013 годом увеличилось на 1 единицу. В то же время жители 34 сельских населенных пунктов не имеют возможности пользоваться общественным транспортом.
Не менее 24,5% сельских населенных пунктов имеют дороги в неудовлетворительном состоянии и аналогичное количество не имеют возможности пользоваться общественным транспортом.
В 2015 году проведена разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к горнолыжной базе Електы» общей протяженностью 3,5 км. Стоимость данного проекта составляет 245,0 млн. тенге, реализация планируется на 2017 год. Так же в 2016 году в рамках программы «ДКЗ 2020» проведен текущий ремонт автодорог районного значения на сумму свыше 230,0 млн. тенге.
В 2016 году выделены денежные средства в размере 20,0 млн. тенге из областного бюджета, за счет данных средств выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог уличной сети районного центра: с твердым покрытием – 4000 кв.м (ул.Мира, Ленина, Ильясова, Чехова, Комарова, Юбилейная, Советская), с щебеночным покрытием – 6000 кв.м (ул.Буденного - микрорайон), с общей протяженностью 12,5 км.
В рамках программы «Развитие регионов» проведены ремонтные работы дорог уличной сети с щебеночным покрытием и водопропускных сооружений на общую сумму 6,6 млн.тенге, по следующим сельским округам:
Чаглинский (1,8 млн.тенге), Кызылегизский (650,0 тыс.тенге), Сарыозекский (440,0 тыс.тенге), Зерендинский (1,8 млн.тенге), Приреченский (730,0 тыс.тенге), Троицкий (1,050 млн.тенге), Айдаболский (860,0 тыс.тенге).
В рамках социального партнерства АО «Кокшетау-Минводы» и коммунальным предприятием ГКП на ПХВ «Зеренда - Сервис» проведен ямочный ремонт с подсыпкой инертного материала (щебень) участка автомобильной дороги от трассы «Кокшетау – Атбасар» до с.Троицкое общей протяженностью 22 км, на сумму более 3,5 млн.тенге.
Для проведения работ по содержанию (грейдерование и обкос обочин) автомобильных дорог районного значения в текущем году выделены средства в размере 9,5 млн. тенге, по сельским округам.
В 2017 планируется текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в Зерендинском районе на сумму 56,2 млн.тенге, из них с черным покрытием 30,8 млн. тенге и 25,4 млн. тенге с щебеночным покрытием.
Теплоснабжение
В районе задействовано 22 котельных, которые обеспечивают подачу тепла на объекты соцкультбыта и жилой фонд, из них:
- 4 котельные коммунального предприятия ГКП на ПХВ «Зеренда-Сервис»:
центральная котельная (общая площадь отапливаемых помещений равна 50,8 тыс.м2).
котельная центральной районной больницы (общая площадь отапливаемых помещений равна16,3 тыс.м2).
котельная 16-ти квартирного жилого дома (общая площадь отапливаемых помещений равна 1,5тыс.м2).
котельная КЗСШ им.Малика Габдуллина
- 4 котельных предприятий
РО ГНПП «Кокшетау (общая площадь отапливаемых помещений равна 3,0 тыс.м2).
ТОО «Ардагер Неруд» (общая площадь отапливаемых помещений равна 13,9тыс. м2)
ТОО «Азатский элеватор»(общая площадь отапливаемых помещений равна 1,3тыс. м2)
АО «Айдабульский спиртзавод» (общая площадь отапливаемых помещений равна 4,3тыс. м2)
18 котельных отапливают объекты образования
15 автономных котельных отапливают объекты образования:
из них 5 БМК установлены:
(Симферопольская СШ, Куропаткинская СШ, Приреченская СШ, Раздольненская СШ, Молодёжненская СШ)
15 новых котлов установлены:
(Абайская СШ, Бирлестыкская СШ, Зерендинская СШ №2, Зерендинская казахская СШ, Чаглинская СШ, Айдарлинская ОШ, Жолдыбайская ОШ, Кызылегисская ОШ, Костомаровская ОШ).
Установлена и запущена БМК Краснокардонской ОШ 2.12.2014 года.
Потери при транспортировке тепла составляли в 2014 году 12,7%. Предприятий, оказывающих услуги по эксплуатации и обслуживанию
тепловых сетей, в районе одно - это государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Зеренда -Сервис» при отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района.
Население сельских населённых пунктов района пользуется печным отоплением.
В 2014 году проведена замена котлов центральной котельной и котельной центральной районной больнице в селе Зеренда, что позволило увеличить число абонентов и подсоединить их к центральному отоплению , а также значительно снизить затраты на услуги по отоплению.
В 2016 году проведены следующие ремонты:
- текущий ремонт центральной котельной села Зеренда (штукатурка, побелка здания, ремонт 2-х котло-агрегатов марки ТЗВК – 2,0 Гкал\ч, замена насосной группы, газоходов, электродвигателей).
- текущий ремонт котельной центральной районной больницы села Зеренда (штукатурка, побелка здания, ремонт 2-х котло-агрегата марки ТЗВК – 2,0 Гкал\ч, замена насосной группы, газоходов, электродвигателей).
- текущий ремонт котельной Зерендинской КСШ им.М.Габдуллина села Зеренда (ремонт 3-х котло-агрегатов марки КВЕр – 0,3 Гкал\ч, замена насосной группы, электродвигателей).
- проведен текущий ремонт шести участков тепловых сетей села Зеренда с общей протяженностью 2150 метров:
1) участок теплосети от Церкви до Зерендинской средней школы №1», в двух трубном исчислении (150м х 2) с общей протяженностью 300 метров.
2) участок теплосети улица Мира «Казпочта» до Д\С «Балауса», в двух трубном исчислении (200м х 2) с общей протяженностью 400 метров.
3) участок теплосети улица Ауэзова (прокуратура) до улицы Мира 48, в двух трубном исчислении (100м х 2) с общей протяженностью 200 метров.
4) участок теплосети улица Ильясова 23 до улицы Мира 41, в двух трубном исчислении (225м х 2), с общей протяженностью 450 метров.
5) участок от д/с «Балауса» до улицы Мира 69, в двух трубном исчислении (100м х 2), с общей протяженностью 200 метров.
6) участок теплосети «ФОК» до Мечети, в двух трубном исчислении (300м х 2), с общей протяженностью 600 метров.
На общую сумму 30,0 млн.тенге.
В рамках Программы «Развитие регионов» проведен ремонт котло-агрегата в сельском клубе с.Акан Сарыозекского с/о на сумму 0,250 млн.тенге, текущий ремонт системы отопления здания сельского клуба с.Кызылсая на общую сумму 0,700 млн.тенге, текущий ремонт котельной Еленовской СШ на общую сумму 1,640 млн.тенге.
За счет собственных средств коммунальным предприятием ГКП на ПХВ «Зеренда-Сервис» проведена работа по текущему ремонту участков теплосетей (замена изношенных труб, теплоизоляция и.т.д.), ремонт насосной группы, котло-агрегатов, внутренняя и наружная отделка 3-х котельных, замена электрооборудования (центральной котельной, центральной башни, котельной 16-ти кв.жилого дома, котельной ЗКСШ, котельной ЦРБ, 3-х скважин с.Зеренда, насосной станции). На общую сумму более 5,0 млн.тенге.
Благоустройство
Озеленение населенных пунктов увеличилось до 27% в 2014 году. Общая площадь зеленных насаждений в 2014 году составила 49383 га., что больше уровня 2010 года на 8%. Количество парков, аллей, скверов и бульваров увеличилось 2014 году на 66 % аналогичного показателя 2013 года, составив в 2014 году 12 единиц. Сумма, выделенная на финансирование из местного бюджета по благоустройству населённых пунктов, 2013 году составила 5 850 000 тенге, в 2014 году 2 555 000 тенге, что в 2 раза меньше аналогичного показателя 2013 года.
Бюджетных средств, выделяемых на меры по облагораживанию районов, недостаточно для достижения высокого уровня благоустройства территорий. К данному процессу активно привлекается частный бизнес.
Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения
Архитектура и градостроительство
Градостроительная документация большинства населенных пунктов по Зерендинскому району, разработана более 20 лет назад, в связи с чем утратила актуальности в настоящее время. Пребывание экономически активного населения и рост численности, соответственно, строительство жилья, инженерных сетей и социальной инфраструктуры происходит в радиусе притяжения крупных населенных пунктов с высокими показателями социально- экономического развития и ближайшими перспективами его роста: агломерационная зона вокруг города Кокшетау.
В 2015 году из 79 населенных пунктов района генеральными планами обеспечены 59, что составляет 74,7 % от общего количества населенных пунктов.
В 2014-2015 годах разработаны генеральный план с проектом детальной планировки в селе Садовом и селе Айдарлы Зерендинского района.
НАПРАВЛЕНИЕ: Экология и земельные ресурсы
Обеспечение экологической безопасности.
Атмосферный воздух является одним из главных и наиболее значительных компонентов окружающей среды, состояние которого существенно влияет на региональную климатическую систему.
Большое количество выбросов вредных веществ в значительной степени обусловлено недостаточной оснащенностью источников загрязнения сооружениями по очистке воздуха.
Некоторые объекты требуют реконструкции для предотвращения аварийных сбросов в водные объекты и рельеф местности, предотвращения разрушения берегов, восстановления дамб с целью защиты земель от подтопления и засоления.
Все водовыпуски в водоемы района от промышленных предприятий являются нормативно-чистыми, в общей массе не превышают предельно допустимые сбросы и отрицательного влияния на качественный состав водоемов не оказывают.
Для улучшения качества окружающей среды необходимо стабилизировать уровень накопления отходов. Для этого предполагается наладить учет как промышленных, так и бытовых отходов на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса. Совершенствовать систему сбора, хранения и утилизации бытовых отходов – полный охват частного сектора по сбору бытовых отходов, содержать полигоны в соответствии с экологическими требованиями.
Основная масса твердых бытовых отходов, без разделения на компоненты, вывозится и складируется на открытых свалках.
Сбор бытовых отходов в районе производится по единой централизованной системе специальным автотранспортом с контейнерных площадок, это позволяет взять под контроль службы охраны окружающей среды вывоз и складирование бытовых отходов, их воздействие на окружающую среду.
Немаловажную роль для снижения загрязнения воздуха имеют зеленые насаждения. Лесные полосы влияют на температуру воздуха, влажность воздуха и скорость ветра, задерживают пылевидные загрязнения воздуха.
НАПРАВЛЕНИЕ: Государственные услуги Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности
В соответствии с действующим Реестром государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 (далее Реестр) с внесенными изменениями и дополнениями постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 45, с 2015 года местными исполнительными органами района оказывается 86 видов государственных услуг, следует отметить увеличение количества видов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами района, соответственно, в связи с внедрением новых информационных систем (Е-Акимат, Е-Лицензирование), в целях оптимизации процесса оказания государственных услуг, обеспечения их открытости и доступности, увеличивается количество государственных услуг, предусмотренных для оказания в электронном формате, а так же через ЦОН:
Наименование показателя Ед 2014 год
2015 год 2016 год
Кол-во видов госуслуг согласно Реестра
(с начала/конец года) ед 49/50 50/66 66
Кол-во автоматизированных видов госуслуг (переведенных в электронный формат) ед 5 12 12
Кол-во предусмотренных видов госуслуг через ЦОН ед 22 22 24
Всего оказано госуслуг ед 10203 22037 14880
Оказано госуслуг через ПЭП ед 9 748 844
Оказано госуслуг через ЦОН ед 1163 1604 2547
В целях улучшения качества предоставления государственных услуг проводится работа по информированию (обучению) услуга получателей возможностью получения государственных услуг в электронном формате посредством СМИ, непосредственно в государственных учреждениях, на информационном портале акима района zerenda.gov.kz, через ЦОН.
Государственная услуга предоставляется специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, которые прибыли для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Согласно руководствующихся Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (Постановление Правительства РК от 18 февраля 2009 года № 183), местный представительный орган (маслихат) района, с учетом потребности в специалистах сфер здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, заявленной акимом района, ежегодно принимает решение о предоставлении специалистам подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения жилья, в размере:
подъемное пособие в сумме, равной семидесятикратному месячному расчетному показателю (70 МРП*2269 = 158 840 тенге);
социальная поддержка для приобретения или строительства жилья - бюджетный кредит в сумме, не превышающей полуторатысичикратный размер месячного расчетного показателя (1500 МРП*2269= 3 403 500 тенге).
В период с 2009 по 2016 годы мерами социальной поддержки в виде подъемного пособия воспользовались 274 специалистов на общую сумму 31 096,9 тыс. тенге и в виде бюджетного кредита в период с 2010 по 2016 годы 171 специалистов на общую сумму 385 354,3 тыс. тенге.
Информация по мере социальной поддержки специалистам за
2014-2016г.
Год Подъемное пособие Бюджетный кредит
Количество Сумма (тенге) Количество Сумма (тенге)
2014 31 4 018 840 24 66 672 000
2015 30 4 162 200 20 59 460 000
2016 15 2 227 050 27 82 719 000
Итого 76 10 408 540 71 208 851 000
Программа разработана для привлечения молодых специалистов социальной сферы в селькие населенные пункты. Программа «С Дипломом в село» среди молодых специалистов востребованна.
В рамках программы «Развитие регионов» реализуется механизм финансовой поддержки регионов для решения актуальных вопросов местного значения.
Финансовая поддержка местного самоуправления осуществляется по 5 основным направлениям:
1. ремонт социальной и инженерной инфраструктуры;
2. коммунальное хозяйство;
3. транспортные коммуникации;
4. сельское хозяйство;
5. мероприятия по благоустройству населенных пунктов.
(ремонт: объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, водоснабжения, газоснабжения; коммунальное хозяйство: освещение и озеленение улиц, сохранение фонда жилых домов и вывоз мусора, снос бесхозных объектов, обустройство имеющихся полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников, ремонт отопительной системы, установка дворовых детских игровых площадок; транспортные коммуникации: ремонт внутрипоселковых дорог и мостов, установка светофоров; сельское хозяйство: очистка водоемов, восстановление бесхозных гидротехнических сооружений; мероприятия по благоустройству населенных пунктов).
Отличительной чертой данного приоритета является механизм финансирования проектов, который направлен на привлечение населения к выработке предложений по определению мероприятий развивающих СНП и улучшающих жизнеобеспечение сельского населения.
(Средства распределяются районам, а затем доводятся сельским округам, сумма зависит от численности населения. После чего, аким сельского округа либо села, проводит сход местного сообщества на котором определяются проекты для дальнейшей реализации в рамках данного приоритета.)
Информация по приоритету «Финансовая поддержка местного самоуправления» в рамках Программы «Развитие регионов» по Зерендинскому району за 2012-2015гг:
- 2012 году реализованно 3 проекта на сумму 5321,0 тыс.тенге;
- 2013 году реализованно 27 проекта на сумму 31608,0тыс.тенге;
- 2014 году реализованно 47 проекта на сумму 36610,0тыс.тенге;
- 2015 году реализованно 33 проекта на сумму 36524,0тыс.тенге.
- 2016 году реализованно 30 проекта на сумму 36524,0тыс.тенге
Достижение самоокупаемости бюджета региона БюджетЗа 2014-2016 годы в структуре доходов бюджета района наблюдается увеличение доли трансфертов а также увеличение удельного веса налоговых отчислений. За рассматриваемый период доля трансфертов из вышестоящих бюджетов в доходной части бюджета района вырос с 2 644,3 млн. тенге до 2 722,8 млн. тенге, или 103,0%.
Темп роста поступления трансфертов в бюджет района в 2016 году за рассматриваемый период с 2014 по 2016 годы объем трансфертов возрос на 78,5 тыс.тенге, 3%.
Объем налоговых поступлений в бюджет района за 2014-2016 гг. вырос с 1 908,9 млн. тенге до 2 415,3 млн. тенге, 126,5%.
Темп роста объем налоговых поступлений в бюджет района в 2014 году за рассматриваемый период с 2014 по 2016 годы объем налоговых поступлений возрос на 506,4 тыс.тенге или 26,5%.
Основной приоритетной задачей на перспективу будет повышение самообеспеченности бюджета за счет роста объемов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.
Комплексная характеристика основных проблем, рисков, сдерживающих факторов, конкурентных преимуществ и возможностей устойчивого социально-экономического развития территории в среднесрочной перспективе

Сильные стороны Слабые стороны
Приоритет А*
Благоприятные почвенно-климатические условия для развития сельского хозяйства, увеличение урожайности зерновых культур на 35 % и овощей на 21,4%, внутреннее обеспечение по большинству продуктов питания;
Высокий инновационный потенциал в сферах биотехнологии – аграрный сектор – медицина и фармацевтика – экология и рациональное природопользование;
Приоритет А
Сильное влияние природно-климатических условий на развитие растениеводческой сферы;
Низкая продуктивность животноводства (в связи с преобладанием мелкотоварного скота, применением крестьянского забоя, несоблюдением норм санитарного контроля и слабой кормовой базой) и недостаточное количество заготовительных пунктов;
Возможности Угрозы
Приоритет А
Реализация крупных инвестиционных проектов в рамках программы продовольственного обеспечения населения района и создания продовольственного пояса вокруг города Астаны, что благоприятно влияет на развитие отраслей агропромышленного комплекса;
Развитие кластерной модели экономики с активной ролью субъектов малого и среднего бизнеса и как следствие, целенаправленная селекционно-племенная работа по улучшению племенных качеств скота, в том числе за счет зарубежного генофонда, завоза пород импортной селекции и создании прочной кормовой базы, расширение практики СЗЦ;
Диверсификация экономики на основе реализации инновационных проектов в рамках Программы форсированного индустриального развития и Дорожной карты 2020.
Приоритет B
Подготовка высококвалифицированных кадров для нужд АПК;
Развитие малого и среднего бизнеса в сфере промышленности, строительства, переработки сельскохозяйственной продукции, транспорта. Приоритет А
Преобладание мелкотоварного производства (в большей степени в животноводстве) препятствует внедрению новых технологий, увеличению уровня переработки и тем самым, снижает конкурентоспособность производимой продукции;
Технологическая отсталость предприятий перерабатывающего сектора снижает конкурентоспособность мясомолочных изделий и негативно влияет на развитие отрасли в целом;
Ухудшение качества экономического пространства района и резкое отставание сельских округов по степени развития инфраструктуры тепло- и электроснабжения, по объемам потребления энергии.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯПримечание: * отмечены дополнительные ЦИ и ППР
НАПРАВЛЕНИЕ: Экономическое развитие
№ Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия Ед. изм. 2014г. факт 2015г. факт 2016г. факт 2017г. план 2018г. план 2019г. план 2020г. план Ответ. исп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Цель 1: Развитие промышленности                  
1 ЦИ "ИФО промышленности, в % к предыдущему году" % 135,8 158,7 126,7 106,0 106,0 106,0 106,0 ОПП
1 ППР "Объем производства промышленной продукции" млн.тг 47953,6 48033,0 91812,6 99616,7 108084,1 117271,2 127239,3 ОПП
Задача 1. Развитие обрабатывающей промышленности  2 ЦИ "Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности" % 105,0 184,1 128,5 105,5 106,0 106,0 106,5 ОПП
2 ППР "Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства района" % 63,0 61,5 81,1 81,5 81,7 81,9 82,0 ОПП
Задача 2. Развитие горнодобывающей промышленности
             
3 ППР "ИФО горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в % к предыдущему году" % 102,0 102,3 104,7 106,0 106,0 106,0 106,0 ОПП
4 ППР "ИФО добычи цветных металлов, в % к предыдущему году" % 107,3 106,0 109,4 110,5 111,0 111,7 112,0 ОПП
5 ППР "ИФО продукции прочих отраслей горнодобывающей промышленности, в % к предыдущему году" % 102,0 102,0 108,0 110,0 110,0 111,0 111,2 ОПП
Задача 3. Развитие металлургической промышленности                
6 ППР "ИФО производства основных благородных и цветных металлов, в % к предыдущему году" % 100,0 101,0 129,4 103,0 103,0 103,0 103,0 ОПП
Задача 4. Развитие пищевой промышленности                
7 ППР "ИФО производства продуктов питания, в % к предыдущему году" % 108,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 ОПП
Задача 5. Развитие лесной промышленности                
8 ППР "ИФО производства мебели, в % к предыдущему году" % 101,0 102,0 72,0 103,0 103,0 103,0 103,0 ОПП
Задача 6. Развитие машиностроения                
9 ППР "ИФО производства продукции машиностроения, в % к предыдущему году" % 472,1 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ОПП
Задача 7. Развитие химической промышленности                
10 ППР "ИФО производства продуктов химической промышленности, в % к предыдущему году" % 105,0 110,0 153,0 106,0 106,0 106,0 106,0 ОПП
Задача 8. Развитие производства строительных материалов                
11 ППР "ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции, в % к предыдущему году" % 100,0 101,0 43,0 102,0 103,0 103,0 103,0 ОПП
12 ППР "ИФО производства продукции металургической промышленности, в % к предыдущему году % 103,0 105,0 107,0 107,0 107,0 110,0 112,0 ОПП
Задача 9. Развитие легкой промышленности                
13 ППР "ИФО производства текстильных изделий, в % к предыдущему году" % 100,0 102,0 68,4 102,0 102,0 103,0 103,0 ОПП
14 ППР "ИФО производства одежды, в % к предыдущему году" % 106,0 110,0 89,8 120,0 125,0 130,0 130,0 ОПП

Пути достижения.
Реализация второй пятилетки Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития до 2020 года. Реализация региональной, республиканской карт индустриального развития и инвестиционных проектов области. Дальнейшее развитие традиционных отраслей промышленности, обусловленных наличием природных ископаемых: производство золота, добыча и обогащение руд, производство строительных материалов. Развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей: переработка зерновых, переработка мяса, выпуск колбасных и других мясных изделий, мясных деликатесов, молочная и мукомольно-крупяная промышленность, производство растительного масла, ликероводочных и безалкогольных напитков.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
план 2016г.
план 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель:2 Развитие энергетики Задача 1. Создание альтернативных источников энергии 15 ППР "Объем выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии" млн.кВт
0 0 0 0 0 0 0 ОПП
Пути достижения.
В целях создания условий для нормального жизнеобеспечения села и увеличения потенциала сельской местности необходимо разработать план мероприятия по устранению высокого износа (80 и более) объектов энергоснабжения и дальнейшего улучшения линии централизованного электроснабжения.
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель 3: Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса
                  3 ЦИ "Валовая продукция сельского хозяйства"
млн.тг 17096.0 18668,1 25128,4 18916.5 19542.0 21131.2 21894.0 ОСХ 4 ЦИ "ИФО валовой продукции (услуг) сельского хозяйства" % 97.3 104.1 104.2 104.3 104.4 104.6 104.7 ОСХ 5 ЦИ"Валовый выпуск продукции (услуг) растениеводства" млн.тг 8409.9 8436.2 8911.0 9406.0 9756.5 10235.4 10737.3 ОСХ 6 ЦИ "Валовый выпуск продукции (услуг) животноводства" млн.тг 8687.0 8728.9 9400.0 9510.5 9785.5 10895.8 11156.7 ОСХ Задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности региона за счет стабильного роста производства продукции АПК                 16 ППР "ИФО валовой продукции растениеводства" % 92.5 104.2 104.3 104.4 104.5 104.7 104.8 ОСХ 17 ППР "Валовый сбор зерновых и бобовых культур в весе после доработки, в том числе: пшеница" тыс. тонн 180.6 189.7 199.2 209.1 219.6 230.6 242.1 ОСХ   в том числе: пшеница тыс. тонн 122,3 126,4 129,2 133,9 138,9 143,5 148,6 ОСХ 18 ППР "Степень износа сельскохозяйственной техники" % 83.0 70.0 69.0 68.0 68.0 68.0 68.0 ОСХ 19 ППР "ИФО валовой продукции животноводства" % 103.0 103.2 103.7 104.0 104.0 104.1 104.2 ОСХ 20 ППР "Удельный вес племенного поголовья скота в общей численности сельскохозяйственных животных: в т.ч. КРС, овец и коз, лошадей, свиней" % 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7 11,7 11,7 ОСХ КРС % 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7 11,7 11,7 ОСХ 21 ППР "Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий АПК" % 95,3 98,2 98,8 99,4 100.0 100.0 100.0 ОСХ 22 ППР "Доля переработки: мяса, молоко, зерна " % 46,3 47.0 48.0 49.0 49.0 50,4 51,2 ОСХ молока % 46,3 47.0 48.0 49.0 49.0 50,4 51,2 ОСХ 23 ППР "Доля посевных площадей, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий" % 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 ОСХ Пути достижения.
Меры по развитию растениеводства и животноводства.
Стимулирование фермеров к использованию современных технологий возделывания путем выделения субсидий. Обеспечение консультационных услуг фермеров для участия в программах закупки оборудования через лизинг. Увеличение количества элитно-семеноводческих хозяйств. Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов. Восстановление продуктивности пастбищных ресурсов. Стимулирование перехода фермеров на выращивание и подготовку кормовых культур (сочных кормов как первостепенных): субсидирование фермеров на покупку семян кормовых культур, удобрений.
Повышение доли высокопродуктивного скота за счет: закупа высокопродуктивного, племенного скота из-за рубежа; развития отечественных пород племенного скота. Субсидирование производителей животноводческой продукции, владельцев откормочных площадок и племенных хозяйств. Возмещение затрат по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в домашних хозяйствах.
Строительство молочно-товарных ферм, откормочных площадок, хозяйственных репродукторов. Строительство убойных пунктов по забою скота с цехами глубокой переработки животноводческого сырья. Строительство стационарных пунктов по сбору молока. Создание ветеринарных лабораторий и максимальное обеспечение фермеров и ЛПХ услугами эпизоотического контроля на бесплатной либо льготной основе.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель 4:Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства                
7 ЦИ"Индекс физического объема розничной торговли" % 102,0 78,6 100,0 101,5 102,0 103,0 104,0 ОПП
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства                
24 ППР "Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных" % 73,0 91,0 75,2 91,5 91,6 91,8 92,0 ОПП
25 ППР "Объем розничного товарооборота" млн.тг 3135,5 3837,2 3938,0 4150,0 4350 4550,0 4700 ОПП
26 ППР "Количество предприятий торговли и общественного питания" ед. 251 258 260 260 261 262 263 ОПП
8 ЦИ "Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства" ед. 176 187 243 200 210 215 220 ОПП
Пути достижения.
Меры по развитию малого и среднего предпринимательства.
Разработка и реализация программ социального стимулирования для притока населения (строительство детских садов, школ, больниц, спортивных комплексов).
Развитие точек цивилизованной торговли. Организация выставок и ярмарок для реализации произведенной продукции предприятиями МСБ. Развитие прогрессивной торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям торговли, создание условий для отечественных товаропроизводителей за счет создания коммунальных торговых рынков.
Развитие аутсорсинга в рамках работы крупных предприятий с предприятиями МСБ.
Стимулирование предприятий на увеличение производства с помощью механизмов государственного закупа.
Разработка и внесение предложений для снижения фискальной нагрузки на вновь организуемые предприятия (модернизирующиеся) и предприятия по производству инновационной продукции по международным стандартам качества.
Осуществление местными исполнительными органами консультационной деятельности для предприятий, относящихся к перспективным отраслям промышленности, а также выступление исполнительных органов в качестве посредников между институтами развития и предпринимателями по поводу финансирования новых и развития существующих проектов.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель 5. Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций
               
9 ЦИ "ИФО инвестиций в основной капитал"
% 82,1 82,1 96,6 104,7 107,6 110,9 114,3 ОПП
Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата
               
27 ППР "Объем инвестиций в основной капитал"
млн.тг 7836,1 5793,0 5884,7 6278,9 6881,8 7838,3 9115,9 ОПП
10 ЦИ «Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения (KPI) % 83,8 100,0 101,7 104,7 107,6 110,9 114,3 ОПП
28 ППР "Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал"
% 5,0 5,0 3,7 5,5 5,6 5,8 6,0 ОПП
11 ЦИ «Увеличить количество проектов ГЧП, получивших положительное заключение по разработке документации и обявления конкурса по ним» ед. 1 1 0 0 2 1 1 ОПП
12 ЦИ "Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий" % 4,2 4,2 5,6 7,7 7,8 7,9 8,0 ОПП
29 ППР "Объем производства инновационной продукции" млн.тг 83,3 ОПП
30 ППР "Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг" % 59,0 60,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 ОПП
31 ППР "Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах" % 58,0 58,0 63,0 64,0 68,0 70,0 75,0 ОПП
32 ППР "Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах" % 89,0 90,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 ОПП
Пути достижения.
Помощь в развитии инфраструктурных проектов – консультативные услуги в области подготовки документации и реализации государственных программ, разработка предложений в областной маслихат по строительству инфраструктурных объектов. Помощь в оформлении (продвижении) документации в профильных ведомствах. Помощь в получении кредитных средств (путем внесения в региональные инвестиционные программы). Стимулирование предприятий к переходу на международные стандарты качества путем гарантированного спроса на производимую продукцию (государственные закупки).
Реализация Программы развития казахстанского содержания на 2010-2014 годы. Создание условий для производства новых товаров, стимулирование товаропроизводителей к выпуску инновационной продукции и диверсификации производства, обеспечение инженерной инфраструктурой.
НАПРАВЛЕНИЕ: Социальная сфера
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 6: Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей                  
13 ЦИ "Снижение количества трехсменных и аварийных школ в сравнении с предыдущим годом" % 0 0 0 0 0 0 0 РОО
Задача 1. Обеспечение благоприятных условий для учебы в школах                
33 ППР "Количество введенных в эксплуатацию новых школ, взамен трехсменных и аварийных" ед. 0 0 0 0 0 0 0 РОО
14 ЦИ"Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по:" % 55,3 56,3 42,9 44,8 45,0 45,2 45,3 РОО
естественно-математическим дисциплинам 55,3 64,8 46,4 46,4 46,7 46,7 46,7 РОО
общественно-гуманитарным дисциплинам 55,3 73,1 66,7 58,4 46,7 46,7 46,8 РОО
34 ППР "Доля педагогов с высшим педагогическим образованием "
% 85,1 84,0 84,6 85,6 85,8 85,8 86,0 РОО
в том числе в сельской
местности 85,1 84,0 84,6 85,6 85,8 85,8 86,0 РОО
35 ППР "Количество школьников, являющихся победителями республиканских и международных олимпиад и конкурсов (научных проектов), научных соревнований" ед. 0 0 0 0 1 0 1 РОО
15 ЦИ "Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями" % 3,2 29,9 32,9 35,9 39,8 44,8 50,0 РОО
Задача 2. Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии                
36 ППР "Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества (школ)" % 1,4 23,0 40,0 50,0 60,0 66,0 68,7 РОО
16 ЦИ "Охват детей (3 до 6 лет) дошкольным воспитанием и обучением" % 79,6 93,2 95,5 97,5 100,0 100,0 100,0 РОО
37 ППР "Количество открытых новых мест для снижения количества нуждающихся детей в дошкольном обучении (3-6 лет)" ед. 45 85 20 30 0 0 0 РОО
17 ЦИ «Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети» (KPI) % 95,7 95,5 95,5 97,0 95,5 95,5 95,5 РОО
38 ППР "Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций" % - - - 5,3 5,3 5,3 5,3 ОВП
39 ППР "Доля молодежи, задействованной в общенациональной инициативе "Жасыл ел" % 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 ОВП
Задача 6. Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров 18 ЦИ "Доля трудоустроенных выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, в первый год после окончания обучения" % 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 РОО
40 ППР "Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием" % 21,6 19,4 19,7 19,9 20,1 20,4 20,7 РОО
Пути достижения.
Этап 1.
Улучшение качества человеческого капитала региона будет достигнуто за счет повышения качества услуг всех ступеней образования и их доступности для каждого члена общества:
1. В разрезе населенных пунктов расширение охвата возможно за счет: открытия мини-центров при общеобразовательных школах в Малотюктинской ОШ и в селе Серафимовка
2. Качество услуги дошкольного образования будет повышено за счет укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений; подключения сельских детских дошкольных учреждений к горячему водоснабжению и оснащения автономной канализацией и сокращения дефицита дошкольных учреждений в квалифицированных кадрах. К оказанию услуг будут привлечены дошкольные учреждения частного сектора. Все дети пройдут предшкольную подготовку.
3. В сфере среднего образования в регионе будет обеспечено подключение школ к Интернету с гарантированной скоростью передачи данных и увеличено время работы школьников в Интернете.
4. Учащиеся школ будут обеспечены горячим питанием и транспортом для подвоза к школе (в частности 100% охват учащихся по 4-ый класс).
5. Расширение сети организаций дополнительного образования, спортивных секций в общеобразовательных школах.
6. Внедрение ваучерной системы повышения квалификации педагогических кадров.
7. Расширение сети организаций дополнительного образования, спортивных секций в общеобразовательных школах.
8. Участие и обеспечение общеобразовательных школ в дистанционном мониторинге качества образования.
10. Обеспечение инклюзивным обучением при открытии логопунктов в школах района.
Этап 2.
1. Дети с ограниченными возможностями будут обеспечены специальными коррекционными организациями образования, оснащенных специальным оборудованием в зависимости от потребности.
2. Материально-техническая база школ будет усилена интерактивным оборудованием и специализированными кабинетами новой модификации и специальным оборудованием и инвентарем спортивных залов и лабораторий; в школах будут проведен капитальный ремонт; реконструирована их жизнеобеспечивающая инфраструктура (в частности для сельских районов).
3. Внедрение в профильных школах электронного обучения.
4. Капитальный ремонт объектов образования согласно поданных заявок и разработанных ПСД.
Обеспечение равного доступа к дошкольному образованию. Улучшение качества человеческого капитала района будет достигнуто за счет повышения качества услуг всех ступеней образования и их доступности для каждого члена общества.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 1 промежуточном этапе – 2015-2018 годы – предусмотрена реализация первоочередных мероприятий, направленных на решение краткосрочных задач и создающих основу для достижения среднесрочных и стратегических целей и задач программы.
На 2 заключительном этапе – 2018-2020 годы – предусмотрена реализация среднесрочных и стратегических мероприятий, направленных на решение среднесрочных задач и обеспечивающих достижение запланированных индикаторов программы.
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 7: Улучшение здоровья населения                  
19 ЦИ "Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, %" % 90.0 90.0 90,0 90,0 90,0 90.0 90.0 ЦРБ
Задача 1. Снижение смертности и заболеваемости населения                  
41 ППР "Материнская смертность " Кол-во случаев на 100 тыс. родившихся живыми 0 0 0 0 0 0 0 ЦРБ
42 ППР "Детская смертность (от 0 до 5 лет)" Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми 2 0 1 3 3 3 3 ЦРБ
43 ППР "Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми" Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми 5 4 1 3 3 3 3 ЦРБ
44 ППР "Смертность от болезней системы кровообращения" Кол-во случаев на 100 тысяч населения 64 126 95 95 94 94 94 ЦРБ
45 ППР "Смертность от онкологических заболеваний"
Кол-во случаев на 100 тысяч населения 51 55 44 44 43 43 43 ЦРБ
46 ППР "Смертность от туберкулеза" Кол-во случаев на 100 тысяч населения 7,5 7,5 5,0 7,5 7,5 7,5 7,5 ЦРБ
47 ППР "Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%"
% 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 ЦРБ
Пути достижения.
Достижение стратегической цели, ориентированной на улучшение здоровья населения района будет осуществляться путем:
- улучшения качества медицинских услуг;
- снижение бремени социально значимых болезней;
- совершенствования системы здравоохранения;
- активной пропаганды здорового образа жизни.
Улучшение качества медицинских услуг напрямую зависит от укомплектованности и уровня квалификации медицинских кадров. В целях повышения профессионального уровня медицинские работники будут регулярно обучаться в учебных заведениях переподготовки кадров.
В районе имеется дефицит врачебных кадров и для его снижения будут продолжены меры по привлечению и закреплению врачей путем их обеспечения социальным пакетом: выплата подъемных средств, льготы на коммунальные услуги, предоставление жилья. За 2015 год меры социальной
поддержки получили 5 специалистов здравоохранения из них в виде бюджетного кредита на получение жилья 3 специалиста на сумму 8 919 000 тенге. Подъемные пособия получили 2 специалист0 на сумму 267600 тенге. Общая сумма социальной поддержки составила 9 186 600 тенге. За 2016год меры социальной поддержки получили 7 специалистов здравоохранения из них в виде бюджетного кредита на получение жилья 5 специалистов на сумму 15907500 тенге. Подъемные пособия получили 2 специалиста на сумму 296900 тенге. Общая сумма социальной поддержки составила 16204400 тенге.
Будут приняты меры по улучшению условий для пребывания пациентов и работы персонала медицинских организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов объектов здравоохранения, в 2016 году сдан объект новой поликлиники на 250 посещений.
Для снижения заболеваемости и смертности от социально значимых болезней, таких как туберкулез, онкопатология, заболевания системы кровообращения будут продолжены мероприятия по проведению профилактических осмотров на раннее выявление болезней.
В районе будут приняты меры по созданию условий для занятий населения физкультурой и массовым спортом путем расширения сети спортивных сооружений. С 2011года функционирует физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Зеренда.
С апреля 2012 года обеспечение бесплатными лекарственными средствами проводится через медицинские организации района. Для этих целей пролицензировано 14 медицинских учреждений, сертифицировано 23 медицинских работника. С 01.07.12г введено электронное выписывание рецептов.
Реализация запланированных в Программе мероприятий позволит достичь улучшить здоровье населения района, снизить общую смертность.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 8: Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан
                  20 ЦИ "Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)"
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ОЗСП 48 ППР "Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)"
% ОЗСП 49 ППР "Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи" % 30,0 33,3 37,5 30,0 30,0 30,0 30,0 ОЗСП 50 ППР "Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры" % 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 ОЗСП Задача 2. Обеспечение устойчивой занятости                 21 ЦИ «Уровень безработицы» (KPI) % 5,2 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 ОЗСП 51 ППР «Численность зарегистрированных безработных» ед 61 41 34 50 50 45 45 ОЗСП в том числе по малому городу 52 ППР "Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства" % 85,6 96,2 86,9 90,2 91,0 91,0 91,0 ОЗСП 22 ЦИ «Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп (KPI) % 52,0 65,0 75,4 60,0 60,0 60,0 60,0 ОЗСП 53 ППР "Количество созданных рабочих мест" ед. 420 438 568 410 435 440 445 ОЗСП в том числе и постоянных % 195,0 195,0 203,0 205,0 208,0 210,0 213,0 ОЗСП 54 ППР "Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости" чел. 35 55 37 32 32 35 35 ОЗСП 55 ППР "Удельный вес предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий)" % 48,4 64,4 70,8 70,0 57,0 59,0 60,0 ОЗСП 56 ППР "Доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы" % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ОЗСП 23 ЦИ "Индекс реальной заработной платы" % 97,6 100,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 ОЗСП Задача 3. Обеспечение роста доходов населения                 57 ППР «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» (KPI) % 1,8 2,7 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 ОЗСП в том числе по малому городу 58 ППР "Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника" тенге 90164 91945 124524 92680 92680 92680 92680 ОЗСП Пути достижения.
Достижение стратегической цели, ориентированной на улучшение здоровья населения района будет осуществляться путем:
- улучшения качества медицинских услуг;
- снижение бремени социально значимых болезней;
- совершенствования системы здравоохранения;
- активной пропаганды здорового образа жизни.
Улучшение качества медицинских услуг напрямую зависит от укомплектованности и уровня квалификации медицинских кадров. В целях повышения профессионального уровня медицинские работники будут регулярно обучаться в учебных заведениях переподготовки кадров.
В районе имеется дефицит врачебных кадров и для его снижения будут продолжены меры по привлечению и закреплению врачей путем их обеспечения социальным пакетом: выплата подъемных средств, льготы на коммунальные услуги, предоставление жилья. За 2014 год меры социальной
поддержки получили 8 специалистов здравоохранения из них в виде бюджетного кредита на получение жилья 2 специалиста на сумму 5556000 тенге. Подъемные пособия получили 6 специалистов на сумму 777840 тенге. Общая сумма социальной поддержки составила 6333840 тенге. Будут приняты меры по улучшению условий для пребывания пациентов и работы персонала медицинских организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов объектов здравоохранения, в 2014 году начато строительство новой поликлиники на 250 посещений.
Для снижения заболеваемости и смертности от социально значимых болезней, таких как туберкулез, онкопатология, заболевания системы кровообращения будут продолжены мероприятия по проведению профилактических осмотров на раннее выявление болезней.
В районе будут приняты меры по созданию условий для занятий населения физкультурой и массовым спортом путем расширения сети спортивных сооружений. Так, в текущем году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Зеренда.
С апреля 2012 года обеспечение бесплатными лекарственными средствами проводится через медицинские организации района. Для этих целей пролицензировано 14 медицинских учреждений, сертифицировано 23 медицинских работника. Открыто аптечные пункты, затраты на их открытие составили 716 935 тенге. С 01.07.12г введено электронное выписывание рецептов.
Реализация запланированных в Программе мероприятий позволит достичь улучшить здоровье населения района, снизить общую смертность.
Качественный сдвиг в уровне жизни населения будет достигнут за счет ряда основных мероприятий:
1. Снижение социальных рисков населения на рынке труда и в сфере занятости, в области социального обеспечения проблемных слоев населения: малообеспеченных, инвалидов и престарелых.
2. Совершенствование программ профессиональной подготовки и переподготовки; финансовой поддержки безработных в период профобучения.
3. Разработки и внедрения новых механизмов финансирования услуг профессионального образования.
4. Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума за счет повышения доходов населения, увеличения заработной платы, создания новых рабочих мест.
5. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров.
6. Пропаганда положительных примеров работодателей, включивших в коллективные договора наибольший пакет социальных гарантий работников (создание социальных роликов в рамках социального государственного заказа).
Достижение продуктивной занятости и снижение уровня безработицы планируется за счет:
1. Трудоустройство на постоянные рабочие места за счет открывающихся производств, расширения действующих предприятий, в том числе по индустриально-инновационному развитию района.
2. Проведение мониторинга спроса и предложений прогнозных данных в рабочей силе с участием работодателей (анкетный опрос).
3. Занятость безработного населения на временных формах занятости (организация общественных работ, молодежной практики, профессиональной подготовки, социальных рабочих мест, специализированных Ярмарок вакансий для молодежи, женщин, отраслевые).
4. Организация мероприятий по недопущению высвобождения работающих граждан (постоянный мониторинг). Осуществление комплекса мер по реализации "прорывных" проектов регионального значения, поддержке конкурентоспособности товаров и услуг.
5. Создание новых рабочих мест.
6.Содействие проведению полномасштабной и эффективной разъяснительной работы среди населения по реализации Программы «Дорожная карта занятости 2020».
7. Развитие социального партнерства и регулирование социальных и трудовых отношений.
8. Проведение мониторинга по трудоустройству инвалидов, выпускников, освободившихся граждан, в рамках утвержденной квоты.
9. Разъяснительная работа среди населения предпенсионного возраста о возможностях и выгодах пенсионной системы с привлечением накопительных пенсионных фондов совместно с отделами занятости.
10. Постоянный мониторинг контингент получателей адресной социальной помощи более 2-х лет (матери одиночки, неполные семьи, опекуны и т.д).
11.Развитие сети отделений дневного пребывания в условиях стационара, полустационара, на дому, в медико-социальных учреждениях. Оказание специальных социальных услуг лицам, проживающим в МСУ.
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
(согласно Плану мероприятий по реализации ПРТ)
млн. тенге
Наименование направления 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018
год 2019
год 2020
год Всего
Социальная сфера 85,6 117,42 61,8 62,03 62,29 64,06 64,35 517,55
На реализацию Программы будут направлены средства республиканского и местного бюджетов.
млн. тенге
Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018
год 2019
год 2020
год Всего
Республиканский бюджет 25,05 47,42 72,47
Областной бюджет 4,05 4,05
Местный бюджет 60,55 65,95 61,8 62,03 62,29 64,06 64,35 441,03
Всего 85,6 117,42 61,8 62,03 62,29 64,06 64,35 517,55
Объем финансирования Программы будет уточняться при утверждении республиканского и местного бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель 9: Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков                
24 ЦИ "Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в регионе" ед. 1402 1508 1980 519 520 523 525 ОКиРЯ
59 ППР "Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек:" чел. библиотек 116981 116986 22633 22636 22638 22640 22645 ОКиРЯ
60 ППР "Доля ведения делопроизводства на государственном языке в общем документообороте в государственном органе" % 96,0 97,0 100,0 97,0 98,0 99,0 100,0 ОКиРЯ
61 ППР "Количество допущенных нарушений норм законодательства в сфере языковой политики: наружная реклама, средства массовой информации" ед. 0 0 1 1 1 1 ОКиРЯ
62 ППР "Количество школ с казахским языком обучения: в том числе в городах" ед. 2 2 2 2 2 2 2 ОКиРЯ
25 ЦИ "Доля взрослого населения, владеющего государственным языком" % 81,0 87,0 59,0 70,0 84,0 92,0 100,0 ОКиРЯ
"Доля взрослого населения, владеющего английским языком" % 6,1 221,2 223,4 227,7 330,0 ООКиРЯ
"Доля взрослого населения, владеющего английским языком" %% 66,1 111,5 112,0 112,5 113,0 ООКиРЯ
Пути достижения.
Расширение доступа населения к культурным ценностям. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства. Популяризация сферы культуры и искусства, в том числе посредством современных технологий. Перевод библиотечного фонда и историко-культурного наследия в цифровой формат.
Создание толерантной языковой среды в регионе за счет взаимодействия с негосударственными учебными, лингвистическими центрами, обучающими население языкам.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 10: Развитие физической культуры и массового спорта                  
26 ЦИ "Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом" % 28,2 28,4 28,6 28,9 29,1 29,4 30,4 ОФКС
63 ППР "Количество физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе круглогодичных" ед. 2 2 2 2 2 2 2 ОФКС

Пути достижения
Создание развитой системы физической культуры и спорта, обеспечивающей доступность и качество услуг в сфере физической культуры и спорта, развития инфраструктуры спорта, пропаганда здорового образа жизни будет осуществлено за счет:
1. Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий среди населения.
2. Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях.
3. Подготовка и участие членов областных сборных команд по параолимпийским видам спорта на областных спортивных соревнованиях.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 11: Развитие туризма                  
27 ЦИ "Количество обслуженных посетителей местами размещения:" чел. 2060 2100 47964 48000 48500 49000 49500 ОПП
резиденты 2000 2020 47595 47600 47650 47700 47750 ОПП
нерезиденты 60 80 369 370 375 380 385 ОПП
64 ППР "Количество мест размещения" ед. 12 13 16 16 17 18 19 ОПП
65 ППР "Объем услуг, оказанный местами размещения" тыс.тг 46300,0 47000,0 355199,8 360000,0 380000,0 400000,0 420000,0 ОПП
66 ППР "Доля объектов туристской инфраструктуры, имеющих собственный интернет-портал" % 16,7 23,1 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 ОПП
67 ППР «Доля населения, положительно оценивающего реализацию основных приоритетов государственной политики» % 71,0 74,0 76,0 79,0 83,0 86,0 89,0 ОВП
Задача 1. Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия                
68 ППР "Количество проведенных мероприятий в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения" ед. 12 22 28 30 32 34 36 ОВП
с указанием охвата населения чел 600 1100 1400 1500 1600 1700 1800 ОВП
Пути достижения.
Создание справочных служб, информационных центров, сайтов и выпуск брошюр, направленных на обеспечение туристов необходимой информацией. Участие представителей туристического бизнеса и представителей ответственных исполнительных органов в межрегиональных и международных семинарах, выставках, относящихся к сфере туризма, с целью повышения туристического имиджа района. Реализация мастер-плана по развитию туризма в районе. Разработка и реализация системного плана по развитию Зерендинской курортной зоны.

Меры по сохранению и укреплению межэтнического и межконфессионального согласия.
Проведение мероприятий, направленных на формирование общеказахстанского патриотизма, достижение понимания стоящих перед нацией стратегических задач. Совершенствование взаимодействия государства с институтами гражданского общества. Повышение правовой и религиозной грамотности населения.
Меры по формированию молодежной политики.
Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь и социально-экономическое развитие района.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
отчет 2015г.
оценка 2016г.
план 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель
Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма                  
ЦИ " Для служебного пользования " НАПРАВЛЕНИЕ: Общественная безопасность и правопорядок№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 12. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности                  
28 ЦИ "Удельный вес преступлений, совершенных на улицах" % 2,8 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 ДВД
29 ЦИ "Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми" % 1,4 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 ДВД
30 ЦИ "Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших" ед. 12,1 11,9 11,1 11,1 11,1 11,0 10,6 ДВД
Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности 69 ППР "Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта)" ед. 50,3 49,9 49 49 48,6 48,2 47,8 ДВД
Пути достижения.
Продолжена работа по реализации ведомственных Программ по противодействию кражам чужого имущества на 2015-2017гг.
Совместно с сельскими акиматами и представителями сельхозфор-мирований отработаны вопросы трехсторонних договоров, таврации скота, выдачи единообразных справок на животных, при их перевозке и реализации. На стационарных постах «Рубеж» проводится проверка автотранспорта, осуществляющего перевозку скота и мяса, с ежемесячным предоставлением сведений в территориальные органы.
В целях формирования законопослушного поведения и повышения правовой грамотности у подростков проведены ОПМ «Подросток», «Подросток – Закон – Безопасность», акция «Дети в ночном городе».
Совместно с районным акиматом прорабатываются вопросы и предложения по оснащению средствами видеоконтроля, системами охранной и тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения в с.Зеренда. На сегодняшний день пультом централизованного наблюдения охраняется 30 объектов, в т.ч. банковских учреждений-3, государственных учреждений-5, аптек-5, субъектов частного предпринимательства-15, квартир-2, находятся в районном центре.
№ п/п Наименование Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 13: Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                   31 ЦИ "Снижение людских потерь от паводков и наводнений, пожары местного значения» % 0 0 0 0 0 0 0 ЧС 70 ППР "Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям,
% 66,85 66,85 72,0 80,0 90,0 96,0 100,0 ЧС пожары местного значения» % 50,0 55,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 ЧС Пути достижения.
Для обеспечения защиты территорий и населения от стихийных бедствий природного характера, снижения экономического ущерба от природных катаклизмов необходимо развивать мониторинг очагов, участков и зон, опасных по возникновению природных стихийных бедствий, реализовать комплекс инженерно-защитных мер по противодействию природным стихийным бедствиям, в том числе путем включения его в стратегии развития региона, генеральные планы застройки населенных пунктов.
В целях снижения рисков будет проводиться комплекс мероприятий части выявления опасных по возникновению паводков и снежных участков на территории района, очагов возможного возгорания и проведения ежегодных командно штабных учений с целью усиления межведомственного взаимодействия и повышения уровня готовности к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.
Для принятия необходимых мер по спасению людей при ЧС на дорогах района планируется создание сети пунктов дислокации бригад экстренно-медицинской помощи, содействие аварийно-спасательным службам.
НАПРАВЛЕНИЕ: Инфраструктурный комплекс
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 14. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона
32 ЦИ "Плотность абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей" % 8,9 9,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Казахте леком
Задача 1. Повышение уровня цифровизации связи 71 ППР "Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей" % 22,7 22,0 19,8 22,0 22,0 22,0 22,0 Казахте леком
Пути достижения.
В соответствии с бизнес-планом АОД Казахтелеком предусмотрено развитие сетей телекоммуникаций, в том числе расширение сети радиодоступа, поэтапная замена аналогового оборудования на цифровое.
100% охват населенных пунктов широкополосным доступом в Интернет.
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 15: Обеспечение доступности жилья и развитие строительства
                 
33 ЦИ "Индекс физического объема строительных работ" % 94,7 100,6 73,8 101,0 100,3 100,3 100,3 ОС
72 ППР "Объем строительных работ (услуг)" млн 3223,8 3230,0 1842,3 1860,7 3260,0 3270,0 3280,0 ОС
34 ЦИ "Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий" тыс.кв.м 3,6 3,7 3,7 2,0 4.0 4,1 4,4 ОС
73 ППР "Количество граждан, нуждающихся в обеспечении жильем" ед. 433 481 497 505 505 664 696 ОС
Пути достижения.
Этап 1.
1. Будут проведены работы по составлению градостроительного паспорта районного центра и населенных пунктов, разработаны и утверждены схемы окружных границ и функциональных зон территории.
2. Ведение реестра переданной в имущественный найм или аренду коммунальных активов с целью повышения эффективности их использования.
3. Обеспечение открытости и прозрачности тендеров по передаче в управление объектов коммунальной собственности (зданий, помещений и др.)
Этап 2.
В соответствии с отраслевой программой «Ақ бұлақ» на 2011-2020 годы будет внедряться системный подход при строительстве новых объектов водоснабжения и реконструкции действующих. Бюджетные заявки от акимата на предстоящий финансовый год будут представлены в первом квартале года, предшествующего планируемому финансовому году. В предварительный перечень проектов должны быть включены:
- проекты, имеющие проектно-сметную документацию, наличие подтвержденных запасов воды и эксплуатирующей организации;
- проекты, требующие разработку ПСД и/или проведение геолого-разведочных работ.
Для достижения максимального охвата населения при отборе проектов приоритет должен отдаваться населенным пунктам с большей численностью населения и включение в Перечень должно осуществляться в следующей пропорции:
1) СНП с численностью населения свыше 1000 – 20% от лимита средств;
2) СНП с численностью населения от 501 до 1000 – 15% от лимита средств;
3) СНП с численностью населения от 101 до 500 – 15% от лимита средств.
С целью недопущения фактов неэффективного и нерационального использования бюджетных средств, расширения поиска альтернативных и экономных решений по обеспечению населения питьевой водой на предстоящий период с 2011 по 2020 годы реализация Программы осуществляться по следующим направлениям:
- обеспечение доступа к централизованному водоснабжению в сельской местности 50 % от общего количества сельских населенных пунктов.
- создание специализированных эксплуатирующих групп объектов водоснабжения в населенном пункте;
- охват приборами учета воды в сельских населенных пунктах – 80%;
- внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и реконструкции действующих;
- повышение инвестиционной привлекательности водохозяйственного сектора и максимальное вовлечение частного капитала в финансирование объектов водоснабжения;
- максимальное использование потенциала подземных вод для обеспечения населения питьевой водой;
- повышение качества проектирования систем водоснабжения;
- охват системой мониторинга проектов водоснабжения в сельских населенных пунктах.
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель 16: Улучшение связанности экономического пространства
                 
35 ЦИ "Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии"
% 72,0 72,6 52,0 52,1 53,2 54,5 60,0 ОЖКХ ПТиАД
Задача 1. Развитие автомобильных дорог местного значения 74 ППР "Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения"
км 0 0 0 3,5 3,5 3,5 0 ОЖКХ ПТиАД
75 ППР "Протяженность автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии" км 285 301 330 355 370 425 530 ОЖКХ ПТиАД
76 ППР "Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения" км 0 0 0 1,4 2,2 2,6 2,8 ОЖКХ ПТиАД
текущий ремонт автомобильных дорог районного значения км 2,6 38,0 109,2 26,0 21,0 22,0 13,0 ОЖКХ ПТиАД
Задача 2. Развитие пассажирских, таксомоторных перевозок, автовокзалов и автостанций 77 ППР "Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов" % 32,9 32,9 31,2 24,0 23,0 22,2 20,0 ОЖКХ ПТиАД

Пути достижения.

На текущем этапе основной целью мероприятий в районе дорожного хозяйства является улучшение текущего состояния имеющихся дорожных объектов и повышение их привлекательности. Для чего необходимо постоянное увеличение финансовых ресурсов, направляемых на улучшение качества существующих дорожных объектов, поддержание возможности круглогодичного проезда по дорогам района. Также важным приоритетом в области транспорта является сокращение числа транспортных происшествий и смертности в них.
В районе имеется высокий потенциал для развития логистических центров в местах пересечения транспортных путей недалеко от областного центра г. Кокшетау, что позволяет существенно уменьшить транспортные расходы. Зерендинский район находится в зоне притяжения автотранспортного коридора «Астана-Петропавловск», «Кокшетау-Костанай» на пересечении трансказахстанских железнодорожных коридоров, а также в зоне притяжения г. Астаны, что создает большой объем внутренних и транзитных грузо- и пассажиропотоков.
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель 17: Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
                  36 ЦИ "Доля многоквартирных жилых домов, охваченных органами управления объектом кондоминиума (КСК)" % 25,0 25,0 25,0 70,0 80,0 90,0 100,0 ОЖКХ ПТиАД Задача 1. Самостоятельное обеспечение объектов кондоминиума эксплуатации домов
                78 ППР "Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта"
% 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 ОЖКХ ПТиАД 37 ЦИ "Доля населения имеющего доступ к централизованному водоснабжению"
% 38,0 42,0 73,0 78,0 82,0 86,0 90,0 ОЖКХ ПТиАД Задача 2. Повышение эффективности деятельности ЖКХ
                79 ППР "Количество населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению"
ед. 33 33 33 33 35 40 45 ОЖКХ ПТиАД 80 ППР "Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами водоотведени"
ед. 2 2 2 2 2 2 2 ОЖКХ ПТиАД 38 ЦИ "Доля населения, имеющего доступ к услугам водоотведения"
% 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 12,0 12,0 ОЖКХ ПТиАД 39 ЦИ "Доля модернизированных сетей от общей протяженности:"
%                 теплоснабжение
40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 70,0 80,0 ОЖКХ ПТиАД водоснабжение
39,2 40,0 45,0 50,0 60,0 70,0 80,0 ОЖКХ ПТиАД водоотведение
30,0 35,0 0 0,0 10,0 20,0 30,0 ОЖКХ ПТиАД газоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 ОЖКХ ПТиАД элетроснабжение 20,0 25,0 0,0 0,0 10,0 15,0 20,0 ОЖКХ ПТиАД 81 ППР "Протяженность модернизированных сетей:" км                 газоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 ОЖКХ ПТиАД теплоснабжение 0,8 2,5 2,8 2,4 2,2 2,9 2,5 ОЖКХ ПТиАД водоснабжение 101,2 101,2 110,5 115,5 120,5 120,0 130,0 ОЖКХ ПТиАД водоотведение 0,2 0,4 0,6 1,2 2,2 2,8 3.0 ОЖКХ ПТиАД электроснабжение 1,2 1,6 1,3 1,5 1,6 1,25 1,4 ОЖКХ ПТиАД 82 ППР "Повышение уставного капитала предприятий в сфере (коммунальных услуг)" млн.тг 7,8 14.0 14,9 15,8 16,7 17,8 18,9 ОЖКХ ПТиАД Пути достижения.
На текущем этапе основная цель мероприятий в области жизнеобеспечивающей инфраструктуры предполагается:
1. Постоянная модернизация генерирующих мощностей и сетей в энергетике, насосных станций и сетей в водоснабжении и водоотведении.
2. Систематический мониторинг коммунального сектора (инвентаризация коммунального сектора и паспортизация инженерных сетей и объектов коммунального сектора в сельских населённых пунктах района, создание единой электронной базы данных о состоянии коммунального сектора).
3. Строительство водопроводов в сельской местности.
4. В 2014 году на основе проведенной инвентаризации созданы регулярно обновляемые базы данных состояния жилого фонда и инфраструктуры коммунальных услуг.
5. Обеспечение внедрения современных методов менеджмента на предприятиях коммунального сектора.
6. Повышение ответственности органов управления объектами кондоминиума и собственников квартир.
7. Реализация Программы модернизации ЖКХ.
НАПРАВЛЕНИЕ: Территориальное (пространственное) развитие
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель 18:Обеспечение экологической безопасности
                 
40 ЦИ "Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда"
тыс. га 133,4 133,6 133,7 133,7 133,8 133,9 133,9 Лесхоз
Задача 1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов
83 ППР "ИФО продукции (услуг) лесного хозяйства, в % к предыдущему году" % 5 5 5 5 5 5 5 Лесхоз
Задача 2. Сокращение сброса загрязняющих веществ 84 ППР "Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников" тонн 20,0 20,0 20,0 19,0 19,0 18,0 18,0 Экол
85 ППР "Доля переработки твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов" % 0 0 0 0 0 0 0 Экол
86 ППР "Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)" тыс.га 26,5 8,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 ОЗО
87 ППР "Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)" % 5,8 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 6.0 ОСХ
88 ППР "Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот)" % 76,0 78,0 79,9 83,6 86,1 86,1 88,5 ОСХ
41 ЦИ"Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения" % 5,4 17,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 ОЗО
42 ЦИ "Применение системы севооборотов на землях вовлеченных в сельскохозяйственный оборот" тыс.га 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 10,2 ОСХ
Пути достижения.
Необходимость обеспечения экологической безопасности населения Зерендинского района и предотвращения вредного воздействия антропологенной деятельности на естественные экологические системы, сохранения биологического разнообразия в регионе определяет направления экологической политики, куда войдут следующие задачи:
- повышение эффективности работы канализаций населенного пункта с.Зеренда и здравницах, расположенных по берегам озера «Зерендинское»;
- проведение мероприятий по сохранению озера «Зерендинское».
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
Цель 19. Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения
                 
43 ЦИ "Привлечение специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельские населенные пункты"
чел. 31 30 15 15 15 15 15 ОЭФ
44 ЦИ "Реализация проектов в рамках "Развития местного самоуправления" по Программе "развитие регионов"
ед. 47 33 30 29 35 35 35 ОЭФ
89 ППР "Рост численности населения в сельских и приграничных территориях, в том числе в опорных СНП и в приграничных территориях" чел. 40 928 40 864 40 262 39800 39900 39950 40000 ОЭФ
Пути достижения.
Проведение работы по развитию опорных сельских населенных пунктов путем реализации мероприятий по улучшению условий жизни в сельской местности, созданию новых рабочих мест, привлечению квалифицированных кадров для работы на селе, развитие социальной и инженерной инфраструктур.
НАПРАВЛЕНИЕ: Система государственного местного управления и самоуправления
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
план 2016г.
план 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель 20: Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности                  
45 ЦИ "Доля государственных услуг в бумажной форме по государственным услугам, которые могли быть оказаны через Госкорпорацию или портал «электронного правительства" % 0 18,6 18,0 10,0 14,0 12,0 10,0 Аппарат акима
Задача 1. Создание условий для обеспечения надлежащего качества и доступности оказываемых государственных услуг                  
90 ППР "Снижение количества нарушений сроков оказания государственных услуг" не более 1 нарушения срока на 100 тыс. оказанных услуг 0 0 0 0 0 0 0 Аппарат акима
91 ППР "Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг" не более 1 жалобы на 100 тыс. оказанных услуг 0 0 0 0 0 0 0 Аппарат акима

Пути достижения
Информирование потребителей и повышение правовой культуры населения по вопросам оказания государственных услуг. Увеличение количества и повышение качества оказываемых государственных услуг. Облегчение доступа к получению государственных услуг. Внедрение и развитие информационных систем, автоматизирующих внутренние бизнес-процессы оказания электронных государственных услуг, проведение организационно-технических мероприятий по переводу государственных услуг в электронный вид. Внедрение информационных систем Е-Акимат, Е-Лицензирование.
№ п/п Наименование
Ед. изм. 2014г.
факт 2015г.
факт 2016г.
факт 2017г.
план 2018г.
план 2019г.
план 2020г.
план Ответ.
Исп.
  Цель21: Достижение самоокупаемости бюджета региона                  
46 ЦИ "Обеспеченность расходов бюджета собственными доходами" % 59,8 65,4 76,3 76,2 79,0 81,3 83,8 ОЭФ
47
ЦИ «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений (KPI) % 110,4 104,8 114,5 102,8 106,0 106,0 106,0 ОЭФ
налоговых % 110,1 104,2 114,3 106,0 106,0 106,0 106,0 ОЭФ
неналоговых % 119,4 165,8 136,2 106,0 106,0 106,0 106,0 ОЭФ
Пути достижения.
Проведение работы по развитию опорных сельских населенных пунктов путем реализации мероприятий по улучшению условий жизни в сельской местности, созданию новых рабочих мест, привлечению квалифицированных кадров для работы на селе, развитие социальной и инженерной инфраструктур. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (согласно Плану мероприятий по реализации ПРТ)млн. тенге
Наименование направления 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
Экономическое развитие 4831,43 3559,637 2,6 2,7 2,9 8399,267
Цель – Развитие промышленности 1290 500 920 700 1110 4520
Цель – Развитие энергетики 0 0 0 0 0 0
Цель – Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса 0 0 0 0 0 0
Цель – Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства 10,19 0,19 0,19 0,19 0,19 10,95
Цель – Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инновацией 0 0 0 0 0 0
Социальная сфера Цель – Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей 142,663 287,862 383,45 130,612 177,608 1122,195
Цель - Улучшение здоровья населения 3046,28 509,256 606,746 704,506 717,926 5584,714
Цель - Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан 62,16 78,1 45,48 47,84 50,35 283,93
Цель – Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан 72,07 83,06 71,91 75,02 85,96 388,02
Цель - Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков 23,779 10,143 33,922
Цель – Развитие физической культуры и массового спорта 12,421 12,421
Цель – Развитие туризма 146 152 158 164 169 789
Цель – Обеспечение правопорядка и общественной безопасности 0 0 0 0 0 0
Цель - Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенное характера 0 0 0 0 0 0
Инфраструктура Цель – Формирование своевременной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона 0 0 0 0 0 0
Цель – Обеспечение доступности жилья и развитие строительства 6 96,4 611 645,0 450,0 1808,4
Цель – Улучшение связанности экономического пространства 218,58 80,715 216,2 0 0 515,495
Цель – Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры 80,134 49,807 2,6 2,7 2,9 138,141
Территориальное (пространственное) развитие Цель - Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения 36613,093 36680,669 36619,4 36626 36633,2 183172,362
Система государственного местного управления и самоуправления Цель – Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности Всего 46542,379 42100,26 39637,576 39098,568 39400,034 206778,817
На реализацию Программы будут направлены средства республиканского и местного бюджетов, а также собственные средства инвесторов
млн. тенге
Источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
Республиканский бюджет 3580,631 751,468 1011,706 866,286 896,746 7106,837
Местный бюджет 41640,946 40848,792 37705,87 37532,282 37393,288 195118,178
Национальный фонд РК 3,131 3,131
Правительство Республики Казахстан 17,671 17,671
Другие источники, не запрещенные законодательством РК 1300 500,0 920 700 1110 4530
Всего 46542,379 42100,26 39637,576 39098,568 39400,034 206778,817
Объем финансирования Программы будет уточняться при утверждении республиканского и местного бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с372, законодательством Республики Казахстан.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙПрограмма развития Зерендинского района является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития региона. Предполагается, что разрабатываемые впоследствии планы, программы, стратегии развития отраслей и районов должны быть согласованы с выбранным стратегическим курсом развития региона.
Разработанная программа создает основу формирования системы управления стратегическим развитием и определяет необходимость ориентации текущей деятельности Акимата на достижение стратегических целей развития региона.
При разработке Программы использована информация Департамента статистики по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по статистике, информация ответственных за реализацию Программы государственных органов.
Процесс управления Программой включает следующие стадии: мониторинг, оценку и контроль промежуточных и окончательных результатов.
Мониторинг программы развития территорий Зерендинского района осуществляется один раз в год по итогам года, согласно методическим инструкциям, разработанным Министерством национальной экономики Республики Казахстан.
Для проведения мониторинга программы развития территорий по итогам года государственные органы-соисполнители в пределах своей компетенции представляют оперативную отчетность о ходе реализации Программы в отдел экономики и финансов Зерендинского района до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Отдел экономики и финансов Зерендинского района на основе информации, полученной от органов-соисполнителей, формирует отчет о реализации программы и размещает его на веб-портале в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
Обобщенным результатом мониторинга являются актуальные заключения, подготовленные с учетом анализа взаимодействия различных сторон, участвующих в реализации программ, а также воздействия внешних факторов на ход реализации данных программ и принятие адекватных мер, нацеленных на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижения поставленных целей.
Оценка реализации программы развития территорий Зерендинского района, кроме оценки, проводимой ревизионной комиссией, осуществляется ежегодно в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов.
Контроль за реализацией Программы развития территории осуществляется уполномоченными государственными органами путем мониторинга, оценки и проведенных контрольных мероприятий по реализации плана мероприятий по реализации Программы, определенными в Системе государственного планирования Республики Казахстан.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АСП – Адресная социальная помощь
ВРП – Валовой региональный продукт
РОВД – Районный отдел внутренних дел
ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство
ИФО – Индекс физического объема
КГП – Коммунальное государственное предприятие
МИО – Местный исполнительный орган
МСБ – Малый и средний бизнес
НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НПО – Неправительственные организации
ПЛ - Профессиональный лицей
СМИ – Средства массовой информации
СПК – Социально-предпринимательская корпорация
ОАГ – Отдел архитектуры и градостроительства
ОВП – Отдел внутренней политики
ОЗ – Отдел здравоохранения
ОЗО – Отдел земельных отношений
ОК – Отдел культуры и развития языков
ОЗСП – Отдел занятости и социальных программ
ОО – Отдел образования
ОПП – Отдел предпринимательства и промышленности
ОС – Отдел строительства
ОСХ – Отдел сельского хозяйства
ОФКС – Отдел физической культуры, спорта и туризма
ОЭБП – Отдел экономики и финансов
ОЖКХ – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Приложенные файлы

  • docx 82981819
    Размер файла: 470 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий